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    采購管理制度

    時間:2023-10-25 18:25:18 規章制度 我要投稿

    采購管理制度(精選15篇)

      在我們平凡的日常里,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。大家知道制度的格式嗎?下面是小編整理的采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

    采購管理制度(精選15篇)

    采購管理制度1

      一、目的

      為了使本食堂對原料的質量實施有效控制,確保采購物資的質量符合規定要求,價格合理、交貨及時,特制定本制度。

      二、適用范圍

      適用于所需的原料采購

      三、工作程序

      1、采購應及時收集填制供應商檔案表,內容包括:供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案,包括:

      a、法人資料、資質、資信等;

      b、產品質量狀況;

      c、價格與交貨期;

      d、歷史業績等。

      2、對合格供應商的控制

      a、質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗;

      b、供應商每次供貨如產品質量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執行,如交貨期,交貨數量等沒按合同進行時,可由采購員對供應商提出警告,嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

      3、采購資料

      對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃,注明品名、規格、數量、采購依據等報總經理批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商,并與之取得聯系,擬制采購合同,《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

      4、采購產品的`驗證

      原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的產品,質量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收,不合格的拒收,合格的辦理手續入庫。

      原輔材料驗收:

      從合格供應商采購的原輔材料,供應商應提供有關證明材料,采購產品進廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下:

      a、采購產品驗收:在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時,還要按照下述規定進行嚴格控制,并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。

      采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程,供應商必須提供其營業執照、衛生許可證、生產許可證(如在發證范圍)和出廠檢驗合格證明;

      如供應商未提供或證明內容與規定不符時,應視情況對其采購產品拒收或單獨存放,待證明材料重新提供后再進行核對,符合要求的即可辦理入庫手續;

      來自非合格供應商的貨物拒收;

      到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符,應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止;

      連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格;

      運輸車輛是否衛生;

      外包裝是否有破損、有油污等;

      驗證貨證是否相符,貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識;

      標識是否清楚、正確,標識不清楚的單獨存放;

      采購部每年對合格供應商進行一次復評。

      b、原輔料的貯存:

      原輔料應在專用庫房中分類貯存。

      5、采購產品的質量跟蹤

      采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》,對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商,并限期整改。到期無改進的供應商,報總經理批準取消其供貨資格。

    采購管理制度2

      1目的

      加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

      2適用范圍

      本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

      3工作職責

      3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。

      3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理。

      4物料管理要求

      4.1根據批準的材料采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備,遵守國家有關法律法規,執行公司《采購控制程序》的有關規定。

      4.2物料采購實行分級管理,物料種類分為:

      4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板;

      4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當地材料;

      4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。

      4.3材料采購計劃的`編制

      4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。

      4.3.2項目進度表(如計劃變更,需補充進度表),所需材料清單應注明品種、規格、數量、質量要求、供貨時間等。各使用單位(組)應按材料種類,每月提前向項目部提交所需材料清單,供項目部采購。

      4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后,根據庫存情況統一規劃,分別制定物料采購計劃。

      4.3.4重要材料的采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經理批準,由建設項目物料部負責組織實施。

      4.3.5采購后對物料進行準確、及時的驗收,妥善保管和監督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

      5物料采購合同

      5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優質分包商名單中確定,并由合同成本部進行檢查和監督。

      5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同,合同成本部負責檢查和監督。

      5.3物資采購合同必須符合國家法律法規,盡可能采用國家標準合同文本。

      5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時向

      合同成本部報告。項目部提出處理建議,報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的,一年內不得使用。

      6材料驗證

      6.1根據采購合同和生產要求,必要時,項目部組織物料員不定期到供應商(直接供應商)源頭進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

      6.2如工程合同(項目部)中明確要求對供方(供方)材料進行核查的,不能代替物料部門的現場核查。

      6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責,由質量主管和物料主管進行驗證,其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。

      6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規格、數量、質量等證明文件,對來料(施工現場)進行驗收,并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

      6.5需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

      6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

    采購管理制度3

      為進一步加強醫院藥品管理,規范采購流程,根據《國家衛生計生委關于落實完善公立醫院藥品集中采購工作指導意見的通知》(國衛藥政發20xx年70號)和《XX市醫療衛生機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購監督管理暫行辦法》(潭糾辦發20xx年1號)的相關規定和要求結合醫院實際特制定本制度。

      一、藥劑科應在醫院藥事管理委員會、醫院院長、主管院領導的領導下,負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作。

      二、藥庫由專人管理,應設置藥庫管理員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房管理及采購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識,嚴格執行相關的法律法規。

      三、藥品采購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全并參加年度省級醫療機構藥品集中招標采購的投標并獲得品種配送權的配送企業進行采購,藥劑科必須將供貨單位的依法營業相關證照復印件存檔備查,按醫院要求在紀委和監審部門監督下與供貨單位簽定年度《購銷協議》、《質量保證協議》、《誠信經營協議》、《廉潔協議》。

      四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及省級醫療機構藥品集中招標采購相關的.法律法規,按照參加湖南省級醫療機構藥品集中招標采購的中標目錄采購藥品,嚴格執行中標購進價和零差價銷售,按照上級招標負責部門的要求及時在醫院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布省級醫療機構藥品集中招標最新中標執行價格,執行的結果接受上級監管部門和社會監督。

      五、對于年度藥品集中招標未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必

      須按照上級藥品集中招標負責部門的具體要求完善相應的備案采購工作,經同意后才可進行采購。

      六、采購藥品要根據臨床所需,根據省級集中招標中標結果、用藥量及庫存量制定采購計劃,采購計劃交藥劑科主任初審,然后報主管副院長、院長依次審核同意方可采購,藥品的倉儲應有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應急醫療的需要。

      七、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品注冊證》和《口岸檢驗報告書》進行嚴格審驗,審驗合格方可對藥品驗收入庫。

      八、在采購活動中,應堅持優質、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。

      九、采購藥品必須執行質量驗收制度。如發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫,對于藥品質量不穩定供貨不及時或參加藥品集中招標投標并作為中標方但拒不履行中標結果的供貨單位要及時向上級招標采購負責部門匯報以便規范和監督其違約行為,保障正常采購行為的進行。

      十、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的入庫、出庫記錄和藥品相關信息,如實反映藥品來源、去向、醫保類別、效期、庫存等相關信息。

      十一、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離制度。

      十二、藥劑科采購人員、庫房管理人員、財會人員各司其職,在藥劑科主任的領導下抓好質量關和入出庫管理關,保證賬務相符。 

    采購管理制度4

      第一條:辦公用品的采購

      1、本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品,包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品,各部門負責人填寫申購表交黨政辦安排購買;購買單位價格在100元以上200元以內的,但不需進入縣政府采購辦公室采購的物品,各部門事前填寫申購表,經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買;單位價格在200元以上的須經鄉主要領導審批以后,交辦公室統一采購。

      2、對屬于政府采購范圍的物品,由鄉各部門填寫申購單,經鄉主要領導批準后交黨政辦公室,財政所按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續,由黨政辦公室統一領回發放。

      3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購,由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用現買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

      4、采購人員須盡職盡責,本著厲行節約的原則,認真做好市場調查,充分掌握所需購物品的性能、價格等情況,力求貨比三家,購得質優價廉商品。

      5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序:需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政所核銷。

      第二條:辦公用品的`領取

      1、物品領用實行一次一領、專領專用原則。

      2、領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各部門負責人簽字;單位價格在100元—200元的由分管領導簽字;單位價格在200元以上的須鄉主要領導簽字。

      3、大件物品領取后應列入固定資產管理序列,部門應明確使用管理責任人。

      4、除黨政辦指定的專人采購外,其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

      第三條:辦公用品的使用

      1、辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用。

      2、要愛護辦公設備和相關物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程,最大限度延長物品使用年限。

      3、文件材料的印制要有科學性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。

      4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時,由原采購人員負責聯系退換、維修事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

    采購管理制度5

      一、總務科物資采購職責

      (一)負責對全院的家具設備,辦公、勞保、生活用品,水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。

      (二)根據各辦公室的需要,制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃,報請領導審批后及時采購。

      (三)計劃采購,計劃用款,注重質量,注意節儉。

      (四)嚴格執行財經制度,做好物資采購用款申請、報銷工作,履行驗收入庫手續,做到物件、憑證對口,一次借款,一次清賬。

      (五)必須全力以赴,積極采購辦公、生活保障等急需物品。

      (六)進行貨源調查,了解市場行情,擇優選購,做到物優價廉。

      二、后勤采購的注意事項

      (一)根據醫院規定,后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。

      (二)負責采購工作的人員要時時、處處以醫院利益為重,遵紀守法,廉潔奉公。

      (三)采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行,明確各個環節上的責任和權限,做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。

      (四)采購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、

      型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等,嚴防購入偽劣產品。

      (五)采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等,均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。

      (六)購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行,維護醫院權益,由經辦人起草合同樣本,辦理合同會簽審核手續合格,蓋章生效。

      (七)購置的`產品到達,要認真驗收其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的,堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關,防止不合格產品,做到人人把關,一絲不茍。

      (八)合同在實施過程中必須加強監督管理,要定期或不定期檢查合同履行情況。

      (九)維護醫院信譽和利益,采購付款工作按照合同執行。

      (十)大宗物資采購按照醫院的有關規定執行。

      三、庫房管理制度

      (一)認真執行各項規章制度,遵守財經紀律,努力保管好倉庫物資。

      (二)堅持計劃供應,適當集中,方便領用,服務醫療的原則。

      (三)庫存物資既要保證供應,又要防止積壓。

      (四)一切物資入庫時,必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前,必須檢驗數量、質量、規格、型號等,合格的方可入庫。如

      物資質量、數量、規格不符時,由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

      (五)倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即:

      1.三清:規格清、材質清、質量清。

      2.兩齊:庫容整齊、擺放整齊。

      3.四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。

      4.九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

      (六)定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定,賬物相符,并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,并與財務相符。

      (七)須按計劃執行物資發放程序,并且有一定的批準手續,不符合手續的不得發放,并保存好原始憑證。

      (八)各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資,嚴格物資額定制度,物資出入要有一定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。

      (九)及時掌握市場信息,根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。

      (十)采購工作必須堅持原則,掌握標準,執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。

      (十一)庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫

      報廢物資必須每月或每季度一報,報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗,應查明原因,寫出報告,經財務審批后做賬務處理。

      (十二)嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予處理。

      (十三)物資出入庫必須點數、過秤,做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

    采購管理制度6

      本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

      一、采購管理制度目的

      加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

      二、采購管理制度范圍

      本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。

      三、采購管理制度職責

      3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

      3.2生產部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

      3.3采購部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購管理制度。

      3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

      3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

      3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

      3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

      3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

      3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

      3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

      四、采購管理制度采購作業操作規程

      4.1物資采購的計劃、申請與審批

      4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

      4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

      4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

      4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

      4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

      4.2采購比價

      4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

      4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。

      4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行

      4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

      4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

      4.3采購管理制度實施及物資驗收

      4.3.1公司的采購業務統一由采購部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

      4.3.2采購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

      4.3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

      4.3.4采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

      4.4結算

      4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

      4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

      4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

      4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

      五、采購管理制度責任

      5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

      5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的`按確定損失額的40%。

      5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

      5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

      5.5采購部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

      5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

      5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

      5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

      六、采購績效考核

      6.1采購績效評估的指標

      采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

      6.1.1時間績效

      由以下指標考核時間管理績效:

      (1)停工斷料影響工時。

      (2)緊急采購(如空運)的費用差額。

      6.1.2品質績效

      由以下指標考核品質管理績效:

      (1)進料品質合格率。

      (2)物料使用的不良率或退貨率。

      6.1.3數量績效

      由以下指標考核數量管理績效:

      (1)呆滯物料金額。

      (2)呆滯處理損失金額。

      (3)庫存金額。

      (4)庫存周轉率。

      6.1.4價格績效

      由以下指標考核價格管理績效:

      (1)實際價格與標準成本的差額。

      (2)實際價格與過去移動平均價格的差額。

      (3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

      (4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。

      6.1.5效率指標

      其他采購績效評估指標有:

      (1)采購金額。

      (2)采購金額占銷貨收入的百分比。

      (3)采購部門的費用。

      (4)新開發供應產商的數量。

      (5)采購完成率。

      (6)錯誤采購次數。

      (7)訂單處理的時間。

      (8)其他指標。

      6.2采購績效評估的方式。

      本公司采購人員之績效評估方式,采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。

      6.2.1績效評估說明

      (1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。

      (2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%。

      (3)兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:績效分數=目標管理考核*70%+工作表現考核*30%

      6.2.2目標管理考核規定

      (1)每年12月,公司制定年度目標與預算。

      (2)采購部根據公司營業目標與預算,提出本部門次年度之工作目標。

      (3)采購部各級人員根據部門工作目標,制定個人次年度之工作目標。

      (4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后,報人事部門存檔。

      (5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。

      (6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

      6.2.3工作表現考核規定

      (1)依公司有關績效考核之方式進行,參照《員工績效考核管理方法》。工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核,并報上一級主管核準。

      6.2.4績效評估獎懲規定

      (1)依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金。

      (2)年度考核分數80分以上的人員,次年度可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規劃而定。

      (3)擬晉升職務等級之采購人員,其年度考核分數應高于85分。

      (4)年度考核分數低于60分者,應調離采購崗位。

      (5)年度考核分數在60-80分之間者,應加強職位訓練,以提升工作績效。

      七、本采購管理制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

    采購管理制度7

      一、目的:

      為加強選購方案管理,規范選購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低選購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本方法適用于公司總部全部物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的選購。

      三、職責權限

      1、公司董事長負責選購管理制度的審批;

      2、公司財務部負責選購管理制度的。

      3、產品中心負責選購管理制度的制訂。

      四、選購原則

      1、詢價比價原則

      物品選購必需有兩家以上供應商供應報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、全都性原則

      選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下,選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3、低價搜尋原則

      選購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化選購。

      4、廉潔原則

      (1)自覺維護企業利益,努力提高選購物品質量,降低選購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      (3)嚴格按選購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      (4)加強學習,廣泛把握與選購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

      (5)工作仔細認真,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標選購原則

      凡大宗或常常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由選購、財務等相關部門共同參加,定出一段時間內(一年或半年)的'供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化選購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時把握市場行情,調整選購價格。

      6、審計監督原則:

      選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監督和質詢。對選購人員在選購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行懲罰直至追究其法律責任。

      五、物資分類:

      (一)物資分類

      1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。

      2、經營物資類:與經營有關的各種物品。

      3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。

      4、辦公用品類:與辦公有關的物品。

      5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

      6、其他類型物資:其他需要選購的相關物品。

      (二)選購支配:

      由總公司統一選購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統一選購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核后可由子公司自行選購)

      六、選購流程:

      1、選購申請:

      使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

      2、詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

      (2)選購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行選購。

      (3)屬下列狀況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3、樣品供應和確認:

      (1)若須進行樣品供應和確認的,須確定送樣周期,由選購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4、供應商選擇:

      (1)具有合法經營主體者。

      (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      (3)信譽良好者。

      (4)客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。

      5、合同簽定:

      (1)供應商經送樣審查合格后,由選購部門與選定的供應商簽訂合同。

      (2)交易發生爭吵時,依據合同的核定條款進行處理。

      6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

      (2)若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,選購人員須提前通知需求部門,尋求解決方法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:

      選購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知選購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

      8、對帳付款:

      選購付款實行審批制度,詳細程序如下:

      (1)選購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;

      (2)付款方式:

      A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現金支付。

      B、金額在200元—1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。

      C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。

      (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

      七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年3月1日起執行。

      八、本制度附件:

      1、《請購單》

      2、《選購詢價記錄表》

    采購管理制度8

      第一條總則

      為加強企業規范化管理,確保公司能購到高品質低成本的產品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。

      第二條目的

      選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

      第三條適用范圍

      本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規定外,悉以本制度處理。

      第四條權責

      1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作

      2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產品的銷售統計

      3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核

      4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送

      第五條采購原則

      1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估

      2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

      3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號,數量相一致。

      4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。

      5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督

      第六條采購計劃的制定

      1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購

      2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃

      3、采購計劃經公司領導核準后,采購部與財務部各持一份,采購部依據采購計劃進行采購作業,財務部依據采購計劃安排所需采購資金的審批

      第七條采購的實施

      1、選擇供應商

      (1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取;

      (2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據

      (3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價的,則由采購主管親自與供應商議定價格

      (4)公司領導在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

      2、價格調查

      (1)已核定的商品,采購必須經常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據

      本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情,以利于領導做決策參考

      (2)已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低,應及時了解相關情況匯總上報

      (3)采購數量或頻率有明顯的'浮動時,應及時作出采購計劃的調整以應對變化

      3、詢價和比價

      (1)根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象;

      (2)采購人員根據過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

      (3)在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優的供應商;

      (4)供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時,采購人員要經過主管的確認為準;

      (5)專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價;

      (6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。

      4、訂購作業

      (1)在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內容:

      A供應商資料:包括名稱、編號

      B采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

      C訂單所采購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數

      D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

      E交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

      F付款方式:主要有現金采購和銀行轉賬支付

      G標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號)

      H所需的質量證明材料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)

      I質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

      J裝箱清單(送貨單)和銷售發票的要求。

      (2)采購訂單經物控部門負責人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

      (3)采購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。

      第八條驗收與付款

      1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

      2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作

      第九條本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施,修正時亦同。

    采購管理制度9

      1、目的:

      為規范公司物資采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率。

      2、適用范圍:

      適用于本公司采購管理。

      3、職責

      3.1公司采購職能由供應部門具體承辦,根據生產計劃及時安排采購計劃(書面形式),財務部門負責過程控制與監督。

      3.2供應部負責生產物資、固定資產(機器設備及其他生產設備)的采購以及物資采購運輸;

      3.3財務部門負責辦公用品及固定資產(房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備)的采購;

      4.采購流程圖:

      采購計劃→采購申請→部門經理(總經理)審批→供應部門(庫存核實)→詢價采購訂單→下合同(部門經理審批、財務部門審核)→貨到→驗收入庫(收料單或入庫單)

      發票單據齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理(總經理)審批→出納支付→供應商(報銷人)

      5.內容

      5.1采購分類

      5.1.1生產物資采購:

      包括:生產用原材料、輔料、外協(購)件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

      5.1.2辦公用品采購

      包括:辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.

      5.1.3固定資產采購

      包括:機器設備、房屋、大額資產

      5.1.4供應采購:

      包括:物資采購的運入。

      5.2職能歸口

      供應部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門,共同辦理驗收入庫與請款手續。

      5.3采購程序:

      5.3.1一般每月25日,各部門將下月計劃所需的物資采購申請(模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂)匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認,金額較大的必須報總經理審批。

      5.3.2采購申請一式二聯(一聯存根、一聯財務聯)。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門(供應部)。采購請款時將財務聯附于原始發票后。

      5.3.3對用于模具制造的專用材料,申請部門申請采購時,需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價(供應廠商及供應價格,不少于三家)、定價、簽訂合同、下單采購。

      5.3.4采購物資送到后,品管部及采購申請部門驗收物資的'數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。

      5.4請款程序:

      5.4.1物資驗收確認完畢,由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后,經歸口的采購職能部門經理簽字確認,報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢,財務根據合同或約定付款。

      5.5每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部,總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表,并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用,以報表方式報至財務部。

      5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限(月結30天、60天或90天),付款方式盡量采用轉賬方式支付(1000元以上)。

      附:采購流程細節指南

      1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。

      2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類,把這些客戶歸在哪類客戶,并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。

      3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

      4、采購商向供應商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。

      5、采購商要通過技術分析,要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。

      6、如果符合要求,采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來說,首先要進入采購商的供應鏈,才能有資格為其提供產品服務。

      7、采購商與供應商進行初期的商業談判,正常的談判時間在三個月。

      8、雙方簽定合同。

      9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。

      10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。

      11、如果小批量產品通過審核,那么此供應商將為加入采購商的產品目錄。

      12、供應商加入采購商的產品目錄,每一個目錄都需要自己去評審,每一個地方都需要重新評審一次,整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重,流程不能出一絲差錯,資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以后,您就能成為此采購商的供應商,進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的,如果哪一個環節上出了差錯,那么都將有前功盡棄的可能。

    采購管理制度10

      物業分公司選購管理程序

      總經理辦公室負責按《選購管理程序》對本公司的選購活動進行掌握,保證所選購的物資或服務符合要求。

      1.總經理辦公室為保證所選購用于服務的物資、材料符合要求;應向選購人員明確選購要求,確保選購活動處于受控狀態。應包括: a.對所選購的物資、材料指定品牌。

      b.明確所選購物資、材料名稱、數量、型號、價格。

      c.假如可行也可以指定那些質量牢靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。

      以上要求必需文件化。

      2.各部門在選購分供方的服務時,首先應對分供方的力量能夠滿意我們要求進行評估,只有確認分供方有力量滿意我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們供應服務。

      3.選購合格服務活動時,必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。

      4.選購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。 5.對選購的物資、材料、服務按《選購管理程序》進行驗收。

      【第10篇】物業項目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業管理公司質量體系 文件名稱:選購管理程序

      1.目的`

      掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求. 2.范圍

      適用于公司內各類物資和服務的選購管理. 3.職責

      3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

      3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.

      3.3 各部門質檢員或專業技術人員負責選購物資和服務的驗收. 4.程序

      4.1 依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

      b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.

      c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

      4.2.1 物資使用部門負責供應選購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

      4.2.2 總經理辦公室后勤人員準時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

      4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

      4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

      4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.

      4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

      4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

      4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.

      4.3.7 后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.

      4.3.8 應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.

      4.3.9 固定資產和高額物資選購需加專項報告.

      4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務規定執行.

      4.3.11 需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.

      4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

      4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.

      4.3.14 嚴格履約.

      4.4 選購物資的驗證

      4.4.1 物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

      4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.

      4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.

      4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.

      4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.

      4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.

      4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.

      4.4.8 當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執行.

      4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.

      4.4.10 選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.

      4.4.11 對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.

      4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行

      由總經理辦公室監督執行.

      6.支持性和相關性文件

      bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

      bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》 7.質量記錄及表格

      bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

      bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

      bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

      bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

      【第11篇】某物業公司選購管理程序 城市花園物業管理公司質量體系 --選購管理程序

      1.目的

      掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求. 2.范圍

      適用于公司內各類物資和服務的選購管理. 3.職責

      3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

      3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.

      3.3 各部門質檢員或專業技術人員負責選購物資和服務的驗收. 4.程序

      4.1 依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

      b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.

      c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

      4.2.1 物資使用部門負責供應選購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

      4.2.2 總經理辦公室后勤人員準時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

      4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

      4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

      4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.

      4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

      4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

      4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.

      4.3.7 后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.

      4.3.8 應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.

      4.3.9 固定資產和高額物資選購需加專項報告.

      4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務規定執行.

      4.3.11 需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.

      4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

      4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.

      4.3.14 嚴格履約.

      4.4 選購物資的驗證

      4.4.1 物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

      4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.

      4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.

      4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.

      4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.

      4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.

      4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.

      4.4.8 當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執行. 4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.

      4.4.10 選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.

      4.4.11 對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.

      4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行

      由總經理辦公室監督執行.

      6.支持性和相關性文件

      **s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》

      **s4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》 7.質量記錄及表格

      **s4.6-01-f1-01《物資申請單》

      **s4.6-01-f2-01《入庫單》

      **s4.6-01-f3-01《物資驗收單》

      **s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

    采購管理制度11

      1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量,由藥庫保管員提出藥品采購計劃,經藥劑科主任審核及分管院長批準后,由采購員執行,采購計劃應保存至藥品有效期后一年,但不得少于三年。

      2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。

      3、藥品采購員根據采購計劃,按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。

      4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定,嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種,急救藥品、急用藥品例外,但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續

      5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理,其它科室不得自購、自制、自銷。

      6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序:由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書,加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限),加蓋企業原印章的`本人身份證復印件;企業登記事項如有變更,應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格,審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好,價格合理,重合同,守信譽,售前售后服務好)。

      7、購進首營藥品時,藥品采購員應及時索取相關資料。

      8、采購特殊藥品、新藥和危險品,應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。

      9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。

      10、集中招標品種按有關規定采購。

      11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種,本院現有供貨渠道無經銷者,經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購,并備案登記,報醫院藥事管理委員會批準后,可納入常規供應商名單。

      12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種,應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。

      13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息,熟悉了解臨床用藥情況,把市場供應與臨床用藥有機結合起來。

      14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準,定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室,并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

      15、在工作中,應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定,不允許以任何形式索取、收受賄賂,嚴禁違法違紀行為。

      16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。

    采購管理制度12

      采購管理制度為進一步完善財務管理制度,加強內部監督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環節的會計控制程序,堵塞采購環節的漏洞,減少采購風險,厲行節約,特制定如下制度:

      一、申購程序

      各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領導審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

      二、校園采購小組的范圍和職責

      1、采購小組根據具體申購的物品名稱、規格及數量進行信息收集,采購組長根據所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規定的時間內作出商品報價,在確保物品質量的前提下,采購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

      2、所采購物品經驗收合格者,需采用銀行轉賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續,交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

      3、學校若急需采購小量物品時,應有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

      4、采購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

      5、采購人員要有良好的職業道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

      采購管理制度一、公司所有辦公用品的采購工作

      統一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

      二、辦公用品的分類

      本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的'非消耗性用品。

      三、辦公用品的采購

      1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統一購買。

      2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

      3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

      四、辦公用品的領取

      1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

      2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領用手續。

      五、辦公用品的管理

      1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

      2、各表單至辦公室文秘室領取。

      六、報銷規定及程序

      1、報銷時,發票必須附有申購單,否則不予報銷;

      2、未經辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

      3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

      4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

      本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行,謝謝工作支持與合作!

    采購管理制度13

      一、主要內容與適用范圍

      1.本制度規定了辦公室衛生管理的工作內容和要求及檢查與考核。

      2.此管理制度適用于本公司所有辦公室衛生的管理

      二、定義

      1.公共區域:包括辦公室走道、會議室、衛生間,每天由行政文員進行清掃;

      2.個人區域:包括個人辦公桌及辦公區域由各部門工作人員每天自行清掃。

      1.公共區域環境衛生應做到以下幾點:

      1)保持公共區域及個人區域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土,無死角。2)保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明

      3)保持墻壁清潔,表面無灰塵、污跡。

      4)保持衛生間、洗手池內無污垢,經常保持清潔,毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。

      5)保持衛生工具用后及時清潔整理,保持清潔、擺放整齊。

      2.辦公用品的衛生管理應做到以下幾點:

      1)辦公桌面:辦公桌面只能擺放必需物品,其它物品應放在個人抽屜,暫不需要的物品就擺回柜子里,不用的物品要及時清理掉。

      2)辦公文件、票據:辦公文件、票據等應分類放進文件夾、文件盒中,并整齊的擺放至辦公桌左上角上。桌一側,要從哪取使用完后放到原位。飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊,保持表面無污垢,無灰塵,蜘蛛網等,辦公室內電器線走向要美觀,規范,并用護釘固定不可亂搭接臨時線。備的包裝和報廢設備以及不用的.雜物應按規定的程序及時予以清除。

      1)不隨地吐痰,不隨地亂扔垃圾。

      2)下班后要整理辦公桌上的用品,放罷整齊。

      3)禁止在辦公區域抽煙。

      4)辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。

      4.總經理辦公室衛生應做到以下幾點:

      3)保持墻壁清潔,表面無灰塵、污跡。

      三、檢查及考核每天由領導檢查公共區域的環境,如有發現不符合以上要求罰

      保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。

      垃圾簍擺放緊靠衛生間并及時清理,無溢滿現象。

      3.個人衛生應注意以下幾點:

      1)保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土,無死角。

      2)保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。

      新進設

      電腦:電腦鍵盤要保持干凈,下班或是離開公司前電腦要關機。

      下班后先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好,將一切電源切斷后即可離開。

    采購管理制度14

      酒店選購部用車管理制度

      1.申請

      ①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。 ②將用車申請單轉到總辦,依據需要和車輛調度狀況派車。 2.審批權限

      ①使用小車由總經理審批.

      ②使用其它車輛由行政辦主任簽批.

      ③值班、節假日用車持部門經理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

      3.車輛使用原則

      凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車方案,提高車輛使用率.

      4.市內用車原則

      ①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

      ②本著節省的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

      5.憑用車申請單派車

      ①一般狀況下,必需憑內部用車申請單向行政辦申請派車。 ②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須準時補單。

      ③未經批準,禁止無調度單(特別狀況為申請單)找司機出車。一經發覺私自出車現象,用車人必需按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。

      【第6篇】酒店選購部用車管理制度(3) 酒店選購部用車管理制度(三)

      三、車輛修理保養檢查制度

      1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行仔細系統的檢查保養。 2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。

      3.對于汽車正常的修理或保養如換機油等需由司機本人完成。 4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。

      5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。 6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需具體的記入本車技術檔案。

      7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要快速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

      四、高速大路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度 司機出車需經過上述路段或暫存時,所必需交納的`費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

      五、平安行車嘉獎制度

      對司機當月做到平安行車的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發或不發。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定賜予嘉獎。 六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度

      1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。

      2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。 3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。 4.車輛如有碰壞需馬上報告領導,如隱瞞不報加重懲罰。 七、司機著裝

      司機的著裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到: 1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。 2.上崗發型必需符合酒店儀表儀容要求。 3.個人衛生符合酒店要求。

      八、司機管理懲罰規定

      1.服務質量違紀懲罰:

      ①不按規定著裝經提示不改正者處以罰款。

      ②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等狀況而延誤出車者處以罰款。

      ③凡因服務態度、服務質量不好,受到來賓或用車人投訴者處以罰款。

      2.平安行車違紀懲罰:

      ①凡發生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月平安獎。

      ②如發生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。

    采購管理制度15

      1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規,依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的'商品,須經院領導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

      2、根據院年度工作要點和規劃,編制采購預算。

      3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

      4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

      5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

      6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

      7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

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