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    財務預決算報告編制

    時間:2022-08-20 13:04:09 公文范例 我要投稿
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    財務預決算報告編制

      財務預決算報告編制
      
      財務預決算報告是指經濟獨立核算單位,當年(或定期)向主管部門或人代會或職代會報告財政、財務方面的預算計劃和決算情況的書面文字材料的總稱。
      
      編寫要點
      
      財務預決算報告一般包括以下的內容:
      
      (1)標題;
      
      (2)稱謂;
      
      (3)正文(包括開頭、主體和結尾);
      
      (4)簽署。
      
      范文一
      
      ××公司××××年度財務工作決算與××××年度財務預算的報告
      
      股東大會、各位代表:
      
      我受公司董事會的委托,向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告,請審議。報告共分兩部分。
      
      一、××××年度財務工作決算
      
      一年來,公司的財務工作在公司董事會的領導下,認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算,遵照國家有關法律法規的規定,做到統籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務決算,總結經驗教訓,提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目,都經過董事會、監事會集體討論決定,堅持嚴格的經費審查、審批制度,保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。
      
      (一)預算執行情況
      
      1.收入情況
      
      一年來,公司總收入為××萬元。其中:主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業外收入為××萬元、投資收益為××萬元。
      
      2.支出情況
      
      一年來,公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面:
      
      (1)進貨成本××萬元
      
      (2)管理費用××萬元
      
      (3)財務費用××萬元
      
      (4)銷售費用××萬元
      
      (5)投資支出××萬元
      
      ……
      
      一年來,公司財務工作做到了盈利××萬元。
      
      (二)職工困難補助費使用情況(略)
      
      (三)勞動保險費用使用情況(略)
      
      二、××××年財務預算
      
      (一)編制公司財務預算的原則
      
      我們根據國家有關法規之規定,參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標,本著厲行節約、量入為出的原則。
      
      (二)公司收入預算
      
      1.主營收入
      
      ××××年公司主營預算收入××萬元。根據公司各產品結構進行分配。
      
      2.附營收入
      
      ××××年附營收入預算為××萬元。
      
      3.投資收益
      
      ××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元,長期收益為××萬元。
      
      4.其他收入,預算××萬元。
      
      以上全年收入預算總金額為××萬元。
      
      (三)公司支出預算(略)
      
      以上各項,全年預算總支出為××萬元。
      
      股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務工作報告,提請大會審議。
      
      ×××
      
      ××××年×月××日
      
      范文二
      
      ××公司××××年度財務決算說明書
      
      ××××年度,我公司生產經營和財務狀況好于上年。由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大,成本費用得到了有效的控制,企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭。現對本年財務決算情況和有關內容說明如下:
      
      一、生產經營和主要財務指標的實現情況
      
      ××××年,由于我公司在完成技術改造的基礎上,生產出新型的××產品等,工業總產值達到××萬元,比上年(××萬元)增長××%;產品銷售收入達××萬元,比上年(××萬元)增加××%;實現純利潤××萬元,比上年(××萬元)增加××倍;可比產品成本比上年降低××%。
      
      二、利潤指標實現情況
      
      ××××年,我公司利潤計劃為××萬元,實際完成××萬元,超過計劃××%,銷售收入利潤率達到××%,利潤增加的主要因素是:
      
      1.因改型的××產品在國內各地打開銷路,銷量增加,比上年增利××萬元。
      
      2.在我公司技術改造和產品改型之后,物耗減少,從而使成本降低××萬元。
      
      3.外協加工部件一律改為自行加工,增利×萬元。
      
      4.營業外收入增加×萬元。
      
      以上4項共比上年增利××萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元,實現凈利潤××萬元。
      
      三、成本費用情況
      
      ××××年度全部商品總成本為××萬元,可比產品成本為××萬元,按上年平均單位成本計算為××萬元,下降××%。
      
      四、固定資產與流動資產的增減情況
      
      1.固定資產
      
      年末企業固定資產原值××萬元,凈值為××萬元。百元固定資產(原值)利潤率為××%;百元固定資產(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。
      
      2.流動資產
      
      本公司流動資產年末占用額為××萬元,比年初(××萬元)增加××萬元。周轉天數為××天,比上年(××天)加快××天,比原計劃的××天多××天。但從總體上看,資金占用過多、周轉期過長的狀況,仍未很好解決。
      
      五、其他需要說明的問題
      
      ××××年企業經濟效益雖好于上年,但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題,并未徹底解決,經過清倉壓庫以后,必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數字。
      
      ××公司
      
      ××××年×月×日

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