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    保密管理制度

    時間:2025-01-15 08:00:51 規章制度 我要投稿

    (必備)保密管理制度

      在發展不斷提速的社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編幫大家整理的保密管理制度,希望對大家有所幫助。

    (必備)保密管理制度

    保密管理制度1

      一、加強計算機及其網絡的保密管理,確保計算機及其網絡處理信息的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局的有關文件精神,制定本規定。

      二、計算機及其網絡的保密的管理實行領導責任制。單位應明確一位分管領導負責本單位計算機及其網絡的保密管理工作,并確定各處(室)處長(主任)為本處(室)計算機愛理的第一責任人;保密工作機構負責對計算機網絡安全管理員、系統管理員負責計算機及其網絡安全保密技術措施的落實和日常管理工作。

      三、建立涉密計算機登記備案制度。各單位保密委員會應根據實際用途和所處進理信息的密級,將計算機分為涉密計算機和非涉密計算機,實行統一編號管理,明確專人負責,做到專機專用,并在計算機顯示器的左上方貼相應的密級標識。

      四、建設處理涉密信息的計算機網絡,應選擇經國家保密局批準并取得《涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質證書》的集成單位(公司)承建。

      五、處理涉密信息的計算機網絡建成后,應根據國家有關規定,報保密工作部門進行保密審批。未經保密審批的網絡,不得處理國家秘密信息。

      六、計算機保密管理必須做到“上網不涉密,涉密不上網”。涉密計算機可處理國家秘密信息和內部工作信息,但不得與國際互聯網或其他非涉密網絡相連,必須實行于非涉密信息的搜索、查閱,但不得處理,傳遞、儲存國家秘密信息。

      七、建立健全上網信息的保密審查批制度。各單位應根據國家保密法規,按照一定的工作程序,建立健全上網信息保密審查批制度,并落實上網信息保密審批領導責任制。凡向國際互聯網站點提供或發布的信息,必須經過保密審查批準。

      八、涉密計算機要設置開機密碼和屏幕保護密碼。處理秘密級信息的計算機及其網絡,設置的開機密碼或系統口令長度不少于八個字符,更換周期不長于一個月;處理機密級信息的計算機及其網絡,設置的開機密碼或系統口令長度不少于十個字符,更換周期不長一周;處理絕密級信息的計算機及其網絡,應當采用一次性口令或生理特征等強認證措施。設置屏幕保護的等待時間應根據工作需要,一般不長于2分鐘。

      九、涉密計算機內所存諸的涉密信息,應根據國家保密局有關定密工作的'規定,由本單位有關部門確定并標明密級。密級標識應位于正文首頁左上角,且不能與正文分離。存諸多種密級信息時應信息的最高密級進行防護。

      十、加強對便攜計算機的保密管理規定。各單位應專門建立便攜計算機的保密管理規定,明確保密管理責任人,建立使用登記制度,嚴格履行外出使用的保密審批手續。涉密便攜式計算機處理的這家秘密信息必須存放在軟盤、U盤、光盤、移動硬盤等移動存諸介質中,并與便攜計算機分離保管,涉密便攜計算機幾不得諸存國家秘密信息。

      十一、加強計算機涉密磁介質的保密管理。凡儲存了國家秘密信息的軟盤、U盤、光盤、可移動硬盤等,應按所存諸信息的最高級標明密級,實行統一編號,明確專人負責,由各處(室)集中保存于鐵質文件柜中,并建立涉密磁介質的使用登記制度。

      十二、涉密計算機各類涉密信息設備、銷毀時,須經單位主管領導審核批準、指定專人負責,并進行清點,登記,建立維修、銷毀過各程中的安全。

      十三、加強對計算機及其網絡工作人員崗前、在崗和離崗的保密培訓,采取多種方式開展保密知識的教育,逐步提高保密意識,定期組織考核,并保持人員的相對穩定。

      十四、各級保密委員會應建立計算機及其風絡的保密管理臺賬,依據國家有關保密法規、保密技術標準,不定期地開展計算機及其網絡的保密技術檢查,及時發現泄密隱患,堵塞泄密漏洞。

      十五、對違反保密管理規定,發生計算機及其網絡泄密事件的,要要據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局的有關規定。追究有關領導、人員的責任。

    保密管理制度2

      第一條 根據《中華人民共和國國保守國家秘密法》和《武器裝備科研生產單位保密資格認證標準》規定,為切實加強涉密設備與保密防范設施管理,結合昆明貴金屬研究所、z鉑業股份有限公司(以下簡稱所和公司)實際情況,制定本制度。

      第二條 涉密設備的購置、使用原則

      一、盡量選用、購置國產設備。

      二、國內沒有或因工作需要購置國外產品,使用前應經公安或國家安全部門的技術防范檢測合格。

      三、涉密設備購置的供貨方應有完備的資質證明,長期供貨和代理維護應簽訂保密協議,保證設備的使用安全與維修安全。

      第三條 保密防范設施、涉密設備的添置、維修、報廢、停止使用,執行以下保密防范設施、涉密設備管理規定和涉密設備維修保密管理規定。

      一、保密防范設施、涉密設備管理規定

      (一)用于保密防范的設施、涉密設備由保密辦備案,保密設施、涉密設備登記表(見附表17)。

      (二)使用部門應嚴格執行保密防范設施、涉密設備的使用規定。

      (三)保密防范設施、設備未經保密辦同意,禁止私自折卸維修。

      (四)配備保密防范設施、涉密設備的部門、部位必須在明顯的'位置對涉密設備進行“涉密或sm”標識,并按操作要求使用。

      (五)禁止使用部門和個人私自挪動、折除保密防范設施、涉密設備。

      (六)保密防范設施、涉密設備的報廢、停止使用須保密辦同意、記錄后才能執行。

      二、涉密設備維修保密管理規定

      (一)涉密設備需到所和公司外維修,必須填寫涉密設備外出維修保密審批單(見附表18),業務主管領導審批后才能進行。

      (二)需到所和公司外進行維修的涉密設備須將其涉密部件拆除和載有的涉密信息刪除后再行維修。

      (三)無法采取以上措施的,以及維修過程中更換錄有涉密信息的部件,必須將舊件帶回所和公司銷毀,禁止將維修更換錄有信息的舊件抵價維修或隨意拋棄。

      (四)涉密載體設備無論在所和公司內或所和公司外進行維修,須有所和公司業務人員在現場監督。

      第四條 本制度由保密委員會辦公室負責解釋。

      第五條 本制度自發布之日起執行。

    保密管理制度3

      醫院保密管理制度是確保醫療機構信息安全,保護患者隱私,維護醫療秩序,保障醫療服務質量的重要規定。其主要內容涵蓋了以下幾個方面:

      1. 保密信息的界定與分類

      2. 信息獲取、處理與傳遞的權限管理

      3. 保密協議的.簽訂與執行

      4. 系統安全與數據加密措施

      5. 保密教育培訓與違規處理

      6. 應急響應與信息泄露處理機制

      內容概述:

      1. 法律法規遵從性:制度需符合國家及地方的相關法律法規,如《醫療機構管理條例》、《個人信息保護法》等。

      2. 內部管理機制:建立保密信息的審批流程,明確各部門及員工的職責。

      3. 技術防護手段:實施防火墻、訪問控制、數據備份等技術措施,防止信息泄露。

      4. 員工行為規范:規定員工在工作中對保密信息的處理方式,禁止未經授權的披露或使用。

      5. 監督檢查機制:定期進行保密工作檢查,及時發現并糾正潛在風險。

    保密管理制度4

      1.目的

      為保守公司秘密,維護公司利益,確保公司保密文件、資料的安全,防止重要業務資料外泄、更改或丟失,特制定本辦法。

      2.范圍

      適用于被列入公司保密范圍的文書、資料、檔案以及涉密的部門或個人。

      3.職責

      3.1總公司綜合管理部

      1)為全公司保密的工作的歸口管理部門;

      2)負責制定公司的保密辦法,并對公司的秘密文件、資料等檔案進行管理;

      3)監督、指導各部門、各子(分)公司保密的工作,并對泄密事件進行查處。

      3.2各子(分)公司綜合管理部

      1)為所屬公司保密的工作的歸口管理部門;

      2)負責貫徹執行公司的保密辦法,并對所屬公司的秘密文件、資料等檔案進行管理;

      3)監督、指導所屬公司各部門保密的工作,并對泄密事件進行查處。

      3.3各部門負責人

      1)為本部門第一責任人;

      2)負責貫徹落實本辦法,并對本部門發生的泄密事件負領導責任。

      3.4全體員工都有義務和責任保守公司秘密。

      4.方法和過程控制

      4.1保密范圍

      公司秘密是指一切關系公司安全和利益,在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。具體包括:

      1)公司的發展方向、戰略規劃、經營目標以及投資計劃。

      2)公司經營管理重大決策中的秘密事項。

      3)公司新項目規劃及其實施的進展情況。

      4)公司研究掌握的市場動態和信息。

      5)公司財務預決算報告以及各類財務報表。

      6)顧客的檔案和資料。

      7)員工的檔案、薪酬和福利。

      8)外事活動中的涉密事項。

      9)公司內部的重要文件,包括管理方案、招投標文件、體系文件、內部管理制度、員工手冊、經濟合同、談判記錄、會議記錄、設備資料以及其它與公司經營活動有關的資料。

      10)其它需保密的'事宜,如規定、命令中特別指定事項等。

      4.2保密密級

      公司的保密密級分絕密、機密、秘密三級,具體如下:

      1)絕密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有重大利益關系,泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項,主要包括:公司股份構成、投資情況、總體發展規劃、經營戰略、營銷策略、商務談判內容及載體、獲得競爭對手情況的方法與渠道、招投標文件、正式合同和協議文書以及重大經營與管理決策。

      2)機密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有重要利益關系,泄露會使公司安全和利益遭到嚴重損害的事項,主要包括:項目規劃、管理方案、體系文件、顧客檔案與資料、員工檔案與資料、財務預決算報告、財務報表與統計報表、薪酬制度與員工工資、保險柜密碼與計算機密碼、尚未確定的公司重要人事調整及安排情況、人力資源部門對干部的考評材料、外事活動中內部掌握的原則和政策、重要的會議記錄(紀要)、公司領導干部的通訊電話等。

      3)秘密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有較大利益關系,泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項,主要包括消費層次調查情況、市場潛力調查預測情況、顧客投訴與回訪記錄、工程圖紙、維修記錄、檢查記錄與結果、計劃總結、收發文件(如通知、通告等)、會議紀要(重要會議紀要除外)、員工手冊等普通性文件。

      4.3保密措施

      1)公司員工應具有保密意識,必須做到不該問的絕對不問,不該說的絕對不說,不該看的絕對不看。

      2)接觸公司秘密的部門或人員范圍,由產生涉密事項的部門負責人或上報總經理限定。涉密人員的范圍應嚴格控制在直接人員范圍內,從事局部工作的人員只能接觸直接相關的部分內容,無關人員不得接觸保密事宜。

      3)公司所有保密文書、資料、檔案均由綜合管理部門負責注明保密密級,確定傳遞范圍及查閱權限。借閱、查閱保密文書、資料、檔案時,必須履行相關手續,并按檔案的查閱權限進行。

      4)外來秘密文件、資料由行政文秘根據公司領導確定的閱讀范圍送閱文人傳閱后及時將原件歸檔保存,并確保只在行政文秘與閱文人之間直傳。需承辦的秘密文件將復印件(1—2)份登記后交相關人員限期承辦,并在承辦完畢之后及時收回與原件一并保存。

      5)公司保密文書、資料、檔案由綜合管理部門進行統一管理(特殊檔案資料除外,如財務、人事等則由檔案歸口管理部門進行管理),指定專人負責集中指定地點保存,并按類上架進柜,注意防盜、防火、防潮、防蟲、防泄密等事件的發生,要經常對檔案材料進行檢查。發現異常或被盜,丟失等情況,及時向領導反映,妥善處理。如系人為造成,要追究有關人員的責任。

      6)長期大量接觸公司秘密的員工,在與公司簽訂勞動合同或聘用協議時,應當專門簽訂保密協議。不得擅自提供、翻印、復印、抄錄、攜帶、銷毀屬于公司秘密的檔案材料。

      7)在公司對外交往與合作中,對方以正當理由和途徑要求提供涉及公司秘密的文件資料時,應當在不損害公司利益的前提前下,報公司領導批準后提供,并要通過書面形式要求對方承擔保密義務。

      8)調職或離職員工必須將自己保管的保密文件或其它東西,上交部門負責人,不得隨意移交給其他人員。調職或離職后仍應繼續承擔保守公司秘密的義務,三年內不得利用在本公司所獲得的技術成果,所掌握的市場信息、顧客資料從事與本公司經營范圍相同的工作。

      4.4員工保密守則

      1)嚴守秘密,不以任何方式向公司內外無關人員散布、泄漏公司秘密。

      2)不向其他部門員工窺探、過問非本人工作職責內的公司秘密。

      3)秘密文件應存放在有保密設施的文件柜內,不得帶有秘密性質的文件到無關的場所。

      4)計算機中的保密文件必須設置口令,并將口令報告部門負責人。

      5)不在公共場所談論公司保密事項或交接保密文件。

      6)保密文件、資料不準私自翻印、復印、拷貝、摘錄、借閱和外傳;因工作需要翻印、復制時,需經部門負責人批準后辦理相關手續,報所屬公司綜合管理部備案。

      7)凡召開重要會議,與會人員不得隨意泄露會議內容,會議記錄要集中管理。

      8)公司的保密文件作廢時應及時銷毀,不得亂扔亂丟。

      9)不得將公司的秘密資料作廢品、廢紙出售。

      10)員工離開辦公場所時,必須將文件資料放入抽屜或文件柜中。

      11)參與外事活動的員工必須遵守本辦法,不得隨意泄漏公司秘密。

      12)部門負責人對本部門負責。

      4.4保密獎懲規定

      1)對于忠于職守,堅持原則,對維護公司秘密做出成績的,或有效地制止重大泄密事件者,將根據公司獎懲制度的有關規定給予表彰和獎勵。

      2)過失泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果的,給予警告或降職降級處分,并處以100元至1000元的經濟處罰。

      3)以謀取個人私利為目的,故意泄露公司秘密或利用職權強制他人違反本辦法的,公司將根據《勞動合同法》第三十九條第二、三款之規定與其解除勞動合同,并處以1000元以上的經濟處罰,同時保留追究其法律責任的權利。

    保密管理制度5

      保密資料的管理是企業信息安全的.核心,其重要性不言而喻。有效的保密制度能夠:

      1. 保護企業的核心競爭力:防止關鍵技術、商業策略等敏感信息落入競爭對手之手。

      2. 維護客戶信任:確保客戶信息的安全,增強客戶對企業的信賴。

      3. 遵守法律法規:符合數據保護法規,避免因信息泄露引發的法律糾紛。

      4. 降低運營風險:減少由于信息泄露導致的經濟損失和聲譽損害。

    保密管理制度6

      網絡保密管理制度的'重要性不容忽視,它:

      1. 保護企業核心競爭力:防止關鍵業務信息、客戶數據、技術秘密等被競爭對手獲取。

      2. 維護企業聲譽:數據泄露可能導致企業形象受損,影響客戶信任。

      3. 遵守法律法規:符合國家關于網絡安全和數據保護的相關法規要求,避免法律風險。

      4. 保障業務連續性:預防網絡攻擊,確保業務正常運行,減少因信息安全問題導致的經濟損失。

    保密管理制度7

      為了加強公司的管理、促進公司的穩步發展,維護員工之間的良好關系,使員工能夠透過自己的努力和潛力的體現來到達自己所期望的工資水平,公司特制定工資保密制度,讓公司內部有一個和諧的`工作氛圍,請大家務必嚴格遵守工資保密制度!具體制度如下:

      1、對公司每月所發放給本人的工資不得向其他人公開。

      2.不得以任何方式(如:向人力資源部、財務部詢問,暴力等)打聽同事的工資。

      3.人力資源部、財務部等相關部門應做好員工工資保密工作,不得向其他人泄露。

      4.當員工存在輪換崗位、升降職等狀況時,對原有和現有的崗位或職位的工資狀況都有保密的義務。

      5.員工對所發工資存在不明之處時,報經直屬主管向經辦人查明處理或向人力資源部主管薪酬負責人咨詢,不得自行理論。

      以上制度是從對公司和員工的整體利益出發的,請大家嚴格遵守,如有違者一經發現,處置如下:

      1.故意向他人公開自己工資的處以元的罰款,并進行思想教育和書面自我檢討。

      2.特意打聽他人工資的處以元的罰款,并進行思想教育和書面自我檢討。

      3.人力資源部、財務部等相關部門非特殊需要泄露員工工資的記過一次,處以元的罰款,并進行思想教育和書面自我檢討。

      4.刻意向他人泄露本人所知崗位或職位的工資的處以元的罰款,并進行思想教育和書面自我檢討。

      對上述制度及處置有異議的請于公示之日起七日內向人力資源部門反映,本該制度于年月日起執行,期望全體員工及各部門嚴格遵守工資保密制度、用心配合公司的管理,促進公司的穩步發展!

    保密管理制度8

      為了加強公司的管理、促進公司的穩步發展,維護員工之間的良好關系,使員工能夠透過自己的努力和潛力的體現來到達自己所期望的工資水平,公司特制定工資保密制度,讓公司內部有一個和諧的工作氛圍,具體制度如下:

      1、對公司每月所發放給本人的工資不得向其他人公開。

      2、不得以任何方式打聽同事的工資。

      3、人力資源部、財務與資產管理部等相關部門應做好員工工資保密工作,不得向其他人泄露。

      4、當員工存在調崗、升降職等狀況時,對原有和現有的崗位或職位的工資狀況都有保密的義務。

      5、員工對所發工資存在不明之處時,可向人力資源部相關人員咨詢,不得自行理論。

      以上制度是從對公司和員工的整體利益出發的,請大家嚴格遵守,如有違者一經發現,處罰如下:

      1、故意向他人公開自己工資的處以50元的罰款。

      2、特意打聽他人工資的處以100元的罰款。

      3、人力資源部、財務部等相關部門非特殊需要泄露員工工資的,處以100元的.罰款。

      4、刻意向他人泄露本人所知崗位或職位工資的處以200元的罰款。

      本該制度于20xx年xx月xx日起執行,期望全體員工及各部門嚴格遵守,用心配合公司的管理,促進公司的穩步發展!

    保密管理制度9

      1、涉密計算機是指用于存儲、處理、傳輸國家秘密的計算機。

      2、涉密計算機原則上專機專用,特殊情況需多人使用的,由單位指派專人管理。

      3、嚴禁處理涉密文件的計算機連接任何網絡。

      4、嚴禁在沒有任何保密防護措施的情況下將互聯網上的`數據拷貝到處理涉密文件的計算機上。

      5、嚴禁將處理涉密文件的計算機、涉密移動存儲設備與連接互聯網的計算機、移動存儲設備混用。

      6、涉密便攜式計算機必須存放在符合保密要求的文件柜中,確因工作需要攜帶涉密計算機外出,需填寫“涉密計算機攜帶外出登記表”,經主管領導批準,并報本單位保密工作領導小組備案。返回時,需對涉密計算機進行保密檢查,以確保涉密計算機的安全。

    保密管理制度10

      涉密網絡保密管理制度是一套旨在保護敏感信息和數據安全的規則體系,它涵蓋了網絡使用、數據存儲、權限管理、應急響應等多個方面,旨在確保企業或組織內部的機密信息不被非法獲取或泄露。

      內容概述:

      1. 網絡準入控制:規定了員工訪問涉密網絡的權限和流程,限制未經授權的設備接入。

      2. 數據分類與加密:對不同類型的數據進行分類,并采取相應的加密措施,確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。

      3. 用戶行為監控:實施監控系統,記錄并分析用戶在網絡上的'活動,及時發現異常行為。

      4. 安全培訓:定期對員工進行保密知識培訓,提高他們的安全意識。

      5. 應急響應計劃:制定應對網絡攻擊或數據泄露的應急預案,快速恢復系統正常運行。

      6. 物理安全防護:對存放涉密信息的設備和設施進行物理防護,防止被盜或破壞。

      7. 審計與評估:定期進行網絡安全審計和風險評估,及時發現并修復潛在的安全隱患。

    保密管理制度11

      1.目的

      為確保客戶及本公司的合法權益不受侵害,同時維護本公司的公正形象,防止泄密,本公司所有人員均有義務保守客戶及本公司的技術和商業秘密。

      2.范圍

      適用于本公司所有人員及質量活動。

      3.職責

      3.1 實驗室主任

      3.1.1 落實保護機密信息和所有權的各項措施實施所需的資源和責任人,對違反本規定的行為進行處理或授權相關人員處理。

      3.2 質量負責人

      3.2.1 組織相關人員開展違反本規定行為的調查,并根據實際情況提出違規處理意見;

      3.2.2 對違反本規定的行為及時向實驗室主任報告;

      3.2.3 批準借閱保密資料。

      3.3 資料員

      3.3.1 按照本程序做好文件和記錄的保密管理。

      3.4 樣品管理員

      3.4.1 做好客戶樣品的交接工作,記錄客戶對樣品及資料的保密要求。

      3.5 測試工程師

      3.5.1 對檢測的過程、記錄、報告內容做好保密工作。

      3.6 監督員

      3.6.1 負責保密工作的監督,如發現有泄密現象,應及時報告質量負責人。

      3.6.2 負責對相應責任部門進行隨時考核檢查并作記錄。

      4.保護措施

      4.1 樣品與資料的保密控制

      4.1.1 業務員在接受客戶委托時,要詢問客戶對樣品以及技術資料的保密是否有特殊的.要求,將特殊要求信息填寫在委托單上,以便樣品及資料在流轉過程中接觸到的所有相關人員知曉并按照其要求執行。

      4.1.2 對于樣品與資料的流轉,只允許指定流轉人員接觸,其它人員未經允許不得擅自接觸樣品及瀏覽相關資料,因個人行為而導致的泄密情況將按照本程序內容進行處置。

      4.1.3 樣品管理員針對有特殊保密要求的樣品在倉庫存放時應給予充分的保密措施;資料員對客戶所提供資料的存放不可較長時間的脫離其監控范圍,以免為無關人員獲得導致泄密,客戶的任何資料未經客戶同意,不得外借或無關人員查閱、復印。

      4.2 檢測過程和檢測結果保密的控制

      4.2.1 在檢測過程中,檢測人員應對檢測的內容及結果保密,拒絕回答無關人員及外部來訪人員有關樣品信息及可能涉及到客戶資料的問題。

      4.2.2 樣品和資料在檢測過程中應該由負責的檢測人員實時控制,不得較長時間脫離負責人員的監控范圍,以免為無關人員獲得導致泄密。

      4.2.3 當客戶需要參與及進行與其工作有關的檢測活動或驗證所需要檢測物品的準備、包裝和發送時,需要由質量負責人同意,由檢測組主任或其指定人員陪同,在確保其它客戶樣品及資料信息安全的情況下進行,需謹慎對待客戶提出的問題及要求,以免涉及到其它客戶樣品及資料信息安全問題。

      4.2.4 與檢測有關的文件資料由資料員歸檔保存,未經允許不得泄露。

      4.3 記錄的保密

      4.3.1 檢測過程中的原始數據應記在原始記錄單上,在檢測項目的流轉過程中,相關人員不得將原始記錄信息泄露給無關人員。

      4.3.2 所有檢測資料由管理組統一匯總并由資料員統一保管存檔,無關人員未經允許不得查閱,如需查閱需經技術負責人批準。

      4.4 電子資料信息的保密控制

      4.4.1 檢測過程中所涉及到的電子細聊信息在流轉過程中,根據《計算機文件及數據控制程序》的要求,需由相關人員嚴格控制,未經允許不得擅自轉發、打印及提供給無關人員瀏覽,在電腦中瀏覽的資料信息應實時受到相關人員的控制,相關人員在離開電腦前需要對其電腦顯示的信息進行關閉或者屏蔽處理,以免無關人員擅自瀏覽導致泄密。

      4.4.2 以傳真、電子郵件或其他手段傳遞的資料信息(包括檢測記錄、報告等)應明確收取人的信息,在確認收取對象確實為實際需要提供資料信息的收取人時,方可傳輸。

      5.泄密的處置

      5.1 監督員負責對程序執行情況進行監督,本公司任何人員發現他人有泄密行為,均有義務且有權報告給質量負責人,質量負責人組織調查,并根據實際情況提出處理意見,由實驗室主任或其授權人員處理。

      5.2 對泄密情況的調查及處理,質量負責人需根據《記錄控制程序》做好相關的記錄,交由資料員整理歸檔,必要時應報上級有關部門。

    保密管理制度12

      第一條:員工在勞動合同期內或解除勞動合同后決不泄露以下“保密范圍”所界定的中廣時代通訊設備有限公司的商業秘密。

      第二條:保密范圍

      1. 公司重大決策、決議、政策文件等。

      2. 未經公司領導批準公開的文件、資料、檔案、決策等。

      3. 未經公司領導批準公開工藝技術資料和設備技術資料等。

      4. 在公司規定的保密階層,知密范圍以內的文件、資料和決策等。

      5. 公司財務帳目、報表、公司現金流量及有關資料、文件、檔案等。

      6. 公司關于薪資、獎金分配原則及其方案。

      7. 公司內部管理文件和各類業務文件。

      8. 公司客戶資料(包括網絡分布、名稱、定單、特別要求等)。

      9. 凡與公司經濟行為有關的各種信息。

      10. 公司領導申明其它需要保密的事項。

      第三條:守密準則

      1.員工不得探聽或泄露公司的機密;

      2. 未經公司批準,不得以公司名義對外舉辦新聞發布會,記者招待會,及其它性質的會議,不得對外發表事關公司的意見和文章;

      3. 未經公司批準,不得對外傳閱,復印、外借公司的文件、資料、檔案,不得與知密范圍以外的人員談論公司機密;

      4. 不得在公共場所和親屬、朋友面前談論公司機密;

      5.員工下班前將文件整理鎖好,不得擺放在桌面,廢棄文稿須檢查后再行處理;

      6. 凡離開公司的員工,在公司機密有效期內均不得外泄或利用;

      第四條:保密須知

      1.員工應對自己工作內涉及保密的內容有明確的認識,對復制涉及保密內容的資料軟件報表、文件、單據等,應嚴格按照先批準登記后辦理的保密原則,對不明確其內容性質的文稿、軟件復制更應主動上報主管,得到明確批復登記后方可辦理。

      2. 未經主管批準,不得擅自帶外人進入辦公區域參觀。

      3. 外來人員需要公司有關資料時,必須在征得公司領導批準后,方可由公司指定部門統一提供和登記,任何人不得隨意供給。

      4. 在業務交往中,與經辦人員接觸過程中,也應當遵照守密準則;遇涉及公司保密范圍的事務,應事先請示上級主管,經批準登記后再交涉。

      5. 如工作需要,確需攜帶保密文件外出的,須經領導批準、登記;外出時,應嚴加保管,謹防丟失。

      第五條:失密責罰

      1.發生失密事件后,必須立即向公司領導匯報,不得隱瞞;

      2.員工若將本《保密守則》第二條的'保密內容以任何形式外泄,給公司造成損失。公司將追究其個人的直接責任,除按公司的人事勞動管理制度處置外,同時保留依法起訴的權利。

      3.員工若采用非正常手段,獲取并使用或披露公司商業秘密;員工利用公司給其在公司商業秘密上的特許權,以謀取私利或制造事端;給公司造成損失的,公司除按公司的人事勞動管理制度處置外,同時保留依法起訴的權利。

      第六條: 本《保密守則》解釋權歸辦公室。

    保密管理制度13

      為切實保障涉密測繪成果的安全,維護國家安全和利益,防止泄密事件發生,特制定本測繪工作管理制度。

      一、測繪工作人員須嚴格遵守《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國測繪成果管理條例》和國家保密法律法規,切實做好涉密測繪成果的保密工作。

      二、建立涉密測繪成果保密管理責任制,部門負責人承擔涉密測繪成果保密管理領導責任,保密管理人員承擔涉密測繪成果的.保密管理責任。

      三、對涉密測繪成果的使用、復制、保存等情況實行登記管理制度。凡使用涉密測繪成果進經主管領導批準,并予登記后,方可提供。涉密測繪成果使用后應及時歸檔,要求記錄清晰。任何個人不得擅自復制、轉讓或轉借涉密測繪成果,不得拷貝、對外傳送涉密測繪成果數據。

      四、傳遞地形圖、涉密數據等秘密載體,須通過機要進行傳遞,禁止通過普通郵政或非郵政渠道傳遞。

      五、使用基礎地理信息數據,須嚴格遵守《計算機信息系統保密管理暫行規定》、《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》等計算機信息系統保密管理的有關規定,杜絕外傳、丟失、泄密事件的發生。

      六、處理、外輸、儲存涉密測繪成果數據的計算機軟件和硬件系統必須采取安全保密防護措施,設置進入登陸密碼和屏幕保護密碼,安裝加密防毒軟件。涉密計算機及信息系統應采取物理隔離措施,不得與互聯網、外部網絡相聯,不使用無線網卡等無線網絡裝置。

      七、涉密測繪成果只能用于被許可的使用目的和范圍。因使用目的或應用項目結束等原因,須銷毀涉密測繪成果的,必須報主要領導審批,并備案。

      八、銷毀涉密測繪成果須經專人清點、核對、登記、造冊,由主管領導和檔案部門負責派人銷毀。對銷毀的花時間、地點、方式及銷毀過程總存在的問題進行記錄,與銷毀清冊、領導批示一并存檔。

      九、如發現涉密測繪成果泄密、失密事件,應及時報告主管領導和國家保密管理部門,及時查清事件發生的原因及責任,將事件調查處理到位。

      十、本管理制度應根據國家規定的新要求和新情況作必要補充和修訂。

    保密管理制度14

      為加強鼓樓區委辦公室計算機及其網絡信息的保密管理,確保國家秘密信息安全,根據上級有關計算機信息系統保密管理的規定,制定本制度。

      一、設立計算機信息系統安全保密管理工作小組,指定計算機信息保密安全員負責本辦計算機信息安全保密管理工作。

      二、認真貫徹執行上級有關計算機信息系統安全保密管理規定,抓好有關規章制度建設,切實落實領導負責制,工作人員崗位責任制,信息定密審批制度,涉密信息載體和機房管理制度等,確保國家秘密安全。

      三、凡被確認為涉密計算機或涉密網絡,應加貼“涉密標識”或標明“涉密標記”,嚴格按保密工作要求管理;凡與政務內網聯接的計算機和處理單位內部工作事務的計算機也應按涉密計算機加強管理,嚴防國家秘密(含內部工作秘密)信息泄漏。

      四、處理國家秘密信息或內部工作秘密信息的計算機絕不能上國際互聯網,如確需上國際互聯網的計算機,必須安裝經國家保密部門批準認定的物理隔離卡;做到內外網分開使用,有上國際互聯網的計算機不能處理國家秘密或內部工作秘密信息。

      五、認真落實“誰上網,誰負責”和“上網信息單位領導審批制度”的規定,凡向政務外網、互聯網提供或發布信息,其內容不得涉及國家秘密,且應事先經單位主管領導審查批準。

      六、加強對涉密計算機信息系統使用過程中的保密管理。對存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息,要有相應密級標識,密級標識不能與正文分離;存儲國家秘密信息的計算機媒體,應按所存儲信息的最高密級標明密級,并按照密級的要求進行管理,存儲在計算機信息系統內的國家秘密信息,應采取密碼加密辦法保護;存儲過國家秘密信息的'計算機媒體,不能降低密級使用,不再使用的媒體應及時銷毀;存儲過國家秘密信息的計算機的維修,應保證所存儲的國家秘密信息不被泄漏;涉密計算機打印輸出的涉密文件,應當按相應密級文件進行管理。

      七、嚴禁涉密計算機及其網絡與互聯網連接;嚴禁將存有秘密信息的移動存儲介質在互聯網(政務外網)上使用;嚴禁上網計算機處理涉密信息和內部文件資料;嚴禁非涉密移動存儲介質在涉密計算機及其網絡上使用,嚴禁將原涉密計算機變更用途作為可上國際互聯網的計算機使用,確保涉密與非涉密計算機、移動存儲介質嚴格分開使用。

      八、加強對涉密計算機的安全管理。涉密計算機管理應明確責任人,責任人應認真做好計算機的日常維護保養、定期檢測殺毒、及時故障排除,出現問題及時報告和保存單機資料、備份文件以及整理硬盤等項工作,確保機器正常使用;對重要涉密信息處理場所應有相應的管理制度,未經批準,無關人員不得擅自入內;對涉密計算機信息要進行定期的保密技術檢查,及時消除各種泄密隱患,確保計算機信息安全保密。

      九、認真做好計算機及其網絡情況統計上報工作。每年元月30日前將上一年度的計算機變動情況匯總報送區國家保密局。

    保密管理制度15

      一、凡召開、舉辦涉密會議、活動的單位,在召開、舉辦前要制定嚴格的保密工作方案或措施,并報區保密局審查、備案。

      二、按規定確定出席、列席和參加會議、活動人員,并對參加會議、活動人員宣布保密紀律。對參與會議、活動的服務工作人員,由本單位保密工作領導小組審核確定、備案,必要時須簽訂保密協議。

      三、會議、活動場所要符合保密規定,在活動開始前進行保密檢查,并配備手機屏蔽柜或通信干擾。會議、活動場所禁止使用無線話筒。凡不準記錄、錄音、錄像的,主辦單位應當事先聲明。

      四、參加重要涉密會議、活動的人員要出示有效證件,履行登記、簽字手續。未經批準,嚴禁攜帶有錄音、錄像、拍照、信息儲存等功能的設備進入會場。

      五、涉密會議、活動所使用的'設備和產品,必須符合保密管理要求和保密技術標準。

      六、在涉密活動期間印發的文件、資料,應按照《中華人民共和國保守國家秘密法》及其配套法規進行管理。對不明確的涉密事項,應報區保密局,由區保密局向市保密局上報審核把關,超越市級保密部門批準權限的要逐級上報。

      七、在活動期間應配備保密箱和文件袋,并指定專人管理。在運送涉密文件和資料途中,應由二人同行。會議或活動結束后,要及時清理會場和與會人員住地,檢查有無遺落的涉密文件、資料,確保萬無一失。

      八、需對外宣傳和報道的,要經主辦單位主要負責人和主管保密工作的責任人簽字同意,并報上級機關批準,同時對涉密內容做好技術處理。未經批準不得以任何形式進行宣傳報道、接受記者采訪和擅自擴大知悉范圍。

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