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    文件管理制度

    時間:2025-01-04 11:06:09 規(guī)章制度 我要投稿

    文件管理制度(精品15篇)

      在發(fā)展不斷提速的社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的文件管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    文件管理制度(精品15篇)

    文件管理制度1

      第一章總則

      第一條為提高行文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)我公司的實際情況,特制訂本制度。

      第二條文件管理內(nèi)容主要包括上級函、電、來文、公司上報下發(fā)的各種文件、資料。

      第三條全公司各類文件由辦公室統(tǒng)一管理。

      第二章收文的管理

      第四條公文的簽收。

      (1)凡送公司的文件均由公司收發(fā)員登記簽收后交辦公室秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和辦公室秘書均需注意檢查封口和郵票,對密件開口和國外信函郵票被撕應(yīng)拒絕簽收。

      (2)對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條公文的編號保管。

      (1)辦公室秘書對上級公文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司總經(jīng)理親啟的文件,總經(jīng)理啟封后,也應(yīng)交辦公室秘書辦理正常手續(xù)。

      (2)公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交辦公室秘書進行登記編號,個人不得私自保存。

      第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)。

      (1)凡正式文件均需辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容及性質(zhì)閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送公司總經(jīng)理閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

      (2)一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理,如涉及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

      (3)為加速文件運轉(zhuǎn),辦公室秘書應(yīng)在當天或第二天將文件送到總經(jīng)理室和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條文件的傳閱與催辦。

      (1)傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密制度,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

      (2)閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當天閱完后應(yīng)在下班前將文件交辦公室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應(yīng)簽名以示負責。如有公司總經(jīng)理“批示”、“擬辦意見”,辦公室應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件要求和公司總經(jīng)理批示辦理有關(guān)事宜。

      (3)閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失、泄密。文件閱完后,應(yīng)送交辦公室秘書。

      (4)辦公室秘書對文件負有催辦、檢查、督促的責任。承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理,不得將文件壓放、分散,如需備查,應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

      第三章發(fā)文的管理

      第八條發(fā)文的規(guī)定。

      (1)全公司上報、下發(fā)正式文件由公司辦公室辦理,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      (2)各部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文,應(yīng)分別向公司辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交辦公室審核。辦公室同意發(fā)文,則由辦公室分別按機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口發(fā)文。

      (3)對全公司影響較大、涉及兩個以上子公司分管范圍的文件,須由集團公司董事長批準簽發(fā)。

      第九條發(fā)文的范圍。

      (1)凡是以公司名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文的范圍。

      (2)公司下發(fā)文件主要用于以下事項。

      ①發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的公司文件。

      ②公司重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、生活福利等工作的決定,發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報其他有關(guān)全公司的重大事項。

      (3)公司上行文、外發(fā)文主要用于以下事項。

      ①對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定,同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)公司重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營管理等事宜。

      ②在公司日常生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后,由主管業(yè)務(wù)部室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。

      ③凡各業(yè)務(wù)部室如開專題會議所作的決定,一般都不應(yīng)發(fā)文,不備查考,可以用部室名義發(fā)會議紀要。

      ④各業(yè)務(wù)部室與外單位發(fā)生一般業(yè)務(wù)聯(lián)系,可用各部室的名義對外發(fā)函(應(yīng)各自編號備查),不用公司名義發(fā)文。

      第四章發(fā)文程序與要求

      第十條發(fā)文程序規(guī)定。

      (1)各單位需要發(fā)文,應(yīng)事先向辦公室提出申請。

      (2)辦公室同意發(fā)文時,主辦單位應(yīng)以集團公司指示或工作實際需要草擬文件初稿。

      (3)草擬文稿必須從公司角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整,嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫。

      (4)文稿擬就后,擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章,標定日期和密級。

      (5)辦公室應(yīng)根據(jù)公司的要求和上級有關(guān)指示精神,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿,應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿。

      (6)經(jīng)辦公室審查、修改后的文稿,送部門主管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責)。

      (7)對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應(yīng)由擬稿部門重新纂寫清楚。

      (8)需經(jīng)會簽的文稿,應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽。

      (9)文稿審核、會簽后,按批準權(quán)限的規(guī)定呈送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后的文稿交辦公室秘書,統(tǒng)一編號后送打印室打印。

      (10)文件打印清樣,應(yīng)由擬稿人校對,校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。文件打印后,由辦公室派專人按量印刷,再由辦公室秘書分發(fā)并檢查落實情況。對印刷質(zhì)量不好的文件,辦公室秘書應(yīng)拒絕蓋章分發(fā)。

      第五章文件的借閱和清退

      第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需要本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須辦公室主任同意后方可借閱。

      第十二條借閱文件應(yīng)嚴格履行借閱登記手續(xù),任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

      第十三條辦公室秘書對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦,應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的公司文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作(一般為月底一小清,季末一中清,年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失、必須及時

      查明原因和責任者,并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。

      第十四條各部門應(yīng)定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦、檢查工作。

      第六章文件的立卷與歸檔

      第十五條文件的歸檔范圍。

      (1)上級機關(guān)來文包括上級對公司報告、申請的批復(fù)統(tǒng)一由辦公室負責歸檔。

      (2)公司發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等。

      (3)公司總經(jīng)理辦公會以及各種專業(yè)例會記錄。

      (4)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及公司在會上匯報發(fā)言材料等。

      (5)上級領(lǐng)導(dǎo)同志來公司檢查視察工作的報告、指示、記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料。

      (6)反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及公司領(lǐng)導(dǎo)工作的音像攝制品。

      (7)公司日志和大事記。

      (8)公司向上級請示批復(fù)的'文件及上報的有關(guān)材料。

      (9)業(yè)務(wù)部室日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務(wù)部室負責立卷歸檔。

      第十六條立卷要求。

      (1)文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。立卷時,要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主頁、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      (2)要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完,6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

      第七章文件的銷毀

      第十七條對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件,辦公室應(yīng)定期清理、造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

      1、凡上級和外單位發(fā)來的文件、信函、電報、內(nèi)刊等由公司綜合部簽收、拆封、蓋上日戳、分類編號、登記收文薄、填寫公文處理單,送綜合部經(jīng)理審閱后,再送公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。

      2、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的文件,綜合部要及時收回,按批示迅速準確地送閱和傳遞。

      3、各部門接文件后,要當日閱辦,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示及文件要求,主動辦理。屬于各部門聯(lián)合承辦的,主辦部門要主動做好協(xié)同工作,協(xié)辦部門要積極配合。

      4、綜合部對發(fā)送的文件、信函、電報都要隨時查詢催辦,防止辦文拖期。

      5、各部門在文件承辦后,要將辦理結(jié)果寫在文件處理欄內(nèi),簽署承辦結(jié)果、承辦人姓名、時間或字號,將文件退交公司綜合部,立卷、歸檔。

      6、上級下達的業(yè)務(wù)性文件,承辦單位辦完后,需要留存的,公司綜合部經(jīng)理簽批后可以復(fù)印留用。

      7、各部門收到上級主管部門直接下達的文件或參加有關(guān)會議收到會議文件,均需交公司綜合部統(tǒng)一登記,并按文件處理程序閱辦。

    文件管理制度2

      為了便于各部門新文件的下發(fā),規(guī)范文件會簽程序,加強部門間工作的配合與協(xié)作,特制定本制度:

      第一條:會簽的目的

      是為了增加辦事效率和增強制度、規(guī)定的執(zhí)行力度。

      第二條:會簽的范圍

      需要其他部門配合的工作和其他部門執(zhí)行遵守的制度、規(guī)定。

      第三條:會簽方法

      由文件起草部門確定會簽的內(nèi)容,并填寫《文件簽發(fā)審批單》。審批單中應(yīng)注明文件名稱、編號、文件類別、主要內(nèi)容、發(fā)文日期、主送單位、抄送單位、會簽范圍(寫明需要參與會簽的部門名稱、副總職務(wù)名稱)

      第四條:會簽文件編號方法

      按各部門的統(tǒng)一順序和要求編號。如:希團字20xx第 號、希人字20xx第 號。

      第五條:會簽文件的.主送單位

      與會簽內(nèi)容相關(guān)的主要部門單位。

      第六條:會簽文件的抄送單位

      與會簽內(nèi)容相關(guān)的次要部門單位。

      第七條:會簽文件中的會簽單位

      會簽單位的領(lǐng)導(dǎo)審閱后,應(yīng)在《文件簽發(fā)審批單》中會簽單位處簽署本人的姓名且標注日期,以明確責任。

      第八條:會簽文件密級的劃分

      會簽文件分絕密級、機密級、秘密級三種。

      第九條:公司密級的確定

      1、公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級;

      2、公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級;

      3、公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

      第十條:文件會簽的順序

      按文件內(nèi)容相關(guān)的部門、總經(jīng)辦/集團人力資源部或分公司人行部、相關(guān)集團副總和藹總經(jīng)理的順序會簽,將文件正文與文件會簽單一同在會簽范圍內(nèi)傳閱。

      第十一條:文件會簽的要求

      1、各部門收到需要會簽的文件時,須本著認真的態(tài)度,必要時征集本部門員工意見,盡量提供相關(guān)資料供起草部門參考。

      2、各會簽單位及個人自收到需會簽文件后,須在4小時處理時限內(nèi)回復(fù),文件擬定部門負責文件會簽跟蹤工作。各會簽單位必須在會簽單上簽名。

      3、文件會簽至各副總后,由文件起草部門依據(jù)會簽意見結(jié)果,匯總整理,再次修訂后;方可交總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦按各部門會簽意見再審后交總經(jīng)理審批。

    文件管理制度3

      辦公室文件管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部文檔的創(chuàng)建、存儲、使用和銷毀流程,確保信息的安全、準確和高效。它涵蓋了文件分類、編碼、審批、存檔、檢索、保密、更新和廢棄等多個環(huán)節(jié)。

      內(nèi)容概述:

      1. 文件分類:明確各類文件的定義和分類標準,如行政文件、財務(wù)文件、項目文件等。

      2. 文件編碼:制定統(tǒng)一的文件編碼規(guī)則,便于快速識別和檢索。

      3. 文件審批:規(guī)定文件的審批流程,確保內(nèi)容的合法性和準確性。

      4. 文件存檔:設(shè)定文件的存儲方式、期限和地點,確保長期保存和安全。

      5. 文件檢索:建立高效的檢索系統(tǒng),方便員工獲取所需信息。

      6. 文件保密:設(shè)立保密級別,規(guī)定敏感文件的`訪問權(quán)限。

      7. 文件更新:規(guī)定文件修訂、替換和廢止的程序。

      8. 文件廢棄:明確文件的廢棄標準和處理方式,防止信息泄露。

    文件管理制度4

      技術(shù)文件管理制度的重要性不容忽視:

      1.保證產(chǎn)品質(zhì)量:技術(shù)文件是產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)的重要依據(jù),規(guī)范的管理能確保產(chǎn)品的一致性和可靠性。

      2.提升效率:清晰的文件流程能減少查找和溝通成本,提高工作效率。

      3.保護知識產(chǎn)權(quán):通過權(quán)限管理,防止技術(shù)信息泄露,保護企業(yè)的核心競爭力。

      4.法規(guī)遵從:符合行業(yè)標準和法規(guī)要求,避免因文件管理不當引發(fā)的'法律風險。

      5.知識傳承:有序的文件管理有助于知識的積累和傳承,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供支持。

    文件管理制度5

      電子文件管理制度是企業(yè)信息化管理的重要組成部分,旨在規(guī)范電子文件的創(chuàng)建、存儲、使用、分享及銷毀等全過程,確保信息的安全性、完整性和有效性。

      內(nèi)容概述:

      1.文件分類與編碼:建立統(tǒng)一的電子文件分類標準和編碼規(guī)則,便于檢索和管理。

      2.創(chuàng)建與審批流程:規(guī)定文件的創(chuàng)建、修改、審批流程,確保文件內(nèi)容的準確性。

      3.存儲與備份:設(shè)定電子文件的存儲位置、格式、權(quán)限,以及定期備份策略。

      4.安全防護:設(shè)立安全措施,防止未經(jīng)授權(quán)的'訪問、修改或刪除。

      5.分享與傳播:規(guī)定文件的內(nèi)部分享和對外傳輸?shù)囊?guī)定,確保信息安全。

      6.生命周期管理:明確文件的保存期限、廢棄標準及銷毀程序。

      7.監(jiān)控與審計:實施監(jiān)控機制,記錄文件操作歷史,以便審計追蹤。

      8.培訓(xùn)與執(zhí)行:定期培訓(xùn)員工,提高其對電子文件管理的理解和執(zhí)行能力。

    文件管理制度6

      1、公文辦理一般包括分級、分辦、批辦、承辦、擬辦、核稿、簽發(fā)、印刷、用印、傳遞、歸檔、銷毀等程序;

      2、凡酒店的收文(信、函)包括領(lǐng)導(dǎo)的'親收件,由總經(jīng)理室秘書處簽收、登記,轉(zhuǎn)交董事長或總經(jīng)理;

      3、公文登記后,根據(jù)總經(jīng)理的批示,由總經(jīng)理辦公室轉(zhuǎn)交各位領(lǐng)導(dǎo)傳閱,如需轉(zhuǎn)交有關(guān)部門閱辦,應(yīng)由總辦秘書送交,并經(jīng)登記、簽收后方可送交;

      4、閱讀文件應(yīng)按規(guī)定范圍,秘密級以上文件須到總經(jīng)理辦公室閱讀,因工作需要借閱文件應(yīng)辦理手續(xù),用完后及時退還,秘密級以上文件,各級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員均不得攜離辦公室;

      5、各部門或個人對承辦的公文,必須認真負責,按規(guī)定期限迅速辦理,不得拖延積壓;

      6、各部門均應(yīng)實行公文催辦制度。負責辦理公文的人員,對自己經(jīng)手處理的公文,應(yīng)件件有著落,事事有下文,轉(zhuǎn)辦要及時,催辦有結(jié)果,防止積壓誤事;

      7、公文辦完后,應(yīng)根據(jù)文書立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定,及時將公文定稿,正本和有關(guān)材料整理立卷,當年文件應(yīng)于第二年第二季度移交完畢;

      8、各級干部調(diào)動時,應(yīng)將文件(含保密記錄本)清理移交,凡參加會議帶回的文件,應(yīng)及時送總辦秘書處登記保管;

      9、沒有保存價值的文件,經(jīng)過鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)批準,由總經(jīng)理定期銷毀。銷毀秘密文件,要進行登記,有專人監(jiān)督,保證不丟失、不漏銷,秘密級以上文件不準作廢出售,一律集中銷毀。

    文件管理制度7

      1.公文辦理包括分級、分辦、批辦、承辦、擬辦、核稿、簽發(fā)、打印、傳遞、歸檔和銷毀程序。

      2.收到的公文由行政辦公室簽收登記,分類后遞交行政辦公室主任擬辦意見。

      3.總經(jīng)理批辦的公文,根據(jù)批示,由行政辦公室轉(zhuǎn)交承辦部門和傳閱員,并進行簽收登記。

      4.因工作需要,借閱文件和檔案,按規(guī)定程序辦理借閱手續(xù),用完后及時歸還,秘密級以上的文件和檔案,各級領(lǐng)導(dǎo)均不得攜離酒店。

      5.各部門或個人對承辦的公文,必須認真負責,按規(guī)定期限及時辦理,不得拖延和積壓;對承辦批示存有異議,及時提出書面意見。

      6.各部門均應(yīng)實行公文催辦制度,負責辦理公文的`人員,對自己經(jīng)手處理的公文負有催辦義務(wù),轉(zhuǎn)辦要及時,催辦有結(jié)果,防止積壓誤事。

      7.公文處理過程中,要做好平時歸卷工作,辦完后,及時將公文定稿,正本和有關(guān)材料整理成卷,每年元月一日至十五日移交行政辦公室歸檔。

      8.的所有人員調(diào)動和離職時,應(yīng)將文件清理移交,沒有移交清理完畢的,不予辦理調(diào)動和離職手續(xù);參加會議帶回的文件,應(yīng)及時交欄案室登記和保管。

      9.行政辦公室沒有保存價值的文件,經(jīng)過鑒別和行政辦公室主任的批準,予以定期銷毀。

    文件管理制度8

      質(zhì)量體系文件管理制度的重要性在于:

      1.規(guī)范操作:文件提供了操作指南,確保工作標準化,減少人為錯誤。

      2.質(zhì)量保證:通過文件控制,確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性。

      3.法規(guī)遵從:文件記錄了企業(yè)的.質(zhì)量管理過程,有利于應(yīng)對法規(guī)檢查。

      4.溝通協(xié)調(diào):統(tǒng)一的語言和標準,促進部門間和上下級間的有效溝通。

      5.追溯性:文件記錄為問題發(fā)生時的追溯提供了依據(jù),便于找出原因,采取糾正措施。

    文件管理制度9

      房地產(chǎn)文件管理制度旨在確保企業(yè)內(nèi)部文件管理的有效性和合規(guī)性,涉及文件的創(chuàng)建、存儲、使用、更新和銷毀等環(huán)節(jié),涵蓋從項目策劃到后期運營的全過程。

      內(nèi)容概述:

      1、文件分類與編碼:制定統(tǒng)一的文件分類標準,如將文件分為項目規(guī)劃、設(shè)計、施工、銷售、物業(yè)管理等類別,并為每個類別分配唯一的'編碼,便于檢索。

      2、文件審批流程:明確各類文件的審批權(quán)限,規(guī)定文件的審批流程,確保文件的準確性和合法性。

      3、文件存儲與保管:規(guī)定文件的物理存儲位置和電子存儲方式,設(shè)定備份頻率,防止文件丟失或損壞。

      4、文件使用與借閱:設(shè)定文件的使用規(guī)則,包括查閱權(quán)限、借閱流程和歸還期限,保證文件的安全性。

      5、文件更新與修訂:建立文件更新機制,記錄每一次修訂,確保文件信息的時效性。

      6、文件銷毀與存檔:規(guī)定文件的保存期限,到期后進行安全銷毀,重要文件則永久存檔。

    文件管理制度10

      總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

      適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。

      一、文件的收集

      公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內(nèi)容包括:

      1、上級機關(guān)召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料及上級機關(guān)頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件;(主要收集部門:行政部)

      2、上級領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)

      3、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。((主要收集部門:行政部)

      4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)

      5、公司制訂的計劃、統(tǒng)計、預(yù)算、決算及工作總結(jié);;(主要收集部門:行政部)

      6、公司的請示與上級批復(fù)文件(主要收集部門:行政部)

      7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告;(主要收集部門:行政部)

      8、公司的統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務(wù)報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務(wù)部)

      9、公司內(nèi)部組織機構(gòu)在工作中形成的重要文件材料;

      10、公司領(lǐng)導(dǎo)在公務(wù)活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協(xié)議、報告等;(主要收集部門:行政部)

      11、公司基本建設(shè)工程施工竣工、購置大中型設(shè)備的文件材料,公司直接管理的科研、建設(shè)項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務(wù)部、行政部)

      12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)

      13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)

      14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)

      15、公司干部任免(包括備案)、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)

      16、公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)

      17、公司財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務(wù)部、行政部)

      18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)

      20、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)

      21、各項目完成后專業(yè)圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復(fù)稿件。(主要收集部門:曬圖室)。

      二、立卷歸檔

      文件立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

      (1)各專業(yè)都要建立健全個專業(yè)的`文件、圖書等材料,由各部專業(yè)集中統(tǒng)一保管。

      (2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業(yè)務(wù)范圍及當年工作任務(wù),編制文件材料的編號類別。

      (3)文件承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

      (4)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

      三、檔案保管

      1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

      2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

      3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。

      4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復(fù)制。

      四、檔案借閱

      1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。

      2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關(guān)人員翻閱。

      3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。

      4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。

      5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,否則一律不準借閱、抄錄、復(fù)印。

      6、底圖一般不予外借。

      五、檔案銷毀

      經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

      六、檔案保密

      1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設(shè)鎖,無關(guān)人員不準接觸。

      2、不得傳播、議論有關(guān)機密問題。

      3、檔案資料不準帶到公共場所。

    文件管理制度11

      一、開具疾病證明和病假證明具體要求:

      (一)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且在醫(yī)院注冊的醫(yī)師,有權(quán)開具疾病診斷意見書。用于申辦麻醉卡的疾病診斷意見書須由主治以上任職資格并獲得麻醉處方權(quán)的醫(yī)師簽字并加蓋處方章。門診患者一般不開疾病診斷證明,診斷寫在病歷上。若醫(yī)療單位或患者單位需要時,對診斷已明確的患者也可開具診斷證明。

      (二)醫(yī)師必須親自診查、調(diào)查,并獲得一定科學依據(jù)方可出具疾病診斷意見書。不得單純憑患者簡單主訴或因人情關(guān)系,利用職權(quán),濫用疾病診斷意見書;不得偽造疾病診斷意見書;不得出具與自己執(zhí)業(yè)范圍無關(guān)或者與執(zhí)業(yè)類別不相符的疾病診斷意見書。

      (三)原則上疾病診斷意見書必須由本人前來辦理,特殊情況可由患者直系親屬持患者病歷及委托書代辦,疾病診斷意見書須由執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽字,經(jīng)門診辦公室或醫(yī)務(wù)科審核蓋章后方能生效。開具疾病診斷意見書的醫(yī)師應(yīng)對所作出的.診斷負法律責任。

      (四)病假時間的規(guī)定,原則上應(yīng)按疾病診斷的性質(zhì)來確定假期時間的長短:

      (1)一般疾病一周以內(nèi);

      (2)嚴重、慢性疾病一個月以內(nèi);

      (3)嚴重影響日常生活或生活不能自理的疾病,如大手術(shù)、晚期癌癥、嚴重腦外傷、中風等可酌情延長至二~三個月;

      (4)急診病人或不能明確診斷者3天以內(nèi)。

      (五)凡涉及司法辦案、病退、評殘、補開病假證明、交通事故與保險索賠等特殊情況要求補辦的疾病診斷意見書和病假證明,主管醫(yī)生須憑醫(yī)院原始病歷及有關(guān)部門出具的補辦證明才可辦理,并注明'補辦'字樣及補辦時間,并經(jīng)醫(yī)務(wù)科審核蓋章后生效。

      (六)疾病診斷意見書的領(lǐng)取與管理

      1、凡已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且在醫(yī)院注冊的醫(yī)師,可在醫(yī)務(wù)科登記領(lǐng)取《疾病診斷意見書》。

      2、已領(lǐng)取的疾病診斷意見書,應(yīng)由領(lǐng)取人妥善保管使用。不得隨意外借他人使用。

      3、嚴禁出具虛假證明、人情證明,凡利用工作之便,開假疾病證明書者,要嚴肅查處,自行承擔由此引發(fā)的后果;造成重大后果者,除追究責任外,醫(yī)院有權(quán)吊銷本人處方權(quán),并根據(jù)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法有關(guān)規(guī)定給予行政處分。

      二、死亡證明:

      病人死亡后由病人的經(jīng)管醫(yī)生負責填寫居民死亡醫(yī)學證明書,各項內(nèi)容必須如實填寫完整,此為居民死亡醫(yī)學證明第二聯(lián),交給死者家屬去防保科開具居民死亡醫(yī)學證明三聯(lián)單,防保科按規(guī)定將第三、第四聯(lián)交死者家屬。節(jié)假日或夜間在總值班處辦理相關(guān)手續(xù)。

      三、轉(zhuǎn)院證明:

      醫(yī)院門診、住院的病人轉(zhuǎn)外地檢查治療一律須經(jīng)副主任及以上職稱醫(yī)師或科主任同意后,由經(jīng)管醫(yī)師開具轉(zhuǎn)院證明或疾病診斷意見書,到醫(yī)院指定的管理部門辦理審核手續(xù)后方可轉(zhuǎn)院。

    文件管理制度12

      各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群眾團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。

      .對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其余文件均由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)。

      九條 發(fā)文的范圍:

      .凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

      .黨委、廠部下發(fā)文件主要用于:

      ()公布全廠規(guī)章制度;

      ()轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;

      ()公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;

      ()公布全廠性的重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

      ()發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;

      ()其他有關(guān)全廠的重大事項;

      .黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用于:

      ()對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

      ()同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)工廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。

      .在工廠日常生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準后,由主管業(yè)務(wù)科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。

      .凡各業(yè)務(wù)科室如開專題會議所作的決定,一般都不應(yīng)發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

      .各業(yè)務(wù)科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應(yīng)各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。

      (四)發(fā)文程序與要求

      十條 發(fā)文程序規(guī)定:

      .各單位需要發(fā)文,應(yīng)事先分別向黨委、廠部提出申請;

      .黨委、廠部同意發(fā)文時,主辦單位應(yīng)以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

      .草擬文稿必須從全廠角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

      .文稿擬就后,擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

      .兩辦應(yīng)根據(jù)黨委、廠部的要求和上級有關(guān)指示精神,有關(guān)文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿;

      .經(jīng)兩辦審查修改后的`文稿,送部門主管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);

      .對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應(yīng)由擬搞部門重新謄寫清楚;

      .需經(jīng)會簽的文稿,應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽;

      .文稿審核會簽后,按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領(lǐng)導(dǎo)審定批準簽發(fā);

      .經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)后的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室打印;

      .文件打印清樣,應(yīng)由擬稿人校對,校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名;

      .文件打字后,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應(yīng)拒絕蓋印分發(fā)。,

    文件管理制度13

      本異動管理制度文件旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部員工崗位變動的管理流程,確保人力資源的'合理配置,促進組織效率和員工發(fā)展。

      內(nèi)容概述:

      1. 異動定義與類型:明確何為異動,包括晉升、降職、轉(zhuǎn)崗、部門調(diào)動等不同情況。

      2. 異動申請:規(guī)定員工申請異動的程序、時間窗口和所需材料。

      3. 審核與決定:描述管理層對異動申請的評估標準、決策流程及反饋機制。

      4. 異動實施:規(guī)定異動生效的時間、交接工作的要求及培訓(xùn)支持。

      5. 異動后的評估:設(shè)定異動后一段時間內(nèi)的績效評估和調(diào)整機制。

      6. 異動糾紛處理:建立處理異動過程中可能出現(xiàn)爭議的解決途徑。

    文件管理制度14

      三級文件管理制度是指在企業(yè)內(nèi)部建立的一套系統(tǒng)化、層次化的文檔管理規(guī)則,旨在確保信息的有效傳遞、存儲和利用。這一制度主要涉及三個方面:一級文件(政策與程序)、二級文件(工作流程與指南)和三級文件(操作記錄與日志)。通過明確各級文件的`制定、審批、執(zhí)行、更新和歸檔等環(huán)節(jié),企業(yè)可以提高工作效率,降低溝通成本,保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和合規(guī)性。

      內(nèi)容概述:

      1、一級文件:包括公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、政策聲明、操作手冊和程序指南等,這些文件定義了公司的總體方向和運作規(guī)則。

      2、二級文件:涵蓋各部門的業(yè)務(wù)流程、操作標準和作業(yè)指導(dǎo)書,它們詳細說明了如何執(zhí)行一級文件所設(shè)定的政策和程序。

      3、三級文件:主要包括日常工作的記錄、報告、檢查表和交接記錄等,它們記錄了實際操作過程,為審計和改進提供依據(jù)。

    文件管理制度15

      1.主題內(nèi)容與適用范圍

      本標準規(guī)定了產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的版本及文件編制、會簽、歸檔、保存、發(fā)放、更改、收回等管理要求。目的是對文件和資料進行有效的控制。

      本標準適用于本公司產(chǎn)品研制、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件和資料的版本、形成、歸檔、保管、使用和借閱。

      2.引用文件

      SJ/T 207.1~3-1999 《設(shè)計文件的管理制度第1~3部分》

      SJ/T 207.4-1999 《設(shè)計文件管理制度第4部分:設(shè)計文件的分類編號》

      QB/YT KF 7.7.9- 《更改控制程序》

      QB/YT KF 7.03- 《項目(設(shè)計/開發(fā))控制程序》 GB/T 19017-質(zhì)量管理體系技術(shù)狀態(tài)管理指南Q/YTD 1002- 《企業(yè)檔案分類編號及標識》

      3.產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的'編制要求

      3.1產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件所包含的信息構(gòu)成了產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)基線。必須以產(chǎn)品為單位,提出明確的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)信息。它包括產(chǎn)品的定義和使用信息,即:要求/規(guī)范(技術(shù)指標)、設(shè)計圖樣、零件清單、軟件清單、模型、試驗規(guī)范、維護和操作手冊及文件版本號。

      3.2在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵件、重要件,應(yīng)在文件中進行標識,確保關(guān)鍵件、重要件的可追溯性。對靜電敏感器件、濕度敏感器件等,應(yīng)予以標識,以便加強防護。

      3.3產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件應(yīng)以產(chǎn)品或整件為單位成套,歸檔圖樣文件需會簽完整。其編制要求和填寫格式及十進分類編號、名稱必須符合SJ 207的規(guī)定。產(chǎn)品成套設(shè)計文件、工藝文件資料的編制明細要求見附錄A。

      3.4產(chǎn)品定型鑒定文件的編制要求(見附錄B)。

      4.各部門職責

      技術(shù)開發(fā)部:負責產(chǎn)品研制過程中的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃,設(shè)計、工藝圖紙文件及定型文件、資料的擬制、審核、齊套、會簽及更改,并對產(chǎn)品圖樣的正確性、現(xiàn)行有效性負責。對應(yīng)用軟件工具,研發(fā)過程中的電子文件及其修改狀態(tài)、文件的版本、流轉(zhuǎn)進行掌控,對電子文件的質(zhì)量負責。

      生產(chǎn)管理部及車間:負責產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理,對所領(lǐng)用的產(chǎn)品圖樣完整、安全和回收負責;

      質(zhì)量控制部:負責產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的有關(guān)質(zhì)量文件、記錄資料的收集、整理。

      銷售服務(wù)部:負責收集、整理、提供有關(guān)產(chǎn)品銷售合同、技術(shù)協(xié)議、來自顧客的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件。技術(shù)管理部:負責收集、整理有關(guān)產(chǎn)品研制合同、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計評審、驗證、確認、定型鑒定文件。負責產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件資料的歸檔、分類保管和借閱、發(fā)放、登記、控制。

      5.會簽

      5.1會簽的產(chǎn)品圖樣由設(shè)計師負責提供,未經(jīng)會簽的圖樣不得歸檔和投入生產(chǎn)。

      5.2會簽路線

      產(chǎn)品圖樣按下列規(guī)定逐級會簽:

      擬制審核工藝(需要時)標準化批準

      研發(fā)試制階段加工所需圖樣的會簽可簡化為:擬制審核批準

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