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    物資采購管理制度

    時間:2024-12-15 09:43:03 規章制度 我要投稿

    物資采購管理制度(合集15篇)

      在社會一步步向前發展的今天,很多情況下我們都會接觸到制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編整理的物資采購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    物資采購管理制度(合集15篇)

    物資采購管理制度1

      第一章總則

      第一條為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

      第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

      第二章具體的管理制度

      第一條供應商的資質

      采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

      1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

      2、xxx20xx版證書;

      3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

      4、我方需要其他的資料。

      第二條供應商的基本信息

      1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址 2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等 3、公司的網址

      第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。 第四條采購合同及品質保證協議

      1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

      2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

      第三章附則

      本制度自公布之日起開始生效。

      供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關系決策的重要依據。 第一條供應商檔案管理對象:

      1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

      2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的.供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業務準備資料。

      3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

      4、從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

      第二條供應商管理內容

      1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

      2、供應商特征:供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

      3、業務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

      4、交易活動現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策;企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

      第三條供應商檔案管理方法

      1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。

      供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

      ①提供供應商資料卡,由供應商填寫。

      ②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

      ③通過本公司和供應商已發生的采購情況(包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況)。

      然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

      2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。

      第四條供應商檔案管理應注意問題

      1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

      2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

      3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

      4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

    物資采購管理制度2

      第一章總則

      第一條為進一步規范物品采購行為,加強物品管理,節約經費開支,充分發揮物品的使用效能,更好地為開發區各項工作服務,特制定本制度。

      第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

      凡屬政府

      采購范疇,嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執行。

      第三條物品采購應按照服務工作的原則,又要精打細算,避免損失和浪費。

      第四條辦公室全體人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統,愛護與珍惜國家財物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

      第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守規章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

      第二章采購方式及流程

      第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序,按照先預算計劃,并通過審批后購買的原則,未預算計劃或未通過審批的不得采購。

      既要及時周到,

      第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行,采購辦理流程如下:

      (一)日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購,其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。

      一次性采購物品金額在1000元以內的,由采購申請人填寫“物品采購計劃單”,分管副主任提出采購意見和建議,報分管后勤工作的副主任審批后,分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。

      一次性采購物品金額在1000元以上的,由采購申請人填寫“物品采購計劃單”,分管副主任提出采購意見和建議,報辦公室主任審批后,分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的`人員一同采購。

      對采購物品有特殊要求的,采購物品時,采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。

      (二)列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”,分管部門副主任提出采購意見和建議,由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后,根據采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過,并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后,由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記,并在采購申請部室辦理完物品領取登記后,建立好使用臺賬。

    物資采購管理制度3

      為確保大學生飲食衛生安全,嚴防食物中毒事件的發生,根據省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求,經后勤集團研究決定,對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規范管理此項工作,特制定本制度:

      一、米、面、油實行招標、議標、集中采購,由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購,質量由質檢員檢查、抽查,證件交飲食中心備案,并做詳細記錄。

      二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成:

      其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

      三、飲食中心匯總各灶需求,及時上報采購計劃,采購班必須確保食堂的物資供應。

      四、采購物品的流動資金,由采購班向集團財務部借支,當月帳在次月2日前結算。若出現差錯,由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。

      五、按省疾控中心規定實行索證采購,進貨時索取產地、生產經營許可證、衛生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發票及經銷商營業執照復印件。

      六、嚴把進貨質量關,堅決杜絕假冒偽劣產品、食品,對所進物品做到“二杜絕”:杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題,由采購人員負責退貨、退款,造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

      七、保證計量器具的絕對準確,發現不合格產品和短斤少兩,按《消費者權益保護法》的有關規定,追究其責任。

      八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量,杜絕各灶自行采購。

      九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的'要求由飲食中心定點,食堂承包人索證進貨。如發現違反規定的行為給予1000元的罰金,責成承包人及時糾正,造成后果者,責任自負。

      十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章,杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

      十一、努力提高采購環節的服務質量,按計劃及時采購、及時供貨,保管員做到帳、物相符,按月結算財務帳款。

      十二、遵循市場價格規律,采購物品必須貨、價比三家,采購質優、價廉的物品。

      十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格,每月向主管經理和總經理匯報一次。

      十四、獎罰:

      1、米、面、油,各灶不得擅自采購進貨,若檢查發現,違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金,并要求限期糾正。

      2、對肉類、副食品由集團采購班定點,各灶索證進貨,若檢查發現,違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金,并要求限期糾正。

      3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識,違反此項規定者,停業整頓,并視情節給予處罰,造成后果者,責任自負。

      4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳,年終進行考核,表彰獎勵。

    物資采購管理制度4

      第一章總則

      第一條

      為了加強xxx公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經營的效率和效益,根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定,特制定本制度。

      第二條

      本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備,包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

      第三條

      本制度適用于公司開發的所有項目。

      第二章部門設置與職責分工

      第四條

      需求部門

      負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

      第五條

      采購執行部門

      物資部是工程物資采購的執行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

      第六條

      采購審核部門

      集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

      第七條

      采購審批部門

      按照集團公司的采購審批程序執行。

      第八條

      采購監督部門

      簽證部是工程物資采購工作的監督部門,負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

      合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

      第三章采購程序與工作標準

      第九條

      月度采購計劃

      需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃,進行匯總,形成《月度采購計劃》,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

      第十條

      需求申請

      1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫,按照施工單位和類別連續編號,要求內容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。

      2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

      材料類別

      提前申報天數

      (相對于擬進場時間)

      每月申報日期

      建筑材料

      10天

      10日、20日、30

      鋼材

      10天

      1日、10日、20日

      管材、電氣、電纜等其他材料

      15天

      1日、15日

      零星設備

      15天

      1日、15日

      小型設備

      30天

      1到5日

      中型設備

      根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

      隨時

      大型設備

      3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部:

      1)提前申報天數少于規定時間的,應經分管領導審批;

      2)未能在規定的申報日期申報的,應經分管領導審批;

      3)沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備,應經公司總經理審批;

      4)沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資,應經分管領導審批;

      5)各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》;

      6)定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式,并注明材料的名稱、規格型號、數量。

      第十一條

      采購申請

      物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后,進行審核并匯總,編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫,每類連續編號,并注明擬采取的采購方式。

      1、公司招標采購方式:單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的,將《采購申請表》提交給合同部進行招標,物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作,具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》;

      2、非公司招標方式:

      1)單類產品采購金額在10萬元以上,但根據實際情況本次無法進行招標采購的,物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后,執行采購程序。

      2)單類產品采購金額在10萬元以下的,物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

      第十二條

      尋找供應商

      物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的,物資部應向集團供應公司書面報告原因,集團供應公司審核批準后進行采購。

      需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目,推薦的供應商應不少于3家。

      物資部尋找供應商應遵循以下原則:

      1、應根據成本效益原則,盡量多尋找供應商參與洽談;

      2、重復采購的,應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商;

      3、同類產品采購中,應不斷更新采購供應商,不得長期保持不變。

      第十三條

      供應商評定

      物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料,與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定,篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

      第十四條

      信息傳遞與溝通

      物資部負責收集、整理采購信息,傳遞給評定合格的供應商,并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容:

      1、產品信息:包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息,由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

      2、商務信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息,由物資部根據集團公司的采購政策編制。

      3、技術信息:包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息,由需要部門負責編制后交給物資部。

      第十五條

      技術交流

      需要技術交流的,物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流,物資部對技術交流的組織工作負責,需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄,物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

      在技術交流過程中,需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查,評估供應商的能力和水平,篩選出參與商務報價的供應商。

      第十六條

      商務報價

      在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上,物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價:

      1、協商定價

      物資部與供應商一一進行協商議價,供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應商和價格。

      2、集中競價

      由公司相關部門共同組成競價小組,負責召集供應商參與集中競價,取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下:

      1)組成競價小組:競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成,是負責集中競價的臨時組織,由物資部牽頭組織開展工作;

      2)發放集中競價通知:物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后,通知供應商參與集中競價;

      3)確認采購信息:供應商按照要求參加集中競價,競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉,并在《響應函》上簽字確認。

      4)競價準備:競價小組宣布競價規則,發放《報價表》。

      5)競價:供應商現場填寫發放的《報價表》,交給集中競價小組。

      集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格,安排供應商進行競價,競價輪數由集中競價小組確定。

      6)簽署集中競價結果文件:最后一輪競價結束后,集中競價小組根據最后一輪的.《報價表》編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

      第十七條

      價格審核

      物資部將《報價匯總表》報集團供應公司,集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

      第十八條

      價格審批

      價格審核完畢后,物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

      第十九條

      通知供應商

      公司領導審批后,物資部編制連續編號的《采購訂單》,報物資部經理審核批準后,將《采購訂單》發給供應商,通知供應商按照約定送貨。

      第二十條

      簽訂合同

      公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的,應由公司分管領導和總經理批準。

      物資部合同管理員根據采購審批結果,起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款,技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

      合同起草完畢,合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

      第二十一條

      通知收貨

      與供應商達成供應協議后,物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員,通知其預計送貨時間,使其做好收貨準備。

      第二十二條

      驗收與交接

      物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接,具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后,接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

      第二十三條

      掛賬與付款

      供應商執行訂單完畢后開立銷售發票,發票必須注明《采購訂單》號碼,并與《采購訂單》一一對應,不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票;

      供應商將發票交給物資部采購員,采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后,按照公司的審批程序進行審批,審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時,采購員填寫《付款申請書》,按照公司的付款審批程序進行審批,審批完成交財務部辦理付款事宜。

      第四章采購檔案管理

      第二十四條

      采購文檔

      物資部應做好采購文檔的檔案管理工作,采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔:

      1、物資需求申請;

      2、采購申請;

      3、產品商務文件、技術文件,技術交流記錄;

      4、報價表和報價匯總表;

      5、采購訂單;

      6、采購合同;

      7、驗收報告。

      第二十五條

      采購臺賬

      物資部應建立采購臺賬,采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢,以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

      采購階段

      需要的記錄信息

      需求計劃階段

      需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人;

      產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

      采購階段

      供應商名稱、聯系方式;訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

      交貨階段

      交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額;

      延誤原因、短缺原因、質量狀況;收貨人等信息。

      付款階段

      發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

      各個階段

      其他特殊事項等

      采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對,核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

      第五章監督與考核

      第二十六條

      監督

      審計部負責參與采購內部控制制度的建立,并監督其運行狀況,提出修改和完善意見;審計部負責監督采購執行工作過程,并有權對采購工作進行檢查,根據檢查結果,向公司高層領導提出處理和考核建議。

      第二十七條

      考核

      1、物資部應收集整理以下信息,并向公司負責考核的部門提出考核建議:

      1)需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等;

      2)采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

      2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核,并提出考核建議,包括:采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

      第六章附則

      第二十八條

      本制度由公司物資部負責解釋。

      第二十九條

      本制度自公司頒布之日起施行。

    物資采購管理制度5

      物資采購管理辦法

      1.目的

      為規范公司的采購行為,降低公司經營成本,特制定本辦法。

      2.適用范圍

      適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

      3.職責

      物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

      4.規定

      4.1物資采購計劃管理

      4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

      4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

      4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單,經部門領導簽字審核,報物控部門,物控部根據申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進行物資采購。

      4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表,結合庫存情況及時編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單,部門經理審核,實施采購。

      4.1.5物控部根據銷售部下達評審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進行分項材料編制采購訂單,經物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進度聯系,實施訂購跟單。

      4.1.6當合格供方處無貨而生產急用,物控部需填寫特別采用申請表,組織各部門進行會議評審,總經理批準后方可特采;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

    4.2物資采購計劃的執行

      4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

      4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

      4.2.3采購詢價獲準后,采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

      4.2.4買賣合同簽字生效后,采購員按合同交貨進度,及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后,立即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量,相符后驗收。

      4.3物資的驗收與入庫

      4.3.1供應商送貨上門

      4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現場來料驗驗,若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的`紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗,試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后,品控部方可開具《產品合格證》,倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對,核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

      4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯系,經雙方確認,我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續不全不得辦理入庫。

      4.3.2我公司自已提貨

      4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對,并對物料質量進行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯)由供應商留存。

      4.3.2.2物料運回我公司后,由來料檢驗員進行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯)由倉庫留存、黃聯由財務留存,倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》,同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯)一起送物控部。

      4.4物資付款結算

      4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經理審核、董事長批準,由物控部物流專員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票)上并有規定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核,總經理批準,最后送老板核準后,財務部方可進行財務入帳處理。

      4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題,在采供雙方確認后,如果供應商未開具發票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票,我公司未做財務處理,由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商,供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票,我公司財務已入帳的情況下,由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

      5.相關記錄

      5.1采購申請單

      5.2采購計劃單

      5.3采購收料通知單

    物資采購管理制度6

      為了加強対服務中心物資采購的管理,規范大件、大親物資采購工作,從源頭上預防不正之風,治理腐敗,促進學校廉政建設,根據政府推行政府采購制度的有關要求,結合我校實際,特制定物資采購暫行辦法。

      一、物資界定標準

      物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

      二、采購方式

      在界定標準以上的,采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的,數量較多,金額較大的也應以采購小組方式采購。

      三、采購原則

      1、保證質量,價廉物美。

      2、公開程序、公平競爭、公正操作。

      3、擇優選點,統一批量購買。

      4、減少中間環節,降低成本,維護公司利益。

      四、采購范圍

      教學類:課桌椅、黑板、玻璃等;

      基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備;

      行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等;

      學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品,校服的集中采購等;

      醫藥類:包括醫療器械、藥品等;

      伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等;

      其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

      五、采購組織

      根據采購任務,學校成立相應的物資采購領導小組,組長由分管校領導擔任,成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。

      (一)物資采購領導小組的主要職責為:

      1、審定采購內容;

      2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加,專家人選根據采購工作的需要臨時選聘;

      3、確定采購方式和程序;

      4、領導采購工作,確定采購人員,并組織采購;

      5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

      六、采購程序

      1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。

      2、學校物資采購領導小組,根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。

      3、采購人員進行市場調研,了解其他學校購置物品的情況,了解有關廠家供貨的情況,了解該物資的品牌廠家及當前價格。

      4、如要議標的,由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準,安排購物日程,準備有關資料。

      5、向有關廠家或單位發出采購物品的'名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函,要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等,競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料,外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核,報價書或標書由供貨單位蓋章并封存,形成暗標,存入保險柜,議標會前任何人不得拆封。

      6、如確有必要,在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。

      7、舉行議標會議,對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議,當場拆封暗標,綜合質量、價格,確定一家或幾家為中標單位。

      8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議,規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容,貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后,方可付款。

      9、大件、大親物品由使用單位負責驗收,采購領導小組參加,重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題,采購領導小組應追究責任。

      10、采購完成后,須將全套議標材料分類立成卷宗,歸入公司綜合檔案室。

      七、采購紀律

      1、采購大宗物品必須集中進行,不得化整為零處理。

      2、在大件、大宗物品采購的過程中,經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕,應按規定及時登記上報,否則將追究紀律責任。

      3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。

      4、采購物品的驗收,要以樣品為準,嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報,經辦人不驗收或發現問題不報告,必須追究紀律責任交給予經濟處罰。

      5、一些需要長期購買的批量物資,應對供應物資實施跟蹤監控,并對供貨單位實行淘汰制,定期評議并重新議標,不搞一次議標定終生。

      6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行,學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

      7、為了保證校級領導清正廉潔,防止因親屬關系影響公務,在物資采購時,校級領導特定關系應回避。

    物資采購管理制度7

      為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

      一、加強領導

      1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

      2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

      二、物資管理部門職責

      采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

      1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

      2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。

      3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

      4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

      三、采購原則與方式

      1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。

      2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

      3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的'采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

      4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的)可采取公開招標的形式進行采購。

      5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

      四、采購方法:

      1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。

      2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。

      3、20xx元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施,由院長審批。

      4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。

      五、采購程序

      1、計劃和立項:

      (1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。

      (2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。 (3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

      (4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部門按計劃采購。

      2、調研、論證、詢價。

      物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

      3、招標、議標

      醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

      六、驗收和入庫

      1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。

      2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格后方可入庫。

      3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

      4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

      5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

      6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

      七、物資的報銷

      物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

      八、常規物資采購時限

      各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

      九、采購監督

      醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

    物資采購管理制度8

      物業公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

      一.物資用品采購

      1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

      2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

      二.物品申購程序

      1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

      2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

      3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

      三.物資領用程序

      1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

      2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

      3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

      四.其它

      工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

      1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

      2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的'另組織貨源并在物管公司庫房領取。

      3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

      4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

      5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

    物資采購管理制度9

      1 、目的和范圍

      ——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

      ——本制度適用于車用物資采購管理。

      2、職責

      (1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

      (2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

      (3)總經理負責大額采購的審批。

      (4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

      3 、程序

      (1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

      (2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

      (3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

      (4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值20xx元以上,需經本企業主管領導批準。

      (5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

      (6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

      (7)配件的質量管理

      (8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的'信譽。配件質量重點抓好三個環節:a采購環節;b入庫檢驗環節;c裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

      (9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

      (10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

      (11)采購時間的管理

      (12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

      (13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

      (14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

      (15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

    物資采購管理制度10

      第一條 公司大宗物資采購監督范圍:

      (一)一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。

      (二)每年累計采購數量較大的同類物資、材料等。

      第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經公司主管監督的副經理審核后,報經理批準。

      第三條 在招標開始前,負責采購物資的各部門,應按財務審批手續列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中,應組織必要的市場調查或考察。

      第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃,填寫招標計劃書,招標計劃經公司主管監督的副經理批準后實施。招標小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領導、部門負責人、專(兼)職采購工作人員、有關技術人員、財務人員,重大項目的.采購招標應邀請紀委(審計)部門人員參加,招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的,經公司同意,

      招標小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加)。

      第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上,競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標結果以書面形式通知財務科,由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內容報經理批準。

      第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數量較大,需要確定定點供應商家(廠家)的,每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。

      第七條 各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門要制定相應制度,組織人員進行驗收和妥善保管。

      第八條 在招標采購過程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標與采購過程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴格執行本規定,對違反本規定或采購人員違規違紀的,要追究該部門負責人和有關人員的責任。

    物資采購管理制度11

      設備調撥制度

      一、設備有價或無價向外調撥時,必須履行設備調撥手續,并經有關領導審核批準后,方能向外調撥。

      二、調撥設備必須保證醫療業務正常工作,按設備價格,年限和數量等核算計價。

      三、院內設備調撥手續有設備調出部門先提出設備調出理由,經設備管理部門審核,由設備調入部門提出申請,經有關領導批準后方可調撥。

      四、院外設備調撥手續,由設備調出部門提出設備調撥申請,經設備管理部門審核,被調撥設備在本院確實已經無法使用,但調撥院外確實有使用價值,報請院領導批準后方可有償調撥。

      醫療器械使用管理制度

      (一)正確使用

      1.醫療器械最終用戶部門應根據操作手冊,對初次使用的醫療器械(設備)的醫護人員進行細致認真的使用前培訓及考核。

      2.醫療器械最終用戶部門應指派專人負責收集和保管所使用的醫療器械操作手冊等資料。

      3.醫療器械最終用戶部門應針對不同的醫療器械(設備)培養技術骨干,建立部門內技術支持。

      4.醫療器械最終用戶部門應對相關醫療器械(設備)的操作進行定期考核,以保證下屬醫護人員對醫療診斷或治療設備的正確有效操作。提高診斷準確率或有效治療率。

      (二)安全使用

      1.保證患者安全:在對醫療器械操作時首先應保證被診斷或被治療的患者安全。

      ①醫護人員在操作前,應對所用設備進行檢查。發現有異常情況應停止對該器械(設備)的使用,及時通知部門內相關人員或負責人,并與維修主管人員取得聯系。

      ②醫療器械最終用戶部門應嚴防對相關器械(設備)操作不熟練的醫護人員獨立操作,尤其是由于操作不當對患者會造成傷害的治療設備和搶救設備。

      ③對于由于操作不當會造成傷害患者的治療設備和搶救設備,最終用戶部門應根據操作說明書及醫療規范提前制定需要重點注意的操作規程和應急方法,標識在操作者容易看到之處。

      2.保證操作者安全:操作醫療器械(設備)的醫護人員應加強對所使用器械(設備)安全使用知識學習,尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線等相關的設備,應做好自身防護。

      3.保證醫療器械(設備)安全:操作醫療器械(設備)的醫護人員應對所操作的醫療器械(設備)的安全給與重視。在使用時應嚴防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發生。

      醫療設備報廢制度

      一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。

      二、醫療設備報廢,必須先由使用科室提出書面申請,說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后,方能辦理報廢。

      三、經批準報廢的醫療設備,由醫療設備科會計辦理銷帳手續,建立殘值帳目,檔案員辦理相關檔案手續。

      四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科,進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。

      醫療設備購置及引進制度

      一、醫院各科需用的各類低值易耗器材,由各科每月擬定計劃,交設備科審批,由采購員聯系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律,采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作,對不符合質量要求的器材堅決退換。

      二、單價在5萬元或以上的設備購進,必須先由計劃使用科室提出可行性報告,填寫《醫療設備購置申請表》,并由科室核心組全體成員簽名,交設備科加具意見,后提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。

      三、洽談購買單價5萬元以上設備時,由院領導、設備科領導、設備使用科室領導(或設備使用人員)參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性,有比較擇優購買,洽談成功必須簽定正式供貨合同,明確雙方責任,參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公,絕對禁止收受回扣。

      四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員,使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收,并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的,將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責,在驗收表中簽字確認,設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目

      五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。

      醫療設備科工作制度

      一、在主管院長領導下,負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

      二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃,做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批,并做好相關論證工作。

      三、嚴格執行衛生部門相關文件,做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。

      四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續,每月定期清庫,打印月報表,盡量做到零庫存管理。

      五、建立健全醫療器械檔案管理,做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫療器械付款工作,做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符,憑證裝訂整齊,保存完好。

      七、組織本科人員學習業務,不斷提高業務水平和管理水平。

      八、做好下送、下修和報廢回收工作,保證醫療、教學和科研任務的順利完成。

      九、積極開展技術革新及科研工作,定期做好大型設備更新和應用分析,充分發揮醫療設備的作用。

      十、采用國家法定計量單位,建立有關計量管理制度,積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。

      十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例,嚴把質量關。

      十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作,建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。

      十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作,負責辦理醫療設備配置許可證,并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。

      十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系,保證臨床一線工作順利進行。

      十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規,廉潔奉公,不得以權謀私。

      醫療器械管理制度

      醫療器械包括醫療設備、醫用耗材(低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材)、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。

      1、醫療器械的計劃管理

      (1)凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。

      (2)醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節約的原則,結合臨床和科研工作需要,在做好可行性預算的前提下,向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃,由醫療設備科統一匯總,經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準,不得擅自訂購任何醫療器械。

      (3)醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等,供購置時參考。

      (4)醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字,報設備科統一制定計劃,經醫院院務會議討論通過后,方可執行。

      (5)為保證計劃的嚴肅性,經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時,也應書面呈報設備科并由醫院領導同意后方可改動。

      2、醫療器械的采購管理

      (1)醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定,并按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件,審查招標醫療器械公司是否有不良記錄(如有,一票否決,兩年內不允許參加醫院任何形式的招標)、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型,并備檔。

      (2)一般醫療設備的購置,使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”,科室主任簽字后報醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外,還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

      (3)新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規定,嚴格按照中標(成交)產品采購手冊進行采購。

      (4)所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

      3、醫療器械的出入庫管理

      (1)所購醫療設備到貨后必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》,包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容;所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號;檢查醫療器械無誤后方可辦理出入庫手續,并由專人下送使用科室。

      (2)嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。

      (3)醫療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上,不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用,并及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門,不得自行處理。

      (4)對于所購醫療器械,招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理,做到每件醫療器械可追溯。

      4、醫療器械的檔案管理

      (1)凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案,整理后交院檔案室保存。

      (2)凡購入耗材,一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,并由設備科專人管理,以上物資使用后其檔案需保存10年。

      (3)凡醫療器械招標資料由設備科專人整理,建檔并保管留存,保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。

      5、醫療設備的運行管理

      (1)醫療設備領回到使用科室后,應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試,操作人員使用正常后,填寫驗收報告單,并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。

      (2)醫療設備投入正常使用后,操作人員應保證其有足夠的工作時數,以便一些質量問題能夠及早發現,盡可能在保修期內得到妥善處理。

      (3)對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程,制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,使用時嚴格按操作程序進行。

      (4)大型醫療設備須由專人管理,并有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作,進修,實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。

      (5)萬元以上醫療設備要建立檔案,內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等,由設備科專人建檔后交醫院檔案室統一保存。

      (6)各使用科室于醫療設備科每年清點醫療設備財產一次,如遇賬目不符,及時查找,并報告設備科長及醫院領導,研究處理。

      (7)使用科室的醫療設備發生故障,要及時填寫維修申請表,寫明故障所在,通知醫療設備科負責維修。如遇外修時,需由設備科專人聯系,如使用科室擅自請外單位人員維修,設備科有權拒絕辦理付款及有關手續并追究使用科室責任。

      (8)大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證,設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。

      6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理

      (1)各使用科室應重視醫療設備的維護,每天開機前、關機后均應周密檢查,并進行清潔、校驗、整理、復原等工作,使設備每天處于良好狀態。

      (2)對環境有特殊要求的醫療設備,要根據其技術管理要求,分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。

      (3)醫療設備須進行兩級保養。一級保養系指前述第1、2條,二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修,確保良好的機器性能。

      (4)醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。

      (5)對于強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測,并做好相關記錄。

      (6)醫療設備需要維修時,使用科室應仔細填寫設備維修申請單,注明醫療設備的型號、故障原因、現象等,然后交設備科維修組,設備科維修技術人員在收到維修申請單后,應盡快對故障進行檢查、維修,使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。

      (7)醫療設備需要外修時,使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”,科主任簽字后報醫療設備科長審批,主管院長審批后由醫療設備科專人聯系外修,使用科室不得自行外修,否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。

      (8)重視維修人員素質培養,定期選派技術人員外出培訓。

      (9)各科室醫療設備不得私自外借,否則造成的一切不良后果自負。

      7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢

      (1)醫療設備科應定期于財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況,并根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。

      (2)凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備,經設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑒定不符合國家計量標準的,由使用科室填寫“醫療設備報廢(調撥)審批表”,使用科室主任簽字,經設備科核實,設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后,方可報上級部門報廢注銷或降級使用。

      (3)凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用:①無正當理由閑置半年以上者;

      ②引進新醫療設備后原設備降級使用者。

      (4)凡有下列情況之一的醫療設備應注銷報廢:①達不到國家計量標準,嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者;

      ②超過使用年限,機構陳舊,性能明顯落后,嚴重喪失精度,主要配件損壞無法修復者。

      (5)醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理,各使用科室不得自行處理。

      (6)低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”,使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢,報廢物品由設備科按規定統一處理。

      8、醫療器械的損壞賠償

      (1)凡使用醫療醫療設備的工作人員,因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當,造成醫療設備損壞的,可根據情節輕重,對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。

      (2)醫療設備丟失,要書面說明丟失情況并附檢查,經設備科組織相關人員調查確認事實后,拿出處理意見,報院領導及相關部門審批,及時銷賬。

      (3)由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲蛀時,要追究當事人的責任,并給予相應處理。

      大型醫療器械購置論證制度

      1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證后填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。

      2、設備科負責匯總審核,院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。

      3、設備科在職工座談會后將論證結果進行匯總,報醫院領導審批后,方可組織招標采購。

      4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批后,由政府采購辦組織招標。

      5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標,需報衛生廳備案。

      醫療設備科招標采購制度

      根據貴州省衛生部門相關文件,完善醫療器械采購制度,規范采購行為,凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家,省市或醫院內部進行招標后方可采購。

      1、50萬元以上醫療設備采購需由招標機構公開招標后方可采購,招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材,醫院必須按其價格采購,醫院內不再另行招標,對于國家、省、市均沒有招標過的'50萬元以下醫療設備,一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品,醫院均采用院內招標的方式采購,做到公開、公平、公正。

      2、醫院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。

      3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請,報醫療設備科審核,醫療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。

      4、醫療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質,無異議后進行會議安排,報醫院領導批準后方可進行招標。

      5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會的各位專家評委表決通過,評委在中標目錄上簽字后生效;10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表,并根據評標意見產生評標結果。

      6、中標結果由醫療設備科公示,無異議后通知各參標廠商,并簽訂由醫院法律顧問審核過的合同,合同生效后方可實施采購。

      7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備,嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

      醫療器械檔案管理工作制度

      1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。

      2、醫療設備安裝調試完畢后由專人整理核實資料,裝訂后交醫院檔案室統一管理。

      3、醫療耗材資料由專人整理后 ,在設備科保管,所有資料在耗材用完后保存10年,植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。

      4、醫療器械檔案應集中統一管理,任何科室、個人不得存放有關檔案,以確保醫療器械檔案的系統化、完整化,充分發揮信息管理的作用。

      5、建立醫療器械檔案目錄,單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時,醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續,并妥善保管,損壞者按有關規定賠償損失。

      6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全,注意防火、防潮、嚴防泄密。

      7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫,做到字跡端正、清晰,并分類編號登記;資料收集應真實、完整;案卷目錄應與案卷內容一致。

      醫用計量器具管理辦法

      1、醫用計量器具的購進,須先由使用科室提出申請,經設備科長,主管院長審批后方可招標購買,與醫療器械的采購相同。

      2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后,才可發放到臨床科室。

      3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具,不得隨意改動計量器具的參數和基準,出現問題要及時向設備科申報,不得擅自拆除。

      4、凡屬醫院強檢計量器具,必須建立統一的計量強檢制度,定期由質量監督局檢定,確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。

      5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作,開展對計量工作的定期管理考核,做好計量器具檔案管理工作。

      6、各科室要有專人負責,維護保養醫用計量器具,對隨意損壞和改動計量器具參數基準的科室和個人要追究責任。

      7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。

      計量器具周期檢定制度

      《中華人民共和國計量法》規定,凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定,由省、市質量監督局行使檢定權,根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法

      1、凡有強檢計量器具的科室、個人,必須按規定周期進行檢定,不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

      2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具,按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用,否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰,對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。

      3、經過維修后屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑒定后方方可投入臨床使用。

      4、對于新購進或注銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批,報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡,任何人無權處理。

      5、專職計量人員要定期詢訪各科室,發現問題及時向有關領導匯報、處理。

      醫療器械技術組工作制度

      1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、并作記錄存檔。

      2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場,如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任,組織相關維修人員會診、修復或申請外修。

      3、醫療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄,存入檔案。

      4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。

      5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。

      6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會,每月至少組織一次業務學習,研究,分析維修中的疑難問題,交流維修心得。積極開展技術革新,搞好科研和教學工作。

      醫療器械應用分析制度

      1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢,并做好記錄。

      2、對50萬元以上大型設備,設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外,臨床科室應填寫:“大型醫療設備醫用分析表”。

      3、醫療設備科對臨床科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行匯總,做出相應的分析、總結,并報醫院領導參考。

      4、根據分析結果,設備科結合臨床實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。

      一次性植入人體醫療器械管理制度

      1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體,用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險,其安全性,有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。

      2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械,須嚴格按照衛生部門相關文件要求采購,并與供貨商簽訂合同。

      3、使用科室應根據臨床的實際需要,提前送交申請計劃,必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯系電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期,并由科室主任簽字。

      4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求,逐一進行核實,登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識,如條碼或統一編號,并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄,做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。

      5、使用時由手術室派專人負責領取,將其送往手術室進行消毒,以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實,再次驗貨,以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。

      6、一旦有醫療器械不良事件發生,要按照國家有關規定,依照有關程序及時上報相關部門。

      醫療器械安全管理制度

      按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定,實行許可登記制度,醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。

      1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量,驗收合格后方可投入使用。

      2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓后方可上機操作,大型醫療設備的操作人員須持上崗證,并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。

      3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。

      4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。

      5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯系治療技術監督管理局專職人員定期鑒定,取得合格證后方可使用。

      6、對于使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理,并可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門,完善相關手續,謹防丟失泄露。

      7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故,使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長,并上報當地藥監局和相關部門。

      醫療器械不良事件報告制度

      1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的,導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。

      2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會,并有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。

      3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄,按規定報告。

      4、凡由醫療器械引起的不良事件,使用科室一經發現,應立即停止使用,經科主任簽字后與48小時內上報設備科,嚴重傷害應于發現后24小時內上報設備科,死亡事件應在12小時之內上報設備科;設備科接到書面報告后,由專人及時報告醫務處,同時上報省、縣食品藥品監督管理局,必要時可越級報告。

      醫療器械上崗培訓考核制度

      1、一般醫療設備的驗收合格后,須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。

      2、對國家有特殊要求的醫療設備,使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓,取得合格證后方可進行上機操作。

      3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓,取得合格證后方可進行上機操作。

      4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作,違反操作規程引發的醫療事故責任自負。

      5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查,有問題應及時向上級領導匯報。

      醫療設備科急救物資應急保障預案

      一、編制目的:根據衛生部門相關文件精神,為了應對突發性公共衛生事件,確保醫療物資安全供給,本著預防與應急并重的原則,制定本預案。

      二、應急組織與職責

      (1)組織機構及職責

      組 長:分管院長

      副組長:設備科科長

      成 員:設備科全體工作人員,分為管理組、采購供應組、維修組。組長不在的情況下由副組長現場指揮

      (2)組長負責制定本科各項規章制度,保障本科應急工作的有效實施,組織制定并實施醫療物資供應應急預案,并及時上報應急情況。

      (3)各組成員及職責

      I管理組負責應急醫療設備的等級、驗收、外修、建賬、建檔、報廢、培訓、使用安全、付款及醫療不良事件的上報。

      II采購供應組負責應急物資招標采購、驗收、保管、下送、更新,確保供應商供貨渠道暢通,協調醫院內部醫療物資的調配。

      III維修組負責應急醫療設備的維護、維修,確保醫療設備正常運轉。

      三、應急響應:每天安排值班人員必須準時到崗,有緊急情況必須第一時間與組長及總值班聯系。

      四、應急結果:應急結束后,各組總結經驗,報設備科長匯總后起草文字材料上報主管院長。

      醫療設備處政治、業務學習制度

      1、每周一次在設備科進行政治學習或業務學習。

      2、每個工作人員必須熟練掌握本職業業務,并對設備科各項業務做到基本了解。

      3、對醫院舉辦的各種政治學習和業務學習,無特殊情況必須參加。

      4、年終對全科室工作人員政治思想及業務技能進行總結評定,不合格者離崗學習。

      5、查詢投標企業相關證件及不良記錄制度

      6、醫療設備科招標組成員有責任上網查詢各種信息。

      7、每次招標前必須與醫院紀檢、審計部門審核投標企業的各種資質。

      8、對列入當地商業賄賂不良記錄的生產廠家、經營企業或個體經營者在兩年之內不能以任何名義、任何形式參加醫院各種形式的招標。

      9、醫療設備科招標組組長負責收集社會及臨床科室反映的情況,及時向設備科長報告,設備科長并逐級上報主管院長、院長及衛生行政部門,建立不良記錄檔案。

      10、落實“質量優先,價格合理”的措施

      11、在招標過程中要尊重科學、尊重價值規律,遵守“質量優先、價格合理”的原則。

      12、臨床科室有義務調研在本學科內醫療器械發展動態,寫出器械考察調研報告、申請計劃,最少報3家以上的廠家,如屬獨家產品,要寫出相關情況。

      13、設備科招標小組在接到科室申購計劃和調研報告后,應認真做好前期調研、考察工作,上網查詢相關的各種證件,將不同價格、不同檔次的器械分類。

      14、招標時,評委有義務對醫療器械性價比做出評審結果。

      治理醫療器械行業不正之風的管理制度

      1、醫療設備科工作人員必須嚴格遵守國家的法律法規,遵守相關衛生部門及醫院制定的各項規章制度。

      2、招標組成員按醫院的規定,履行好招標的各項程序。

      一經發現有收取回扣并與商家有不正當來往情況的,上報醫院處理。

      3、維修工作人員要認真履行本人職責,不準怠慢。合理購買零配件,保質、保量完成維護保養任務,不準上班時間干私活,違者給予警告,情節嚴重者上報醫院處理。

      4、管理人員要認真完成本職工作,保證臨床一線正常工作,要廉潔自律,不利用職權拿紅包、后口,違者上報醫院處理。

      5、醫院支部要發揮黨員的先鋒模范作用,以身作則,負責監督全科的工作作風,每個工作人員的行為規范,認真做好每個月的調查問卷工作。

      6、各科工作人員利用政治學習、業務學習等形式,進行黨紀政紀教育、典型案例警示教育、黨風及醫德醫風教育,警鐘長鳴。

      7、全體工作人員要敢于開展批評與自我批評,互相監督,勇于揭發不良行為,行成良好的正氣氛圍,樹立良好的行業作風,為臨床一線保駕護航。

      醫療設備維修保養制度

      一、各科室醫療設備出現故障,及時報告醫療設備維修組,一般小型設備由科室直接送維修組修,大型醫療設備由維修員到科室修理。

      二、維修人員按照設備類別分工協作,嚴格執行責任制,保證設備正常運轉。一般故障一天修好,當天不能修好的應及時向使用科室解釋說明。一周不能修好的要報告設備科科長,組織會診或決定外送修理。

      三、設備維修要進行維修紀錄,貴重醫療設備須建立維修檔案。

      四、維修員進行查房巡檢,發現問題及時處理。一般科室四周一次,重點科室一周一次或一周兩次。

      五、各科室需對醫療設備進行日常的維護和保養,如有問題應及時通知設備科進行處理。

      六、對有關醫療設備的技術改造,必須事先寫出書面報告,交設備科審批,大的技術改造須由使用科室和設備科共同確認并報院領導批準方可執行。

      七、醫療設備如需更換價格較高的零配件時,應及時按規定報告相關領導審批。

    物資采購管理制度12

      一、范圍

      本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

      二、職責劃分

      1、事業部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統一采購工作;重要物資、設備的采購按工廠有關規定實行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業部負責采購,實行統一計劃、統一進貨、統一供應的管理。其主要職責如下:

      1.1分析物資市場上的品質、價格等行情;

      1.2尋找物資供應來源,對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握;

      1.3與供應商洽談,并安排對供應商的考察,建立供應商的資料;

      1.4要求報價,進行議價,有能力可進行估價,并作出比較;

      1.5采購所需的物資;

      1.6查證進廠物料的數量和品質;

      1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估;

      1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況,了解市場走勢,加以分析并控制采購成本;

      1.9擬定采購合同,并按合同管理辦法的規定程序進行審核批準。

      1.10依采購合同或協議控制協調交貨期。

      2、財務部參與對采購合同的`會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經營部從市場經營的角度對采購合同進行評審。

      3 、法律顧問:負責從法律角度審核采購合同。

      三、采購作業方式

      事業部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

      1 、招標采購

      對所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購,盡量采用招標采購的方式(議價采購的物資除外),經組織評標后確定中標供應商。

      2、 議價采購

      對于生產中使用量很大,但市場競爭不夠充分的物資,采用議價采購的方式進行。

      3、 長期報價采購

      凡經常性使用,且使用量較穩定的物資,可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商,簽訂較長期的供應協議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后,事業部根據對方發出報價單生成采購訂單,實施采購。

      四、采購業務流程

      1、 采購業務應遵循的原則

      事業部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃,作為物資采購的依據。

      物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數量、金額、及用于相關的工程名稱等項。

      事業部應嚴格按照各種業務采購流程和授權進行分類分級審批,由財務部負責物資采購價格的監督,技質部負責物資的質量驗收。

      對于原材料、備品備件等重要物資的采購,以及采用長期報價采購方式的采購業務,事前必須對其供應商進行評價,如果沒有充足的理由,不允許從未經評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。

      為避免在采購合同中的法律問題,所有的采購合同須經法律顧問進行審查;對于使用法律顧問擬定標準的采購合同,沒有附加條款或特別約定的,可不經過法律顧問審查。

      2 、采購業務流程

      以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資,其界定為金額在5萬元以上;在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同,根據長期報價采購的方式直接發出采購訂單,直接采購。

      2.1采購流程

      大宗原材料的采購合同,涉及的金額較大,事業部應嚴格按照采購技術標準進行采購,如果因市場供應等原因需更改采購技術標準,在簽訂合同前,必須由技質部確認。

      2.2采購訂單審批流程

      對于與客戶簽訂的長期采購合同,根據合同規定和工廠經審批的月采購計劃,由事業部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購,訂單根據采購合同發出,對于在合同中已確定價格的,可以直接向供應商發出采購訂單;對于在合同中未確定最終價格的,發出的采購訂單須經過審核后方能實施采購。

      采購訂單審核后,采購部門以傳真等書面的方式將經審核的采購訂單傳遞給供應商,并進行確認。

      五、其它規定

      1、 事業部對于采購的材料,要根據供應單位蓋有公章的送貨單(或發票)、運輸部門提供的運輸發票及時到庫房辦理入庫手續。(送貨 單位上應列有準確的數量、單價、金額、規格、材料名稱;入庫日期以送貨單上的日期為準)

      2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等,應在相應的購買材料批次中注明清楚,不得單獨報此類費用帳。

      3、對于外圍入庫材料,事業部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發貨單)一并交到庫房辦理入庫手續,由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現場清點數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責,每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場進行帳、實核對盤點。

      4、對直接送到施工現場的材料,采購部門相關人員應催促工程部項目經理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業部,由事業部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(備注:送貨單上需有項目部經理簽有“數量屬實”字樣為準;入庫日期以送貨單上的日期為準);如工地在外不能及時將原件交回的情況下,應及時將有項目經理簽字的送貨單傳真到事業部,相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準)。原件應后補交庫房。

      5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。

      6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況,應將采購合同交一份到財務。

      7、事業部相關負責人應將供貨單位的發票(增值稅專用發票或普通發票)及時交到財務部(以對方開發票的日期為準)。

      本規定自下發之日起執行。

    物資采購管理制度13

      總則

      一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資采購的監督管理,特制定本規定。

      二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

      三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

      第一章采購部職責

      四、采購部崗位職責

      1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責;

      2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理;

      3、負責物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;

      4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價;

      5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購,保質保量;

      6、負責轄區內的衛生安全工作。

      7、采購部負責管理各種檔案,如采購合同、各種批準文件、公司簽發的各種文件等;

      8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款,并定期與財務部核對。

      五、物料采購原則

      1、未經批準的材料不得采購;

      2、倉庫庫存物料應使用優先;

      3、在建立合格供應商名單時,本著遠近采購的原則;

      4、采購物資時盡量采用銀行結算,減少現金結算;

      5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則,選擇最優采購單位;

      6、對于先試用的材料,用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

      第二章物資采購管理

      六、為節約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

      七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的.采購計劃提交給采購部門,經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

      八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整,原料清單供應商承擔的經濟損失,部門承擔的經濟損失;同時,采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

      九、在采購材料時,必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購,保證好訂貨、不漏訂貨,及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

      在采購合同期間,嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況,應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。

      十、在材料采購過程中,如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺,采購部門應征求用戶的意見,在用戶同意并簽字確認后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責。

      十一、若采購部門未能及時完成采購任務,應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。

      第三章物資驗收與入庫管理

      十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質檢部,并在約定時間到達現場進行檢驗。

      十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通,及時退換材料。

      十四、所有對外協調的材料必須經采購部門確認,并經總經理生產助理批準后方可對外協調。

      十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續;如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發票不同,倉庫管理員會在發票到達后打印入庫收據。

      十六、采購部收到入庫清單后,應盡快到財務部辦理開具借條的手續。2520每月日以前,減到萬元的限額。

    物資采購管理制度14

      為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范選購工作流程,進一步提升公司選購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,依據公司建設進展的實際需要,特制定本制度。

      1、煤礦自購物資由集團公司設立專職選購人員和管理人員,應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養、專業學問和業務力量,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程,本著服務煤礦基建的`宗旨,忠于職守,廉潔自律。

      2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同進行審核、監督,保證公司全部經濟行為的合理性和經濟性。方案科負責對選購方案的審批,確保選購行為的合理和選購資金的落實。

      3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中掌握的)選購需求,編制各期選購方案,上報公司財務科審批并執行。

      4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案,保質保量、準時精確地為基建施工供應選購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的意見,改進不足。

      5 、樂觀參加集團公司,煤礦組織的大宗物資選購及招標工作,并提交合理化建議。

      6、選購合同的簽訂:

      初步確定供應商和待選購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應準時組織和相關供應商開展關于選購物資、設備的價格談判,簽訂選購意向合同、協議。

      公司供應科、辦公室將選購合同、協議以及選購方案報公司方案科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式選購合同、協議。

      7、簽訂選購合同、協議的原則和留意事項自主、自愿,平 等協商是簽訂選購合同協議的基本原則。簽訂選購合同、協議的留意事項為:

      合同、協議的條款、內容以及履行方式等必需符合法律規范。

      合同、協議的規定必需符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

      合同、協議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性,避開不確定的法律和經濟責任的糾紛。

      文檔內容到此結束,歡迎大家下載、修改、豐富并分享給更多有需要的人。

    物資采購管理制度15

      第一章 總則

      第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

      第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

      第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

      (一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;

      (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

      (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

      第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

      第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

      (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

      (二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

      第二章 組織機構及職責

      第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

      (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

      (二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;

      (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

      第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

      (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

      1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

      2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

      3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

      4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

      (二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

      1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

      2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

      3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

      (三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

      1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

      2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

      第八條 物資采購申請

      物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

      第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

      (一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的.種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

      (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

      (三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

      (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;

      (五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

      第三章 物資采購管理范圍

      第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

      根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。

      第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

      第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

      第四章 資料管理

      第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

      (一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

      (二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

      (三)其它需要歸檔的資料。

      第五章 法律責任

      第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

      照有關規定追究責任人的相關責任:

      (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

      (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

      (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

      (四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

      (五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

      第六章 附則

      第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

      第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

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