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    項目運行情況報告

    時間:2024-12-03 15:44:30 小英 情況報告 我要投稿
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    項目運行情況報告(通用10篇)

      在不斷進步的時代,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的項目運行情況報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    項目運行情況報告(通用10篇)

      項目運行情況報告 1

      按照縣委、縣政府要求,我們于2月2日-2月5日,對去年各鄉鎮參加縣“4+1”觀摩的村級集體經濟觀摩項目運行情況進行了調查,總體上說,全縣村級集體經濟發展較快,90%的村集體經濟收入實現零的突破。這主要因為各鄉鎮主要領導高度重視,發展思路進一步明晰,村居班子戰斗力得到了增強,黨群關系也明顯改善。通過調查,我們也發現,觀摩的在項目建設與發展中,還存在一些亟待研究和解決的問題。調查的主要情況與建議如下:

      一、主要情況

      去年以來,我縣緊緊圍繞“躋身蘇北第一方陣,加快建設全面小康”的總體目標,以“4+1”工程建設為主線,以發展村級集體經濟增收項目作為推動村級集體經濟的助推器、加油器,不斷探索村級集體經濟發展的新路子,引導全縣村居成立專業公司,實現村級集體資源資產化、資產資本化、資本股份化,有力地促進了全縣村級集體經濟的有序、規范和快速發展。

      據農經年報統計,截至底,全縣村級集體經濟總收入3849萬元,其中經營收入393萬元,發包及上交收入1426萬元,投資收益71萬元,其他收入1959萬元。全縣246個村居中,集體經濟零收入的村僅有27個、0-5萬元收入的村79個,5-10萬元的村95個,10-20萬元的村34個,20-50萬元的村7個,50萬元以上收入的村4個。全縣有70個村居成立農、工、商等性質的專業公司。去年,全縣各鄉鎮參與“4+1”工程建設觀摩項目34個,其中有30個項目生產經營情況良好,有4個項目未經營,分別是八集鄉標準化廠房、三莊鄉標準化廠房、高渡鎮標準化廠房、王集標準化廠房。

      無論從村集體經濟總收入,還是從村級集體經濟增收的項目情況看,全縣村級集體經濟得到了長足的發展,形成了我縣拓展集體經濟發展三個新模式。

      一是利用省脫貧獎補資金,發展村級集體經濟收入項目,已成為增加村集體經濟的增長極。近年來,我縣各鄉鎮利用脫貧資金在鄉鎮工業集中區建標準化廠房,或在縣鄉主要道路兩旁發展高效設施農業,所建資產歸村居集體所有,讓貧困戶到工業集中區就業,或承包高效農業設施從事種植,發包收入的80%歸貧困戶集體所有,20%的收入歸村集體,用于村集體組織的正常運轉以及村級公益事業的建設。

      二是成立農、工、商等專業公司,促進村級集體經濟規范發展,已成為村集體經濟發展的大趨勢。村集體成立公司,或村級集體與有實力的'老板共同成立公司(村級集體占大股),把村集體的資產、資源、資金歸并到公司進行市場化運作,實現資源資產化、資產資本化、資本股份化。如臨河鎮小店村成立騰訊商貿公司,村集體實現年收入20余萬元。

      三是發展“房東”經濟,杜絕集體經營,已成為村集體經濟發展的新樂章。實行村集體的資產和資源實行對外租賃,變過去村集體直接參與經營為間接經營,杜絕集體經營,把村集體收入的風險降為零,確保村級集體的資產資源保值增值。如眾興鎮姚圩村,新建康居示范點,出租門面房每年取得穩定的村集體收入。

      二、存在不足

      我縣村級集體經濟發展工作雖然取得一些成績,但也存在一些問題,主要的有:

      一是少數村個別鄉鎮重視不夠。個別鄉村干部,片面認為在當前市場經濟背景下,發展村集體經濟無關緊要的,不合時宜的。更有的把發展集體經濟與搞集體經營概念等同,認為搞集體經濟是不能搞,也搞不好。有的對發展村集體經濟無從下手,無思路,無辦法,無實力,村支“兩委”成了“維持會”。

      二是項目檔次低,投入少。無論是標準化產房,還是高效設施農業,上規模、上檔次的少,不能形成村集體持續增收的主渠道。有的項目僅僅依靠上級扶持,個人資金和引進外資投入少。

      三是農民組織化程度低。一方面,農戶與農業產業化龍頭企業的利益聯結不緊密,“公司+農戶”的生產模式推廣不夠。另一方面,農民專業合作社等新型合作經濟組織的發展還處在起步階段,組織化程度偏低,從事農業產業化的人數偏少。

      四是工農業附加值低。有的項目僅僅是一些“三來一加”項目,加工粗放,經濟效益低下。有的農業項目只是簡單種植,農業加工項目還停留在“谷變米,麥變面”的初級加工段,產業鏈短,產品附加值低。

      三、幾點建議

      “4+1”工程建設,是縣委縣政府推動鎮村經濟發展的主要抓手,是實現強鎮壯村富民戰略的有效途徑,而村居集體經濟發展是“4+1”工程的重要內容之一。此項工作,去年是我縣實施戰略的第一年,在村級集體經濟觀摩項目的建設和考核上,需要不斷完善。在今后的工作中,不僅要從宏觀上認真加強指導,在具體的工作中應著重做好以下三個方面的工作:

      一是制定鼓勵扶持政策。建議縣政府制定下發促進村級集體經濟發展的實施意見,把發展村集體經濟收入項目納入縣百項重點工程督查考核,贏得鄉鎮領導對發展村級集體經濟工作的重視和支持。

      二是強化工作監督體系。建議縣成立村居集體經濟發展督查指導辦公室。組織專門辦事人員,負責政策擬定,工作計劃實施,工作督查指導,以及目標考核等內容。

      三是完善工作考核體系。建議在考核時重點抓住“三看”。村級發展項目必須是當年新增項目。一要看合同,還要對經營項目進行跟蹤督查;二要看村級集體賬目,看協議,看實際進賬數;三要看項目效益。要對村級的財務報表進行分析,確保工程建設的順利推進。

      項目運行情況報告 2

      隨著項目年建設的加快,xx縣工業集中發展區建設進入了重要發展階段。切實優化辦事程序、簡化辦事手續,對進一步改善投資環境,推動入駐項目的動工建設,提高招商引資的質量和效益具有重要現實意義。

      一、項目報建聯審辦公室運行現狀

      工業港項目報建聯審辦公室自20xx年7月成立以來,迄今已有3個月時間,報建聯審總體運行較好,達到了“進一步簡化報建手續,優化報建流程,提高報建效率,推動入駐成都現代工業港的項目盡快動工建設”的目的。截止10月中旬,已進入報建項目程序66個,辦理完畢全部手續的項目18個(其中9個已領取了《建筑工程施工許可證》),其余48家已有20家已辦理完畢建設方案審批環節之前的報建手續,28家正在積極辦理之中,辦理進度基本符合時限要求。3個月來,未發生由于報建審批原因影響項目進場動工的案例。

      二、特色做法與經驗體會

      (一)特色做法

      1、機構專。工業港項目報建聯合會審辦公室由縣計發局、建設局、規劃局、國土局、環保局、供電局、工商局、文體局、氣象局、衛生局、人防辦和公安消防大隊等12個職能部門各抽調1名專業人員組成,是為入駐工業港的項目辦理報建審批的專門機構,辦公地點設在工業港管委會,由管委會委托投資服務部直接管理,辦公室主任由管委會1名領導兼任。專門機構的設立改變了原來由工業港管委會要分頭應對各個部門的局面,化零為整,合力報建。

      2、方式活。聯合會審辦公室根據入駐工業港的項目數量與審批報建進度要求開展工作。目前,采用派駐人員集中會審與分散辦理相結合的工作方式,各派駐人員每周1、3、5到工業港管委會集中辦公,分別由投資服務部安排項目報建工作,各部門人員辦理聯審和資料交接,按時限要求報告項目報建進展情況,聽取并協調報建審批過程中出現的相關問題。每周2、4派駐人員在原單位處理報建資料,在部門內部辦理諸如審核、簽字、蓋章和領證等相關手續。此外,管委會投資服務部根據項目資料報送情況,可隨時通知和安排各派駐人員到管委會領取和處理報建資料。靈活機動的工作方式改變了過去資料在部門間傳遞而耽誤大量時間的狀況,保證了各部門各環節的協作配合,提高了辦結效率,同時又滿足了企業隨時咨詢的需求。

      3、時限短。各職能部門派駐人員必須按時完成所負責的相關審批手續,聯合會審辦公室根據工作程序和職能,下設立項和報建兩個工作組。立項組必須在4個工作日內全面完成入駐項目的工商注冊登記、衛生許可證、環評、國土預審、建設項目選址意見書、用地規劃許可證、立項、招標核準以及其他預審工作;報建組在項目必備資料已提供的情況下,必須在6個工作日內完成建設方案審批、施工圖審查、建設與規劃相關證書,人防、消防、防雷裝置審查、招標備案和電力配套供應方案等工作。時限的確定改變了過去各部門以各種原由無限期拖延辦理的局面,縮短了審批報建的進程。

      4、流程優。簡化報建手續,優化報建流程,是提高報建效率的關鍵所在。聯審辦在審批報建過程中采用三種辦法簡化手續,優化流程,即:同步推進審批制、報建備案制與個案處理制相結合。除建設方案審批和施工圖審查等關鍵程序外,其它審批事項要做到交叉報建,不再設置前提條件;項目只要符合工業港整體規劃要求,不影響主體建筑結構的質量和安全,相關部門只對項目實行備案登記,限時審批通過,相關手續在建設過程中逐步完善;對入駐項目實行個案處理,只要要求合理,均應提出靈活變通的解決方案。具體表現為兩個方面:

      (1)在整個審批辦證環節,簡化手續,減少報建資料(先辦后補)和同時出證。選址立項階段。“項目審批登記”所需資料由原來的12項減少為5項,其余可后補;《建設項目選址意見書》所需資料由原來的4項減少為2項,其余可后補;《建設項目選址意見書》和《建設用地規劃許可證》的出具由原來的先后兩個環節改為與“規劃審批的紅線圖”、“規劃設計條件通知書”和“界址點成果表”同時出具。

      規劃設計階段。“項目環境影響報告書(表)、登記表”的審批所需資料由原來的5項改為4項,無需等待建筑施工總平面圖審批,建設方案審批后同時辦理施工圖規劃審查和項目招標核準。施工圖審查階段。對設計單位提供的全套施工圖審查由原來執行的規劃部門先審建筑施工總平圖和建筑施工圖再進行人防、消防、防雷裝置、衛生設計審查、專業公司全套施工圖文件審查改為上述各部門和機構同時審查,并行出具建筑施工總平圖審批意見、人防、消防、衛生審查意見、防雷裝置評估報告書、施工圖設計文件審查報告、施工圖設計文件審查合格證書、施工圖設計文件備案報告、施工圖審查通知書和備案。建設局農能辦沼氣凈化池工程建設審核暫緩。建設許可階段。只需提供申請表、土地確認函、施工圖審查通知書并繳納報建規費,即可領取《建筑工程規劃許可證》。在辦理完畢招標備案手續以及施工安監登記和質監委托書,提供相關合同文本和資質證明,并繳納民工工資保證金和民工人身保險費后,即可辦理《建筑工程施工許可證》。

      (2)取消前置條件,交叉報建,同步推進,使流程由串聯改為并聯,實現流程再造。

      常規的報建流程:

      再造后的報建流程:

      項目報建手續簡化和流程再造大大縮短了報建時間,報建環節由原來的12個減少為6個,總時間由原來的80個工作日減少為10個工作日,為項目促建動工鋪平了道路。

      (二)經驗體會

      聯審辦從無到有,短短3個多月的時間成效已經顯現,對工業港項目促建和投資環境的改善起到了積極作用,同時也博得了企業的贊譽。這些初步成績的取得離不開領導的關心和重視、部門支持配合、高素質人員選配、嚴格的管理和準確的目標定位。

      1、領導重視是前提。今年7月初,縣委、縣政府主要領導在加快工業港項目報建工作會議上,針對項目入駐建設中呈現出來的報建“瓶頸”問題,果斷決策,由12個部門派員組成聯審辦公室,并對派員單位下達工作任務,明確要求抽調人員要專業精通、業務熟悉,并能代表本單位行使相關審批權限。隨后,縣委、縣政府又專門轉發了《關于成立成都現代工業港項目報建聯合會審辦公室的試行意見》(委辦〔20xx〕85號),為聯審辦的順利運行提供了極其重要的'依據。

      2、部門配合是關鍵。聯審辦所涉及的12個部門均能夠對聯審辦的工作給予大力支持和密切配合,及時抽調專業人員派駐工業港,盡可能做到除工業港項目報建外,不再另行安排其他工作,保證了抽調人員全力以赴從事項目報建。此外,在部門內部涉及審核、專業審查、簽字、蓋章、出證、收費等環節能按照“特事特辦、特事快辦、特事限辦”的要求,靈活變通、創新舉措予以辦理,優先考慮工業港項目,從而使得派駐人員在本部門內部能夠順暢辦理完畢相關手續。

      3、人員選配是支撐。派駐工業港的12名工作人員對報建審批涉及本單位業務十分熟悉,且專業精通,均能按照“心系港區建設發展,創新思維高效報建”的要求,克服困難、創新思路、認真負責、相互協作,全身心投入到工業港項目的報建審批中去,在簡化手續、優化流程、縮短時間、規范審批等方面提出了很多創新性的意見,這些見解對《關于成立成都現代工業港項目報建聯合會審辦公室的試行意見》的制定、對項目報建的工作實踐均產生了積極作用。

      4、強化管理是保證。聯審辦是新成立的專門機構,人員來自不同單位,因此,強化管理十分必要。根據《關于成立成都現代工業港項目報建聯合會審辦公室的試行意見》,工業港管委會對派駐人員的工作職責、報建審批要求、辦理方案及評比考核均進行了明確。同時,把派駐人員納入工業港管委會日常管理,在工作規范、勞動紀律、衛生執勤等方面均嚴格要求。此外,管委會根據聯審工作需要,在工作條件、辦公設備、生活待遇等方面均給予相應考慮。“和諧、高效、專業、暢通”的氛圍正在聯審辦形成,保證了項目聯審報建工作的順利推進。

      5、企業滿意是落腳點。工業港投資服務部和聯審辦的成立是工業港管委會進一步改善投資環境,為企業提供優勢服務的重要舉措。無論是領導關心重視、部門支持配合、高素質人員選配、嚴格進行管理,還是在實踐中采用創新舉措、簡化手續、優化流程、高效報建,歸根結底是讓入駐企業滿意,這是聯審辦工作的目標定位,這個大局必須始終牢牢把握,以一貫之,只有這樣才能避免以任何理由出現的作秀和形勢主義,從而使聯審辦的工作逐步走向深入,產生積極影響,形成良性循環。

      三、存在問題的原因分析及建議方案

      工業港項目報建審批存在問題最主要的表現就是辦結完畢報建手續的項目比例偏低,僅占27,排除20xx年9月以來新簽約的18家項目履約晚和進入報建程序晚等因素,辦結率為38,仍然較低。主要原因如下:

      (一)個別部門創新思路、靈活變通還不夠。表現在辦理審批時仍然受制于條條框框,不敢越雷池半步,把矛盾上交,害怕承擔責任;未給派駐人員充分授權,目前能代表本單位審核簽字的僅有6家,占總數的50,而且全部都要回原單位進行蓋章,一旦關鍵人員不在單位上班,無其他人員能夠辦理,導致辦件周期被迫延長。針對此問題,管委會需加強協調力度,在深入了解分析項目狀況和企業實際需求的基礎上,強化與相關部門的溝通銜接,以部門為主,找出變通的解決方案,對墨守成規,仍無改進的部門,專報進行處理。

      (二)聯審辦報建手續簡化和流程再造不夠徹底。部分審批環節仍太繁雜,部門內部周轉環節過多。針對此類問題,建議一方面嚴格執行好《關于成立成都現代工業港項目報建聯合會審辦公室的試行意見》,用足、用夠政策規定,一方面考慮加強工業港管委會職能,參照其他工業集中發展區的做法,把項目建設經常涉及的部分職能如規劃、國土和建設授權給管委會,特別是對建設方案和建施總評圖的審核,由管委會規劃建設部門封閉獨立審核,然后交由相關部門備案。

      (三)企業自行選擇設計單位和專業公司,分別進行建設方案、施工圖設計和對施工圖進行文件審查備案。設計單位和專業公司用時較長,提交成果緩慢,我方無法控制,導致后面環節無法及時跟進,目前這樣的企業有25家。針對此類問題,管委會應認真選定幾家有資質、效率高、服務優的設計單位和專業公司,在報建開始時推薦給企業。

      (四)少數早期簽約的企業反復修改方案,導致已辦理完畢的手續前功盡棄,不得不重新辦理,這樣的企業有3家。

      (五)部分企業和施工單位不愿按協議及時繳納報建規費,并不按規定繳納民工工資保證金和購買民工人身保險,導致無法辦理最后報建環節的《建設工程規劃許可證》和《建筑工程施工許可證》,這樣的企業有11家。針對此問題,管委會應認真做好企業工作,督促企業及時繳納必交款項,以便完善手續,辦理相關證書。

      項目運行情況報告 3

      一、項目基本情況

      (一)項目的立項背景和目的。

      1.項目立項背景。

      道路照明是城市道路的附屬配套設施,主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時,為道路上的行車及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用,是一個城鎮實力和成熟程度的標志。

      2.項目立項目的。

      根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質,路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區各個街道及巷道。

      (二)項目內容。

      該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支,路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時也為維護城區治安提供了基礎保障。

      (三)資金安排情況。

      1.項目資金。

      該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元,具體安排如下:

      ①路燈電費:163.22萬元;②路燈維護費:81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護費。

      2.項目資金運行情況。

      依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的.是為了嚴格規范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質量水平,整治燈容燈貌。

      該項目總預算投資244.57萬元,20xx年1-6月實際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬元,②維護維修費:14.06萬元。

      3.項目資金管理情況。

      按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬,對會計業務進行分類和明細核算,負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,切實履行會計監督職責,加強對項目資金使用的管理,發現問題按程序及時匯報。

      4.項目資金支出及撥付合規性情況。

      該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

      (四)項目組織與管理。

      1.項目組織情況。

      路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量,并經我單位進行核實后,報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障,關閉電源止損,根據損毀程度上報相應領導審批,進行維修或者更新。

      2.項目管理情況。

      成立城區道路路燈工作領導小組。

      為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進行,并做好在工作中加強領導和監督管理,成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下:

      組長:

      副組長:

      組員:

      領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內,辦公室主任由陳夢琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。

      二、績效運行監控目標及目標值

      1.項目總目標

      保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。

      2.項目階段性目標

      通過項目的實施,使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時間平均約為10小時,城區街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數月均投訴少于2次。

      三、績效監控分析和監控結論

      (一)項目實施情況。

      該項目全年總預算244.57萬元,20xx年1-6月實際開支113.16萬元,完成項目目標46.27%,具體開支:1、電費1-6月開支99.10萬元,占項目總支出的87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元,占項目總支出的12.42%。

      (二)績效運行監控結論。

      從項目完成情況來看,完成了項目范圍內路燈電費的支付工作,每月對用電情況進行核對,發現問題及時與相關單位溝通協調,保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統,實時監控路燈使用情況,對出現故障的路燈及時維修,保障了路燈亮燈率,總體實施效果較好。

      四、問題、糾偏措施和建議

      (一)存在的問題

      目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控,能發現出現故障的路燈,及時采取相應的控制措施,防止損失擴大化。

      近年來城市發展越來越快,但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

      (二)改進措施

      一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度,保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則,實施路燈節能改造工程,逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制,對形成支出的費用,及時取得發票入賬。

      項目運行情況報告 4

      一、項目支出基本情況

      (一)項目概況:資金規模共計2535.4萬元,其中:特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元,城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元,健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元,醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元,醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元,城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

      (二)項目實施期限:2022年。

      (三)項目主要內容、涉及范圍:城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。

      (四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況:2022年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元,計劃用于6類專項支出,截至2022年6月30日,專項資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。

      二、績效運行監控工作開展情況

      (一)項目組織情況

      年初按業務運行情況估計報預算,待財政部門批復后,根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

      (二)項目管理情況

      為全面實施預算績效管理,加快建立預算績效運行監控機制,按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署,我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

      (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

      專項資金到位后均按工作進度撥付,爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位,爭取與目標無差異。

      三、績效運行監控情況

      (一)項目支出預算執行情況

      截至2022年6月30日,本級財政預算資金支出共計606.2萬元,使用率達到23.91%。其中:城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元,根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門2022年度3個項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。

      四、項目支出績效目標完成情況

      截至2022年6月30日,本部門2021年度6個項目績效目標均完成,雖有3個項目未使用資金,但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等,減少財政資金支付負擔。

      五、有關建議及工作措施

      (一)完善管理機制,明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視,構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。

      (二)拓寬資金來源渠道,增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的`投入力度,積極爭取和用好區級財政專項資金,發揮政府的導向作用,融合相關部門資金,并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。

      項目運行情況報告 5

      我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知后,組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監控相關工作,預算項目支出績效運行監控情況如下:

      一、項目支出基本情況

      1、教學業務費:20xx年預算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學業務的辦公、公務接待、交通、維修、物業管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業管理支出(410.16萬)、日常維護支出(99.19萬元)、勞務費(44.38萬元)、電費(40萬)和其他教學業務支出(322.86萬元)。

      2、資產配置經費:20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學設備。

      二、績效運行監控工作開展情況

      我校項目支出績效運行監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運行監控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運行監控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯系和工作協調,及時反應在績效運行監控中發現的有關問題,密切配合,共同促進績效監控工作規范、有序、順利開展。

      三、績效運行監控情況

      (一)項目支出預算執行情況

      1、教學業務費:20xx年預算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開學,部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執行率會略低于50%。

      2、資產配置經費:20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預算執行率為0.2%,此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產隨雙高建設相關項目采購,在實際支付時從雙高專項經費中列支。

      (二)項目支出績效目標完成情況

      我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業務費以教務處主管業務為主,包括常規教學和重點項目,資產配置經費是后勤處按各部門申報的.資產配置需求進行申報,由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:

      1、教學業務費項目:主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關工作:修(制)訂《長沙商貿旅游職業技術學《長沙商貿旅游職業技術學院20xx級專業人才培養方案(模板)》,修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業人才培養方案工作推進會;教務處完成首輪初審、學術委員會審核;完成五年制大專班人才培養方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業能力比賽工作。結合學校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團隊進入省賽,后續完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業院校技能競賽,分別是高職務業財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業院校技能大賽參賽及主集訓點:學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農產品質量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點;湖南省第一屆職業技能大賽:承擔了湖南省第一屆職業技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(中餐)、餐廳服務(西餐)、酒店接待、中式烹調師(湘菜)、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執委會、長沙市人社局各項工作的對接。

      2、資產配置經費項目:專項資金績效運行整體質量較好,預算績效目標任務穩步推進。項目實施進度影響資金使用進度,對本年度尚未啟動和執行進度偏低的預算項目,及時反饋各部門(二級學院),積極預控,確保后續績效目標有效實現。資金分配嚴格按實際工作需要,依據項目進度和開展情況合理安排,資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

      四、存在問題及其原因

      1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時,部分項目的執行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

      2、項目支出預算執行還要進一步加強。由于學校有寒暑假,部分項目在業務實際支出和財務報賬存在時間差異,因此每年的上半年預算執行率都會偏低。

      五、有關建議及工作措施

      1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識,嚴格按照項目的績效目標要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行項目支出;項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

      2、完善資產管理,抓好經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制預算經費的規模和比例,把關預算經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化預算經費的管理,合理壓縮預算經費支出。

      項目運行情況報告 6

      一、項目基本情況

      (一)項目概況

      根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發〔2019〕4號)

      和《貴州省自然資源廳關于印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關規定,為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

      (二)項目實施期限

      20xx年1月1日到20xx年12月31日。

      (三)項目主要內容、涉及范圍

      做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

      (四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

      根據20xx年度年初預算,安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

      二、績效目標的核對和確定情況

      (一)項目的績效目標、績效指標設定情況

      數量指標:聘請專業地勘單位1個;

      質量指標:滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求;

      保障時限:20xx年度;

      成本指標:保障經費≤20萬元;

      社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全;

      可持續影響指標:提升我市地質災害技防能力;

      服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。

      (二)績效目標的核對情況(如有調整,應說明原因)

      無

      三、項目組織實施情況

      (一)項目組織情況

      20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書,并明確服務內容。

      (二)項目管理情況

      貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

      (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

      無

      四、項目績效情況

      (一)項目實際產出情況

      為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,保障經費為20萬元。

      (二)效果和效益情況

      為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

      (三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

      經濟效益:通過技術保障,及時發現災險情并進行處置,降低災險情造成的經濟損失。

      社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全。

      (四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

      項目績效實際情況與目標一致。

      (五)項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的'問題。

      技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。

      五、存在的主要問題及改進的措施和建議

      (一)主要問題

      技術保障經費已完成撥付手續,未支付。

      (二)改進措施與建議

      積極完成支付程序。

      (三)績效跟蹤結論

      為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,目前已完成各項績效指標。

      六、其他需要說明的情況

      無

      項目運行情況報告 7

      一、項目概況

      (一)項目基本情況

      1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預防、制止和偵查違法犯罪活動;負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責宗教、民族事務的安全保衛工作;維護社會治安穩定,制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標,確保全縣大局持續穩定,確保群眾滿意度、獲得感持續上升。

      2.項目立項、資金申報的依據:我單位項目申報內容與具體實施內容相符,我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。

      3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度,保障重點,統籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。

      (二)項目績效目標

      1.項目主要內容。20xx年項目批復數530萬元,項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括:

      “110”指揮中心設備維護費15萬元,主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。

      “電子眼”租金200萬元,主要用于加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。

      350兆無線通信設備運行維護費10萬元,主要用于通信設備的運行及維修費用。

      DNA建庫、采集維護經費50萬元,主要用于男性家族排查系統建設進行血樣采集、DNA檢驗入庫。

      犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

      防暴處突訓練及演練經費30萬元,主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

      公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元,主要用于全局執法執勤車輛。

      公安四級網絡租賃費20萬元,主要用于保護人民群眾生命財產安全,維護社會平安穩定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網。

      公安微蜂窩電子采集系統建設租用經費30萬元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

      公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元,主要用于嚴厲打擊街面犯罪,結合平昌實際,在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

      國保特別業務費10萬元,主要用于國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

      戶口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

      禁毒經費10萬元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

      精神病人鑒定、治療經費10萬元,主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

      警犬訓養經費10萬元,主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。

      居住證制作及管理工作經費20萬元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

      槍彈購置經費10萬元,主要用于每年民警進行的訓練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

      掃黑除惡專項工作經費10萬元,主要用于掃黑除惡專項工作的'辦案業務費。

      信訪、維穩工作經費30萬元,主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

      2.項目應實現的具體績效目標:

      目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數503萬元,完成率100%。

      目標質量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

      目標進度完成情況。目標進度完成有序,各項目經費已全部支出,不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

      3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

      二、項目資金申報及使用情況

      (一)項目資金申報及批復情況

      20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

      (二)資金計劃、到位及使用情況

      項目資金年初預算上報1137.96萬元,預算批復503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。

      (三)項目財務管理情況

      總體評價我單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。

      三、項目實施及管理情況

      (一)項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度,本著量入為出,保障重點,統籌兼顧,既然保障在押人員權利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。

      (二)項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行,更好地服務人民群眾,我局不斷積極創新:一是把好“五關”,規范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責任。四是狠抓服務偵查重點,挖掘“第二戰場”潛力。

      四、目標及績效完成情況

      平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下,扛鼎擔責,忠誠履職,確保了全縣大局持續穩定,社會治安持續平穩,始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控,確保群眾滿意度持續上升。

      20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值,預算執行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

      五、存在的問題及建議

      1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預算項目經費。

      2、公安民警時刻戰斗在維護國家安全和社會穩定的第一線,工作壓力大,職業風險高,隨著公安工作任務日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

      項目運行情況報告 8

      一、項目基本情況

      我院在市政府、市衛健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔2021〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》(保財社〔2021〕1號)、《保山市財政局關于下達2021年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔2021〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達2021年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔2021〕55號)文件精神,審議核定我院2021年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標于2021年年初下達我院。

      二、項目績效自評工作開展情況

      我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成并上報。

      三、項目績效實現情況

      (一)項目資金情況

      1.項目資金到位情況。2021年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;2021年4月收到0.35萬元;2021年5月收到2.00萬元。

      2.項目資金執行情況。

      落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓)、縣(市、區)專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。

      按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署,通過全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及2021年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結果及評估報告。2022年根據預防艾滋病工作開展,加快資金使用。2021年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費2000.00元、管理消除三病母嬰傳播的`電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

      3.項目資金管理情況。

      保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

      (二)項目績效指標完成情況

      1.產出指標完成情況。

      一是數量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數,得分7.15分,孕產婦“三病”檢測20xx5人,任務完成率71.47%。

      二是質量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,2021年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產婦藥物治療率100%,規范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人,其中規范阻斷424人,不規范阻斷6人,進行乙肝感染血清學標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

      三是成本指標,得分2分,實際支出為11.96萬元。

      2.效益指標完成情況。

      一是生態效益指標,得4分,不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標,推動艾滋病防治工作得5分。

      3.滿意度指標完成情況。

      認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。

      四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

      項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。

      五、績效自評結果

      項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優。

      六、結果公開情況和應用打算

      按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

      七、績效自評工作的經驗、問題和建議

      我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

      通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。

      存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。

      建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規范評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

      八、其他需說明的問題

      無。

      項目運行情況報告 9

      為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監控工作的通知》(甘建電發〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作,現將有關監控情況報告如下:

      一、預算管理制度落實情況

      績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節,提出解決措施,促使單位加強項目管理,確保績效目標的實現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關支出,項目按照績效目標嚴格執行。

      二、資金執行進度情況

      20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

      三、資金使用規范情況

      在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產的現象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執行;中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配,市級和區級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

      四、存在的問題

      對于績效運行監控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理;績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

      五、下一步改進措施

      1.加強績效運行監控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

      2.規范績效運行監控資料的'收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

      3.積極督促施工單位加快項目建設進度,及早著手項目資金的辦理;協調財政、國資、采購等相關部門,積極理順相關手續,加快辦理程序和資金支付進度。

      項目運行情況報告 10

      一、項目支出基本情況

      學校項目組織管理過程規范,內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看,由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證,報學校相關領導或辦公會議審批后立項,而后業務部門組織實施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目,學校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責,根據項目類型不同,學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規定》,《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。

      2022年,學校部門預算安排的項目有8個,具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)、圖書資料及數字資源。

      1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報,學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經費撥款1000萬元,教育公共專項安排5700萬元。

      2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報,學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。2022年部門預算安排經費撥款728.67萬元,財政專戶管理資金1271.33萬元,合計2000萬元。

      3.采購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務費和評審費,保障采購業務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。

      4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報,主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。

      5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛處根據合同和實際情況申報,主要包括學校物業管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。

      6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報,主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。

      7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研項目配套經費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。

      8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質圖書和數字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。

      二、績效運行監控工作開展情況

      學校績效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門配合開展,具體流程如下:

      1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理,將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。

      2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理,完善填寫《項目支出績效運行監控表》。

      3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績效監控情況,形成學校部門預算績效監控結果,完成績效監控報告,匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。

      4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。

      三、績效運行監控情況

      (一)項目支出預算執行情況

      2022年上半年,學校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進度較好的項目有3個,分別為:兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源;預算執行進度適中的'項目有3個,分別為:采購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項;預算執行進度較慢的項目有4個,分別為:基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)。

      (二)項目支出績效目標完成情況

      1.基建項目:弘昱學生宿舍主體工程已完工,建設進度≥80%,秋季學期投入使用,其他基建項目有序推進,年度目標可完成。

      2.校園維修及日常維護專項:已及時完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進重點維修項目,年度目標可完成。

      3.采購業務代理服務費和評審勞務費:已完成35個項目代理費支付,每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費,確保學校的采購項目能持續、穩定發展,年度目標可完成。

      4.學生宿舍家具及行政運行設備購置:學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。

      5.大院運行費:水電費按實際發生額確定,物業和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個別服務不到位的情況,則按合同約定對結算金額進行扣減,年度目標可完成。

      6.教學業務費:在做好疫情防控的同時,學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺,提高線上線下課堂教學質量,建設線上“金課”。優化專業布局和結構,出臺《長沙學院專業設置與動態調整管理辦法(暫行)》。推進一流本科專業建設,新增國家級一流本科專業10個,省級一流本科專業2個,年度目標可完成。

      7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進博士36人,碩士11人;各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標,學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產學研合作項目數量64項,已發表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專利授權57項,其中發明專利授權32項,實用新型專利授權23項,年度目標可完成。

      8.圖書資料及數字資源:已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個,年度目標已完成。

      四、存在問題及其原因

      1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下:

      (1)為不影響教學,基建維修項目主要集中在暑假進行,因此資金支付集中在下半年。

      (2)上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。

      (3)上半年受新冠疫情影響,學生校外實習實訓和教學學術交流等減少,因此教學業務費1-6月執行率較低。

      (4)按照新進教師招聘流程,當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職,人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年,因此,科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績效目標完成。

      2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

      (1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。

      (2)大院運行費中物業管理服務按照合同約定執行,個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定,服務不到位的情況,學校會扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務質量可保證,全年目標可完成。

      (3)學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程,下半年進行驗收支付流程。

      五、有關建議及工作措施

      1.加快預算執行進度。主要措施如下:

      (1)上線網上報賬系統,提供無接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;

      (2)積極督促項目歸口管理部門,加快預算執行。

      2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下:

      (1)開展財務培訓,強化各項目歸口管理部門和業務部門的績效管理意識;

      (2)積極配合項目歸口管理部門,不斷完善學校項目管理制度和流程,細化各項績效目標,定期開展重點工作督查督辦。

      (3)充分發揮績效目標的導向作用和項目執行過程管理的修正作用,促進績效目標和項目執行過程管理有機結合。

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