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部門預算情況說明
篇一:潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明一、部門主要職責
根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責有以下十項:
(一)、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。
(二)、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案,綜合防御措施,協助政府監督落實,并承擔縣防(抗)震減(救)災指揮機關辦事機構的職責。
(三)、負責審核基本建設工程的抗震設防要求,監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定,會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。
(四)、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施,負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理,負責全縣地震觀測環境的管理和保護。
(五)、收集整理地震監測技術資料,進行分析、研判,提出階段性或年度地震趨勢意見,按照《國務院地震預報管理條例》規定,為政府提供發布48小時臨震警報的依據。
(六)、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告,負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。
(七)、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災意識和抗災能力,最大限度地減輕地震災害損失。
(八)、研究地震監測預報新理論、新方法,開展科技創新,不斷提高地震監測預報能力。
(九)、負責地震發生后的災情速報,參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。
(十)、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。
二、部門概況
潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。
三、2014年度主要工作任務
根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計劃完成以下十項重點工作。
(一)、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務,力爭盡快投入使用。
(二)、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項目,力爭早日建成。
(三)、加強對防震減災“三網一員”工作管理,重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。
(四)、切實加強群測群防工作,增加宏觀網點、對各類宏觀異常現象,及時核實上報。
(五)、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報,以手機為接收終端,速報地震信息。
(六)、加強建設工程抗震設防要求的監管,爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。
(七)、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管,繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。
(八)、加強防震減災科普宣傳工作,爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校,創建一所省級示范學校。
(九)、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作,按標準掛牌。
(十)、購置必需的地震應急救援裝備,參與市地震應急救援隊的活動,如有機會參與實戰演練。
四、收支預算安排情況
潁上縣地震辦公室2014年度可支配收入 37.5 萬元,其中預算撥款為 32.3 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結余) 5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元,收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出 12.8萬元,用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務31.1萬元,占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元,占8.5 %;住房公積金3.6萬元,占10.9 %.
附件:1. ×××單位公共財政預算收支預算總表
2. ×××單位公共財政預算收入預算表
3. ×××單位公共財政預算支出預算表
4. ×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表
5. ×××單位政府性基金預算收支預算表
篇二:縣財政局2014年預算情況說明
一、部門主要職責
(一)貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章;擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策;參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議;擬定和執行縣與鄉鎮,政府與企業的分配政策。
(二)編制全縣年度財政預算草案并組織執行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監督全縣各項財政收支,負責財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。
(三)管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。
(四)管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革;監督全縣彩票發行。
(五)負責管理縣級財政和支農資金;負責管理農業綜合開發項目和財務。
(六)監督和管理全縣財務、會計工作,執行會計法律及國家統一的財務、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務;指導和管理社會審計;負責會計委派制度試點工作。
(七)擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為;組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理,制定政府公共財產管理規章制度,并組織實施其產權界定、清查、登記等;負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核;制定政府公共財產管理規章制度。
(八)負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款;負責涉外企事業單位財務監管工作;負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。
(九)負責財政、稅收政策法規的宣傳工作;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。
(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門概況
潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位,(www.baimashangsha.com)核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
三、2014年度主要工作任務
2014年主要工作任務是:堅持以科學發展觀為統領,認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發揮財政職能作用,促進縣域經濟發展;狠抓增收節支,優化支出結構;推進財政科學化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩中求進工作總基調,以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則,統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險,實施積極的財政政策,促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。
四、收支預算安排情況
潁上縣財政局2014年度可支配收入2187.7萬元,(2014年年初預算安排1495萬元,上年結余692.7萬元含以前年度未結工程款608.5萬元),其中預算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.
附件:1. 潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表
2. 潁上縣財政局公共財政預算收入預算表
3. 潁上縣財政局公共財政預算支出預算表
4. 潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表
5. 潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表
篇三:潁上縣種子管理站2014年預算情況說明
一、部門主要職責
貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策;負責種子行政許可、行政處罰,行政管理;負責種子市場和種子質量的監管;負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。
二、部門概況
潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位,編制 10 人,目前在職 人員 10 人。
三、2014年度主要工作任務
1、制定工作方案,認真組織實施
2、注重法律宣傳,強化知識培訓
3、開展專項整治,加大監管力度
4、認真開展新品種引進展示試驗工作
5、加強質量抽檢,確保用種安全
6、做好品種管理,強化基地建設
四、收支預算安排情況
潁上縣種子管理站2014年度可支配收入79.9 萬元,其中預算撥款為79.9 萬元(其中上年結余15.8萬元)。支出預算79.9 萬元,收支平衡。其中基本支出 60.7萬元,用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出19.2萬元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗,種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為:農林水事務-農業-事業運行(功能科目2130104)支出54.6萬元,占68.34%;農林水事務-農業-執法監管(功能科目2130110)支出18萬元,占22.53%;住房公積金(功能科目2210201)支出7.3萬元,占9.14%
附件:1. 潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表
2. 潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表
3. 潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表
4. 潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表
5. 潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表
潁上縣種子管理站
潁上縣農發辦2014年預算情況說明
一、部門主要職責
1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例,指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。
2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告,并報送省、市及國家開發辦爭取立項。
3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神,到項目區實地勘測、規劃,編寫項目擴大初步設計及實施方案,待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后,進行實施。
4、對開發區開發項目進行督促,分類進行檢查指導。
5、協調、指導開發區進行產業結構調整,舉辦科技培訓,引進推廣先進的農業生產技術,提高農民科學種田水平。
6、搞好開發區農業社會化服務體系建設,引導和幫助農民走向市場,為農民做好產前、產中、產后服務,協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實,幫助鄉鎮、行政村發展集體,夯實農業發展基礎。
7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。
二、部門概況
潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位,編制 17人,目前在職17人。離休人員 人,退休人員3人。
三、2014年度主要工作任務
2014年主要工作任務是: 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃,到項目區實地勘測,編寫項目建議書及可行性研究報告,編寫項目擴大初步設計及實施方案,并檢查指導跟蹤實施;對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。
四、收支預算安排情況
潁上縣農發辦2014年度可支配收入129.5萬元,其中預算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5 萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出65萬元,用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制,實地勘測、規劃,完成擴大初步設計的編制,跟蹤實施,檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為:農林水事務112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.
附件:1. 潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表
2. 潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表
3. 潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表
4. 潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表
5. 潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表
二0一四年四月二十八日
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