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    供應商管理制度

    時間:2024-09-26 09:29:23 規章制度 我要投稿

    (推薦)供應商管理制度15篇

      在社會發展不斷提速的今天,大家逐漸認識到制度的重要性,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編整理的供應商管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    (推薦)供應商管理制度15篇

    供應商管理制度1

      一、總則

      1、為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

      2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

      二、管理原則和體制

      1、公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。

      2、對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

      3、公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

      4、公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

      5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

      三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

      1、質量水平。

      包括:

      (1)物料來件的優良品率;

      (2)質量保證體系;

      (3)樣品質量;

      (4)對質量問題的處理。

      2、交貨潛力。

      包括:

      (1)交貨的及時性;

      (2)擴大供貨的彈性;

      (3)樣品的及時性;

      (4)增、減訂貨貨的批應潛力。

      3、價格水平。

      包括:

      (1)優惠程度;

      (2)消化漲價的潛力;

      (3)成本下降空間。

      4、技術潛力。

      包括:

      (1)工藝技術的先進性;

      (2)后續研發潛力;

      (3)產品設計潛力;

      (4)技術問題材的.反應潛力。

      5、后援服務。包括:

      (1)零星訂貨保證;

      (2)配套售后服務潛力。

      6、人力資源。

      包括:

      (1)經營團隊;

      (2)員工素質。

      7、現有合作狀況。

      包括:

      (1)合同履約率;

      (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

      (3)合作年限;

      (4)合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時,應根據構成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

      1、對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

      2、公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

      3、評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

      4、經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

      四、核準為供應商的,始得采購;沒有透過的,請其繼續改善,保留其未來候選資格。

      五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

      六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

      七、對最高信用的供應商,公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

      八、管理措施

      1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

      2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

      3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

      4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

      5、公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

      6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商,能夠投資入股,建立與供應商的產權關系。

    供應商管理制度2

      供應商管理制度對于企業運營至關重要,它:

      1. 保障供應鏈穩定性:通過嚴格篩選和管理,減少供應中斷的風險。

      2. 降低成本:優化采購策略,降低物料和服務成本。

      3. 提高產品質量:確保供應商提供的產品或服務滿足企業標準。

      4. 增強競爭力:通過與優質供應商合作,提升企業整體競爭力。

      5. 合規經營:遵守法律法規,避免因供應商問題引發的.法律風險。

    供應商管理制度3

      ●xx談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

      ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

      ☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

      ☆生產許可證/代理證書復印件。

      ☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

      ●xx超市總部供應商合同,對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執行。

      ●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在xx超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應xx超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區別)。

      ●xx購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

      ●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個"單品編碼"。

      ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

      ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

      ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。

      ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

      ●為節省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

      關于訂/送/驗收貨

      ●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

      ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

      ●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

      ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

      ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。

      ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

      關于對帳和結款

      ●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

      ●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

      ●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

      ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

      ●供應商第一次辦理結款,請提供:

      ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

      ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。

      ☆供應商的開戶行及帳號。

      ●供應商發生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

      ●供應商支票遺失,請立即到xx超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

      關于工作劃分

      ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

      ●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

      ●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

      ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

      ●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

      供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區經理;店內:店長。

      關于業務其它要求

      ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,xx超市必須擁有最低成本。

      ●為推動店內銷售,xx超市要求供應商積極參與促銷,并支持xx超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

      ●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

      ●xx超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

      ●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成xx超市相關損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

      ●xx超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。

      ●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的`清廉,所有業務活動公開透明。

      ●xx超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以xx超市規定:

      ☆凡xx超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與xx超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

      ☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工,一經發現即終止合作。如xx員

      工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

      ☆供應商贊助xx超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。

      ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

      關于供應商建議或投訴舉報

      ●xx超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

      ●xx超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

    供應商管理制度4

      本《供應商來訪管理制度》旨在規范公司與供應商之間的交流與合作,確保來訪活動的有效進行,保護公司利益,提升協作效率。制度內容主要包括以下幾個方面:

      1. 來訪申請與審批流程

      2. 來訪接待標準與程序

      3. 信息保密與安全規定

      4. 來訪后的'反饋與評估

      5. 違規處理與責任追究

      內容概述:

      1. 來訪申請與審批流程:明確供應商來訪前需提交的申請材料、審批權限及時間限制。

      2. 來訪接待標準與程序:規定接待人員的職責、接待場所的選擇、參觀路線的規劃等。

      3. 信息保密與安全規定:強調在供應商來訪期間對公司敏感信息的保護措施。

      4. 來訪后的反饋與評估:設定對供應商來訪效果的評價機制,以便持續改進管理。

      5. 違規處理與責任追究:對于違反規定的供應商和內部員工,設定相應的處罰措施。

    供應商管理制度5

      一、總則

      為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

      本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

      二、管理原則和體制

      公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。

      對選定的供應商,公司與之簽訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

      公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

      公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

      公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

      三、供應商的篩選與評級

      公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

      質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

      交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

      價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

      技術能力。包括:

    (1)工藝技術的先進性;

    (2)后續研發能力;

    (3)產品設計能力;

    (4)技術問題材的反應能力。

      后援服務。包括:

    (1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

      人力資源。包括:

    (1)經營團隊;

    (2)員工素質。

      現有合作狀況。包括:

    (1)合同履約率;

    (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

    (3)合作年限;

    (4)合作融洽關系。

      具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

      篩選程序。

      對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

      公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

      評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

      經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

      四、核準為供應商的,始得采購;沒有通過的.,請其繼續改進,保留其未來候選資格。

      五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

      六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

      七、對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

      八、管理措施

      公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

      公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

      公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

      公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

      公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

      公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。

      九、附則

      本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。

    供應商管理制度6

      1目的

      為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

      2范圍

      本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

      3職責

      各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

      4資料

      4、1管理原則和體制

      4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

      4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

      4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

      4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

      4、2供應商的評定資料

      4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。

      4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的.處理。

      4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

      4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

      4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

      4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

      4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

      4、3供應商評定步驟

      4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

      4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。

      4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

      4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。

      4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。

      4、6管理措施

      4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。

      4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

      4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

    供應商管理制度7

      有效的供應商管理制度對企業運營至關重要,它:

      1. 保證原材料和產品的質量,降低因質量問題導致的損失。

      2. 確保供應鏈的`穩定性,防止因供應商問題影響生產進度。

      3. 優化成本結構,通過競爭性定價和效率提升實現成本節約。

      4. 增強企業競爭力,良好的供應商關系能帶來創新技術和市場信息。

      5. 降低風險,預防供應商破產、質量事故等可能對企業造成的沖擊。

    供應商管理制度8

      物流供應商管理制度是企業運營中的關鍵一環,旨在確保供應鏈的穩定性和效率。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、績效監控、問題解決等多個方面,旨在優化物流服務,降低運營成本,提升客戶滿意度。

      內容概述:

      1. 供應商選擇:設定明確的供應商資格標準,包括財務狀況、技術能力、服務質量、合規記錄等。

      2. 評估體系:建立定期評估機制,對供應商的配送準時率、貨物破損率、價格競爭力等進行量化考核。

      3. 合同管理:制定詳盡的合同條款,涵蓋服務范圍、價格、質量保證、違約責任等,確保雙方權益。

      4. 績效監控:實時跟蹤供應商表現,及時調整策略,對表現不佳的供應商采取警告、整改或更換措施。

      5. 問題解決:設立有效的.溝通渠道,處理供應商關系中的糾紛,確保問題的快速解決。

      6. 持續改進:推動供應商持續改進,鼓勵技術創新和服務升級,提升供應鏈整體效能。

    供應商管理制度9

      供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩定性和效率,通過規范供應商的送貨行為,保證產品質量,減少延誤,提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分:

      1. 供應商選擇與評估

      2. 送貨標準與流程

      3. 質量控制與檢驗

      4. 送貨時間與準時率管理

      5. 儲存與搬運規定

      6. 異常處理與糾紛解決

      7. 績效考核與激勵機制

      內容概述:

      1. 供應商選擇與評估:明確供應商資質要求,定期進行績效評估,確保供應商具備穩定的`產品質量和及時交貨能力。

      2. 送貨標準與流程:設定清晰的送貨程序,包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等,確保流程順暢。

      3. 質量控制與檢驗:設立嚴格的質量檢驗標準,對到貨產品進行抽檢或全檢,防止不合格產品流入生產環節。

      4. 送貨時間與準時率管理:設定合理的交貨期限,監控供應商的交貨準時率,對延遲交貨進行處罰。

      5. 儲存與搬運規定:規定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規范,防止貨物損壞。

      6. 異常處理與糾紛解決:建立有效的溝通渠道,及時解決送貨過程中出現的問題,公平處理供應商與公司的糾紛。

      7. 績效考核與激勵機制:制定公正的評價體系,對表現優秀的供應商給予獎勵,激勵其持續改進。

    供應商管理制度10

      一.總則

      1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

      2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

      二.管理原則和體制

      1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。

      2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

      3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

      4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

      5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

      三.供應商的篩選與評級

      公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

      1.質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

      2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

      3.價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

      4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

      5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

      6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。

      7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

      具體篩選與評級供應商時,應根據形成的.指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

      篩選程序。

      1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

      2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

      3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

      4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

      四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。

      五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

      六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

      七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

      八.管理措施

      1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

      2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

      3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

      4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

      5.公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

      6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。

      九.附則

      本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。

    供應商管理制度11

      1建立、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作

      采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,如果企業沒有嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:

      1.1建立嚴格、完善的采購制度

      建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內部審計部門稽核。

      1.2建立供應商檔案和準入制度

      對企業的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產地考核。企業要制定嚴格的`考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。

      1.3建立價格檔案和價格評價體系

      企業采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的供應價格信息,來分析、評價現有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。

      1.4建立材料的標準采購價格,對采購人員根據工作業績進行獎懲

      財務部對所重點監控的材料應根據市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成降低采購成本任務的采購人員分析原因,確定對其懲罰的措施。

      2降低材料成本的方法和手段

      (1)通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。

      (2)把握價格變動的時機。價格會經常隨著季節、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規律,把握好采購時機。

      (3)以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,得到底線的價格。

      (4)向制造商直接采購或結成同盟聯合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環節,降低采購成本,同時制造商的技術服務、售后服務會更好。

    供應商管理制度12

      為了充分了解和掌握當前企業知識產權檔案的狀況,中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產權檔案管理的現狀進行了調研。

      當前企業知識產權檔案管理已是普遍現象

      開展知識產權檔案管理是與我國社會發展進步、企業經營管理模式變化、市場競爭環境需要多方面密切相關的。

      1、知識產權檔案已經是普遍現象而不是個別現象

      通過調研我們發現,知識產權檔案已經在很多企業中頻頻亮相,已成為企業檔案普遍出現的管理內容。我們在參與調研的各單位中看到,這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業秘密等方面的一定數量的知識產權檔案,并且在企業經營管理中發揮了重要作用。

      2、制定知識產權檔案管理制度已是一個趨勢

      我們看到,北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關知識產權檔案管理方面的制度和工作流程,以協調、規范本單位知識產權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示,準備在適當時候(最好是有上級部門規范性文件指導前提下)著手制定知識產權檔案管理制度。

      3、市場經濟環境有利于開展知識產權檔案規范化管理

      在市場經濟環境下,知識產權檔案已經在商標侵權、專利維護等維護企業合法權益、強化企業市場競爭能力方面發揮了作用,由此企業各級領導和有關部門都比較重視對知識產權檔案的管理,重視本單位的知識產權檔案的歸檔和管理,這就為推動知識產權檔案規范化管理提供了良好的外部環境。

      實行企業知識產權檔案規范化管理恰逢其時

      通過調查,我們認為,針對企業知識產權活動特點,提出完整的知識產權檔案規范化管理實施方案很有必要。

      1、科學發展觀是指導我國檔案事業持續發展的理論基礎,開展知識產權檔案規范化管理體現了檔案事業在科學發展觀的指導下不斷探索和創新,通過實現知識產權檔案規范化管理,可以為我國實現建設創新型國家戰略、推進自主知識產權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持,為我國實現“制造大國”向“創新強國”的國家發展戰略轉型提供檔案信息的有力保障。

      2、當前企業檔案工作的發展與實踐,已經提出了對知識產權檔案規范化管理的實際需求。大量事實表明,企業中的知識產權檔案管理已經不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作,而已經成為目前企業檔案管理的一個普遍內容。雖然目前知識產權檔案規范化管理在大多數企業處于“整裝待發”狀態,但是不存在難以解決的理論和實踐障礙,特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果,為知識產權檔案規范化管理打下了堅實的基礎。

      做好知識產權檔案管理工作,不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據、服務于知識產權日常管理的意義,而且具有直接參與知識產權管理活動、推動企業檔案工作與社會同步發展的重大現實意義。貫徹“建設創新型國家”戰略,就必須關注知識產權檔案管理,以適應我國社會主義市場環境和國際經濟一體化市場環境發展對檔案工作發展的新要求。

      知識產權檔案規范化管理需要解決的具體問題

      在調研工作基礎上,我們認為,知識產權檔案規范化管理的一些具體問題急需解決。

      1、知識產權檔案管理不是“知識產權+檔案”的簡單疊加,而是其有機融合。因此在研究、開展知識產權檔案管理工作時,要讓“尊重文件形成規律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產權檔案管理中也得到充分體現。

      要想把知識產權管理和檔案管理納入同一管理體系中,就必須把知識產權管理和檔案管理兩方面的內容有機地融合在一起。所以我們認為,完全有必要把已經被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產權檔案管理中。

      2、根據檔案事業發展和檔案工作需求,把“知識產權檔案”列為一個新的一級類目。國家檔案局的`《工業企業檔案分類試行規則》第四條規定:“工業企業檔案分類設置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時,可根據實際需要增設一級類目”。所以,我們認為根據《工業企業檔案分類試行規則》相關規定和工業科技知識產權活動的特點,應當把知識產權檔案作為一個新的企業檔案一級類目;在此一級類目下,把知識產權檔案管理內容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權檔案以及商業秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產權檔案作為企業檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的專業檔案來對待。

      3、知識產權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規范化管理中具有重要作用,而知識產權檔案的檔號管理有其特殊性,賦予知識產權檔案檔號時一定要注意體現知識產權活動的特點。為此,可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規則》(DA/T13)、《歸檔文件整理規則》(DA/T22)等融合進去。例如,考慮到企業可能會依照《國際專利合作條約》(即PCT條約)的規定,向國外或者其他地區申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協定》(商標馬德里協定)進行國際商標注冊,以及需要區分普通專利和國防專利的需要,在向知識產權檔案案卷賦予檔號時,在檔號中規定了一些專門的特別代碼來加以識別,如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《(PCT)》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問,這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的,但也是必須的。

    供應商管理制度13

      1 目的和范圍

      通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

      本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

      2 編制依據

      《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。

      3 職責

      3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

      步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

      3.2 部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

      3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

      3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

      4 工作程序

      4.1 新供應商的選擇

      4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

      用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

      4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

      4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

      4.1.4 把確定好的'各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

      4.2 合格供應商的續用

      4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

      評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。

      4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

      4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

      5 采購程序

      5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

      5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。

      5.3 采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

      6 相關記錄

      6.1 年采購一覽表。

      6.2 供應商管理臺帳。

      6.3 合格供應商檔案。

    供應商管理制度14

      外協供應商管理制度是企業管理中不可或缺的一環,旨在確保供應鏈的穩定性和效率,通過規范對外協供應商的選取、管理、評價和改進過程,保障企業業務的順利進行。

      內容概述:

      1. 供應商資質審查:設定嚴格的供應商準入標準,包括但不限于營業執照、質量管理體系認證、財務狀況、過往業績等。

      2. 合同管理:制定標準化合同模板,明確雙方權利義務,規定產品質量、交貨期、價格、售后服務等關鍵條款。

      3. 供應商績效評估:定期對供應商的交付質量、準時率、服務態度等方面進行考核,形成評價報告。

      4. 問題處理機制:建立有效的溝通渠道,對供應商出現的`問題及時反饋和解決,確保問題不過夜。

      5. 關系維護與持續改進:通過定期會議、培訓等方式,促進供應商能力提升,共同推動業務發展。

      6. 風險管理:識別潛在風險,如供應中斷、價格波動等,制定應急預案,降低對企業運營的影響。

    供應商管理制度15

      供應商管理制度,如同企業的心臟,其主要作用在于確保供應鏈的穩定和高效運作。它旨在規范與供應商的關系,優化采購流程,降低運營成本,提高產品質量,并保障企業的長期競爭優勢。通過有效的供應商管理,企業能夠更好地控制風險,提升整體業務績效,從而實現可持續發展。

      內容概述:

      供應商管理制度涵蓋以下幾個關鍵方面:

      1. 供應商選擇:制定明確的供應商評估標準,包括價格、質量、交貨時間、服務等因素,確保選擇最合適的'合作伙伴。

      2. 合同管理:確立合同條款,規定雙方權利和義務,保障交易公平公正。

      3. 性能評估:定期對供應商進行績效考核,監控其服務質量,確保持續改進。

      4. 溝通與協作:建立良好的溝通機制,促進信息共享,解決合作中遇到的問題。

      5. 風險管理:識別潛在風險,制定應對策略,減少供應鏈中斷的可能性。

      6. 關系維護:通過激勵機制和持續改進,加強與供應商的長期合作關系。

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