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    退稅申請書

    時間:2022-09-08 07:28:42 申請書 我要投稿

    退稅申請書模板匯總9篇

      在現在的社會生活中申請書在現實生活中使用廣泛,寫作層面上,申請書下級向上級的行文方式。相信許多人會覺得申請書很難寫吧,下面是小編收集整理的退稅申請書9篇,歡迎閱讀與收藏。

    退稅申請書模板匯總9篇

    退稅申請書 篇1

      杭州市下城區國稅局:

      茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷售收入:XXXX元, 20xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

      申請人:杭州XXXX有限公司

      日 期:20xx年8月21日

    退稅申請書 篇2

    xx區國家稅務局:

      我司(廠)于________年____月____日開業,營業執照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經營方式:xxxxxxxx,聯系電話:xxxxxxxx,從業人數:xxxx人。

      我單位xxxxxxxx產品系資源綜合利用產品,經檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實現銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發票管理辦法》領購、使用、保管、繳銷發票,無發票違章行為,有健全的發票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員X名,能按照財務會計制度規定,設置賬薄進行會計核算;能按規定編制會計報表,真實反映企業的.生產、經營狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關于xxxxxxxxx的規定,特向貴局申請退還我單位該自產產品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

      單位名稱(公章)

      ________年____月____日

    退稅申請書 篇3

      ______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________________________

      ___________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的'通知》(國稅發[20xx]68號)的有關規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

      附:出口退稅延期申報明細表

      企業(公章)

      年 月 日

      以下由主管退稅機關填列

      經辦人意見:

     。 )不同意。

      ( )同意延期

      至______年____月____日之前申報。

      經辦人簽名:

      20xx年xx月xx日

      領導審批意見:

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書 篇4

      **********稅局:

      本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:**銀行

      銀行賬號:********

      特此說明!

      ******單位名字

      20xx-7-25

    退稅申請書 篇5

      編號:

      海關:

      根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)

      已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的銀行

      利息),請予核準。

      1.已繳稅款金額:

      關稅_元,增值稅_元,消費稅元,……

      2.申請退稅理由:

      3.申請退還金額:

      關稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……

      4.申請人名稱:

      5.開戶銀行:

      6.開戶銀行賬號:

      申請人簽章:

      年月日

      申請人聯系地址:郵政編碼:

      聯系人:電話:

      注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。

      ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

      說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。

      2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消

      費稅或其他實際項目一致。

      3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規定,納稅義務人發現多

      繳稅款的.,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

      4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

      5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

    退稅申請書 篇6

      xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[20xx]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的`補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的有關規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

      企業(公章)

      申請日期:20xx年X月XX日

      

    退稅申請書 篇7

      xx稅務局:

      公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的.營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納xxxx年x月和x。特此申請。

      申請公司:XXX

      日期:20xx年X月XX日

    退稅申請書 篇8

    國家稅務局:

      我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;20xx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;20xx年度多繳納企業所得稅額元;20xx年度應退企業所得稅額元。

      根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。

      特此申請,請貴局審核予以退稅。

      附送資料:

      1、20xx年度企業所得稅申報表

      2、20xx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

      xxx有限公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書 篇9

    xxx稅局:

      因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:xx銀行

      銀行賬號:xxxxxxxx

      特此說明!

    此致

    敬禮

      申請公司:XXX

      日期:20xx年X月XX日

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