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    小金庫自查報告

    時間:2024-07-30 11:49:54 自查報告 我要投稿

    (通用)小金庫自查報告15篇

      在生活中,報告的適用范圍越來越廣泛,報告根據用途的不同也有著不同的類型。我們應當如何寫報告呢?以下是小編整理的小金庫自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    (通用)小金庫自查報告15篇

    小金庫自查報告1

      治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據《中共中央辦公廳國家國務院辦公廳引發<關于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發[20xx]18號)和《關于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》(瓊治辦[20xx]650號)要求,我校依據相關文件精神,結合我校實際情況,成立了學校自查自糾工作領導小組,按照上級對“小金庫”治理工作的統一部署和要求,認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,相關情況匯報如下:

      一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。

      本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領導小組統一安排的專項清查,是深入落實科學發展觀,推動事業科學發展的必要要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內部監督機制的`重要契機。

      我校的專項治理工作結合學習實踐科學發展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經紀律,嚴格規章制度,特別是加大內部管理控制力度,堵塞管理環節漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

      二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責

      為了保障治理工作順利進行,學校立即成立了“小金庫”專項治理領導小組,并設立了舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校黨小組牽頭實施,校長室、教導室、總務室各部門負責同志共同參與。

      具體學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單如下:

      組長:李xx

      副組長:張xx

      成員:伍xx、梁xx、各班主任

      舉報電話:xxxx

      按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本校的治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。

      三、明確自查工作內容,做到從程序到結果的公開透明。

      按照上級文件規定的要求,我校重點圍繞“治理內容”中的各項指標深入自查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查。我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入我校財務法定賬目同意核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      我校此次“小金庫”的專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的項目開展自查活動,對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發現上述違規違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

      1、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開全校教職工會議,事后進行常規公示;學校每年在全校教職工會議上都要作財務報告,并要在全校教職工會議上都獲得通過。

      2、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

      3、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,無私設“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

      4、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

      5、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

      6、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      7、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

      雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

      四、規范學校財務管理,加強監督和民主

      在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組親自指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我校“小金庫”專項治理工作的順利開展。

      我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作,進一步規范了學校的內部管理,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,制定整改措施,加強財務工作的監督力度,發揚民主,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,保障學校穩定及各項工作的順利開展。

    小金庫自查報告2

      根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查,現將有關情況報告于后:

      一、領導重視、職工參與

      自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。

      二、對照要求,認真清理

      按照文件要求和自查內容,以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。

      三、完善制度,加強管理

      加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

      在處財務公開欄將每月的`財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

      進一步完善項目支出管理制度,嚴格執行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

      四、鞏固成果,建立機制

      完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。

      通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規章制度,規范財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監督,堅決杜絕“小金庫”的發生。

    小金庫自查報告3

      按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監局認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況報告如下:

      一、切實強化組織領導

      為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監察室具體負責此次專項治理工作。

      二、進一步加強政策宣傳

      全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的'十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

      三、進一步加強工作監督

      我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監察室全程參與監督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

      四、認真開展自查自糾工作

      我局重點圍繞統計表確定自查自糾內容,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

      一是我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,并嚴格執行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      二是我局嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

      三是財務部門各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

      四是按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

      通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

    小金庫自查報告4

      按照市紀委、監察局、財政局、審計局《關于印發的通知》(××紀字××××號)要求,我局結合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。

      一、自查自糾的范圍和內容

      局機關4個科室和五個直屬事業單位為此次自查范圍,其中局機關為重點自查對象。

      自查內容是違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。

      二、自查自糾的主要做法

      1、加強組織領導。成立了局治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調

      解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構,主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

      2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據有關文件精神,制定了《××市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業單位負責人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗。

      3、做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,加強信息溝通,促進工作深入開展。

      4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(××××)。認真做好舉報的'受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。

      三、自查自糾的結果

      1、按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

      3、財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      通過自查自糾,我局認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

    小金庫自查報告5

      為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下:

      一、加強領導,認真部署

      自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[XX]20號)下發之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

      二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

      按照成紀發[XX]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業單位,截止XX年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[XX]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的.治理清查工作。皆未發現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

      三、提高認識,加強管理

      通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。

    小金庫自查報告6

      根據上級關于整治“小金庫”工作的有關精神,我校高度重視,積極開展這次自查活動,現將有關情況報告如下:

      一、統一思想,提高認識

      我校把“小金庫”治理工作作為當前群眾路線教育實踐活動的一項重點任務來抓,學校組織全體班子成員集中學習了上級文件,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

      二、成立機構,明確職責

      為加強對“小金庫”專項治理工作的組織領導,學校成立了“小金庫”專項治理工作領導組,負責全校的“小金庫”治理工作,協調解決有關重要問題。

      組長:覃海云

      副組長:張云福、李培兵、陳金梅

      成員:于茂盛、喬小青、王群、姚龍

      領導組下設辦公室,地點設在總務處。陳金梅同志兼任辦公室主任,負責“小金庫”專項治理的日常組織協調工作。

      三、對照標準,嚴格自查

      我校嚴格對照《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》中檢查項目,通過認真自查、自糾,我校各項經費收支規范,管理嚴格,沒有“小金庫”現象。

      四、建章立制,規范管理

      學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費,私設“小金庫”的`行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監督力度,發揚民主,保障學校穩定及各項工作的順利開展。

    小金庫自查報告7

      嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規定貫徹執行的重要舉措。根據滎財[20xx]116號文件通知精神,為確保此項工作的全面開展和順利實施,青龍鄉著重從以下幾方面做好此項,現將自查工作報告如下:

      一、開展自查工作情況:

      一是領導重視。青龍鄉成立以書記陳濤為組長其他班子領導為成員的專項治工作自查小組,強化自查,完善各項財經制度和自我約束機制,抓好“三公”經費、會議費等預算管理,切實嚴肅財經紀律,真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。

      二是明確范圍。明確規定此次專項治理的范圍和重點。凡是在預算收入、預算支出、政府采購、資產、財務會計、財政票據等方面的`管理情況是否存在違紀、違規甚至違法行為以及是否存在私設“小金庫”現象。

      三是分步實施。整個活動明確時間節點、分為三個步驟。第一步是自查自糾,旨在通過認真組織自查,對發現的問題,自覺糾正;第二步是重點檢查,旨在通過重點檢查,對有具體舉報線索、社會反映比較強烈、日常監管中問題較多的單位和部門進行糾正。第三步是整改完善,旨在通過整改完善,做到資金資產處理到位、相關制度完善到位。

      四是堅持原則。強化組織領導,實行分級負責、把關的工作機制,一級抓一級、層層抓落實。務必與財政、審計日常監管工作相結合,突出重點、統籌兼顧,形成整體合力。加大執法力度,對發現的問題,要依法進行處理處罰,對有關責任人員要依紀依法追究責任。

      五是確保實效。明確通過深入開展專項治理,務必實現堅決糾正和查處各種財經違法違紀行為,推進厲行節約反對浪費,牢固樹立財經紀律意識,實現青龍鄉財務管理到位,杜絕私設“小金庫”等現象,確保從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”,讓中央八項規定在貫徹落實中不打折扣、不搞變通

      二、專項治理的范圍和內容

      1、預算收入管理情況。按照綜合預算的要求,加強對預算收入管理的監督檢查。青龍鄉無未按規定及時足額上繳國庫,隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規轉移到所屬工會、培訓中心、服務中心等單位使用等問題;嚴肅查處各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派。

      2、預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則,加強對預算支出管理的監督檢查。青龍鄉沒有出現無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題;無違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼問題;加強了對公務卡管理使用和監督。

      突出對“三公”經費的監督檢查。青龍鄉無出國經費開支,無超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行經費等問題;無超規格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品等問題。

      青龍鄉對會議費和培訓費按規定進行支出,無亂發錢物問題

      3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理和監督。青龍鄉沒有出現采購預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

      4、青龍鄉無資產管理違規情況。

      5、財務會計管理情況。青龍鄉落實《行政單位財務規則》和《事業單位財務規則》,按規定設置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和會計資料真實完整,會計核算符合《中華人民共和國會計法》和國家統一的會計制度的規定。

      6、財政票據管理情況。加強對財政票據印制、發放與領用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監督。沒有使用非法印制票據,無轉讓、出借、串用、代開票據,或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。

      7、設立“小金庫”情況。繼續深入開展“小金庫”自查工作,青龍鄉沒有設立“小金庫”問題。

    小金庫自查報告8

      我局按照區紀委私設“小金庫”問題專項治理工作要求,認真組織自查,落實工作措施,保證自查效果,做到不走過場、不留死角。現將具體情況匯報如下:

      一、自查情況總結

      (一)完善組織領導

      成立了司法局清理“小金庫”專項治理工作領導小組,局長呂祥臣同志擔任領導小組組長,副局長陳文華同志、黨總支紀檢委員錢錫斌同志任副組長,財務人員和各科科長為成員。結合本局實際,制定了《沈河區司法局開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,落實責任制,明確責任人,配備財務人員研究制定具體工作方案,保證專項治理工作順利進行。

      (二)統一思想認識

      嚴謹性和有效性。

      領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

      3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我局按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照區財政局及核算中心的財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      二、存在問題

      通過自查、自糾、回顧,我局認真執行財務管理制度的有關規定,沒有私設“小金庫”的行為。但是此項工作仍需作為一項長期工作進行,對于該項工作的長效機制需進一步完善,并根據相關制度按規章辦事,經常開展自查自糾活動,保證絕不出現私設“小金庫”的行為。

      三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

      通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

      (一)從源頭抓起,全面治理。

      從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶監管,不得私自開設銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環”。規范單位資產管理、節約和控制成本支出、加強對單位發票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

      (二)加強資產管理。

      加強資產產權管理,對單位辦公用房、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

      (三)加強對單位財務人員管理

      強化財務人員職能,消除虛假財務信息、提高財務信息質量,使財務人員的`監督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

      (四)加強群眾監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任。

      公布私設“小金庫”問題舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發現,嚴肅處理并按規定追究相關人員責任,絕不姑息遷就并加大對單位負責人和財務的懲戒力度。  

    小金庫自查報告9

      開封廉政網報道:多年以來,由于基層派出所長期存在辦公經費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民群眾利益問題時有發生,而由此引發的民警違法違紀,更是嚴重影響了公安機關的聲譽和形象。近年來,各級公安機關雖然采取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由于沒有從根本上解決產生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥,20xx年,開封市公安局黨委統一思想認識,采取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。

      一、壓縮機關經費開支向基層傾斜。

      20xx年初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機關行政開支,將財政拔付機關的人均辦公經費轉拔給派出所,大幅提高派出所辦公經費額度,使派出所辦公經費達到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規范,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經費,對派出所正常開支進行全額補貼,從經費上確保了派出所工作需要。

      二、加強財務管理,強化審計監督。

      該局裝備財務處為派出所設立公用經費專用明細帳戶,隨時監督派出所公用經費使用情況,確保各項經費用于公安基層基礎建設等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳戶設立情況及資金使用情況進行專項審計,在20xx年的審計中,未發現派出所設立“小金庫”情況。

      三、加強制度建設,強化責任追究。

      20xx年,該局黨委經研究以市公安局文件形式出臺了《關于違反財經法規處理處罰的規定》,對設置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規資金外,對直接負責的`主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的行政處分。

      上述舉措自實施以來,產生了良好的效果,全市派出所未發生一起因私設“小金庫”引發的民警違法違紀案件,派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。

    小金庫自查報告10

      治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現把自查自糾情況匯報如下:

      一、 加強領導,責任分工

      學院成立清理“小金庫”工作領導小組

      組 長:xx

      成 員:xx

      領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

      聯系人:xx 電話:xx

      “小金庫”清理舉報電話:xxx

      二、 清理檢查的范圍及情況

      按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的.“小金庫”。

      1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。

      2、重大收支項目,均在黨政聯席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

      3、MBA學費嚴格執行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

    小金庫自查報告11

      6月24日縣里召開了“XXX縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神,我鎮認真開展了清理“小金庫”工作。現匯報如下:

      一、自查自糾工作開展情況

      按照XXX縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求,電視視頻會后,迅速召開了全體領導及站所主要負責人會議。要求各站所認真對照此次治理的八大內容開展自查,主動糾正存在的問題,做到不走過場,全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領導小組,紀檢書記趙澤祿同志任組長,財貿領導舒象流同志任副組長,米長遠、米金強、舒東、廖遠財、姚祖永、鐘彬等同志為成員,領導小組下設辦公室于財政所。

      二、自查自糾情況及結果

      我鎮自20xx年以來實行鄉財縣管報賬制度,賬戶縣統一設為XXX縣鄉鎮財政管理局賬戶,兩套賬,即:XXX鎮人民政府賬和XXX鎮計生辦賬,鎮里主要收入是靠上級轉移支付和依法征收社會撫養費。按治理范圍和治理內容,通過深入自查,我鎮財務管理均按照國家有關財政法規執行,收入、支出全部納入XXX縣鄉鎮財政管理局法定賬目統一核算。未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式“小金庫”。對20xx年至20xx年底的.所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致清理,沒有發現違紀問題,在認真清查的基礎上,

      按照規定,認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧,我鎮基本上執行了財務管理的有關規定。到目前為止,沒有發現“小金庫”方面的突出問題。

    小金庫自查報告12

      為認真貫徹落實通知精神,公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結合我公司實際情況,認真進行 “小金庫”專項治理工作,現將本階段自查自糾情況匯告如下:

      一、加強組織領導,積極動員部署

      自集團下發關于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關要求,結合本公司實際工作機制,認真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經理掛帥、經營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領導小組,設立了領導小組辦公室(財務處),加強分工協作,落實工作責任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導,提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識,鼓勵群眾監督舉報。

      二、認真開展自查自糾工作

      按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,重點圍繞“治理內容”中的四種15項“小金庫”表現形式開展清查。通過清查,我公司沒有發現上述形式的違規違紀問題。在清查的'基礎上,認真填報了《企業“小金庫”自查自糾情況報告表》。

      三、提高認識,加強管理

      通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,進一步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存、庫存現金的及時盤存、各類收費票據、印章的登記管理、現金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴格按照國家和地產集團各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業工作以及項目建設各項任務的實現將發揮積極的推動作用。

    小金庫自查報告13

      為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下:

      一、學校成立了自查工作領導小組

      領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。

      二、學習文件,布置自查任務。

      20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:

      1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;

      2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;

      3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

      4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

      5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

      6、學校或班級有無以  三、分工負責,開展自查工作

      我校的做法:

      一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;

      二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

      由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發票進行了認真的.核對,對每條單據進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規范、嚴謹,一清二楚,沒有發現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶,沒有違規行為。

    小金庫自查報告14

      關于深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的自查報告

      靈璧縣教育體育局:

      根據縣教體局印發的《靈璧縣教育系統深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知【靈教(20xx)18號】,我校深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現將情況報告如下:

      一、健全組織,加強領導

      為確保專項治理工作的順利進行,成立了由校長任組長、副校長、總務主任等為成員的治理“小金庫”工作領導小組。

      二、加強學習宣傳,提高思想認識

      教體局深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議后,我校領導成員高度重視,并召開相關人員參加的專項會議,傳達學習了《靈璧縣教育系統深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,要求認真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

      三、對照要求,認真清查

      按照文件要求和自查內容,重點圍繞“治理內容”中的六大項,逐一地進行了認真細致的清查。

      1、預算收入管理情況。我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定帳目統一由縣會計核算中心管理。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題,沒有單獨設立帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、政府采購管理情況。我校嚴格執行《采購法》,大型采購均報經教體局和財政局審批,無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

      3、資產管理情況。我校落實專人管理資產,資產管理使用制度較完善,資產賬實相符。落實了資產審批程序,資產處置收入全部上繳國庫,納入預算管理。

      4、財務會計管理情況。根據上級管理規定,我校全部帳務由會計核算中心處理,做到依法設置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料真實完整。

      5、財政票據管理情況。嚴格票據管理,對票據的領取、核銷、保管均有專人負責,無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。

      6、設立“小金庫”情況。我校嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的.行為。

      通過本次專項治理工作的開展,我校進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,使財務管理工作水平有更大提高,堅決杜絕私設“小金庫”行為。

      靈璧縣第四中學

    小金庫自查報告15

      為了嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據教體局和中心校的相關文件及會議精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下:

      一、認真學習,提高認識。

      教育局“小金庫”專項治理工作通知下發后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織老師集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的'主動性,確保治理工作取得成效。校長耿廣生要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

      二、加強領導,責任分工。

      為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱。

      學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:組長:耿廣生副組長:韓士政成員:王浩李玲鄭忠芹耿培永

      三、明確要求,重點治理。根據上級文件規定,按照上級文件規定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位主管財務部門教育局支付中心法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,小學本部沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      (一)我校根據財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

      (二)我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

      (三)我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字。

      (四)我校附屬幼兒園實行收支單獨核算。本學期招生132人,每生400元,本學期實收52800元。支出如下:

      1、幼兒園自聘幼兒教師5人,給發工資1500×5×5=37500元;

      2、購買幼兒玩具1820元;

      3、購買幼兒塑料板凳800元;

      4、六一演出服裝200元

      5、幼兒園噴繪11900元。

      以上累計支出52220元,結余580元。學校各項支出都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

      (五)清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

      我校通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。

      四、整改建章,規范完善

      我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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