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    住房公積金管理中心自查報告

    時間:2023-04-12 14:17:22 自查報告 我要投稿
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    住房公積金管理中心自查報告

      在現在社會,報告使用的頻率越來越高,報告包含標題、正文、結尾等。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編整理的住房公積金管理中心自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    住房公積金管理中心自查報告

    住房公積金管理中心自查報告1

      XX縣住房公積金的運營和管理工作在市中心的統一領導下,依照住房公積金管理部“兩個辦法”執行及XX市住房公積金管理中心授權委托書的授權范圍,嚴格執行《住房公積金管理條例》的有關規定,努力擴大建立住房公積金制度的歸集覆蓋面,進一步加大個人構建房貸款扶持力度,做好計劃,歸集、支付、貸款,核算各項管理工作,建立單位內部管理制度,堅持規范運作,完善服務。

      在行政建設建設方面,為認真貫徹落實《住房公積金條例》,確保XX縣住房公積金管理工作各項目標任務圓滿完成。我縣管理部在市中心的領導下,積極完成市中心下達的各項任務及指標,并結合我縣工作實際,層層分解責任到位,各個與市對應科室到人督促各項任務落實。

      1、加強職工思想政治,業務素質學習,為做好住房公積金的`管理工作,更好地為廣大職工服務,不斷提高職工的政治思想素質和業務水平,統一思想,提高認識,按照《國務院推進依法行政實施綱要》貫徹依法行政的各項措施的工作目標,按照依法治國的方略切實提高行政執法水平,努力實現提高管理部全體干部職工的法律意識,全面提升依法行政的水平。

      2、建立健全行政效能建設的機構,制定效能建設工作意見,明確工作目標,分解職責任務,嚴格考核落實。

      3、認真實施《住房公積金管理條例》的內容及法規,加強住房公積金的歸集,管理和使用,嚴格按計劃開展工作,采取措施,保證完成工作任務。

      4、按市委、市政府及市中心的要求,依照XX市人民政府有關清收項目貸款的文件及規定,我縣管理部積極工作,在縣政府的支持下,積極配合有關部門切實采取經濟、行政和法的手段,加大清收力度,在今年三月項目貸款全部收回,完成市政府下達的任務。

      5、按XX市住房公積金管理中心授權委托書,完成我縣管理部各項工作:

      (1)重視住房公積金歸集,是住房公積金管理工作的基礎,住房公積金的開展,為職工住房建設提供了經濟保障,自公積金制度實施以來,我縣公積金管理得到了全縣各單位的支持,公積金管理深入人心,得到全縣廣大干部職工的好評。

      (2)大力發展個人住房貸款業務,切實發揮住房公積金的使用效率,改善中低收入居民的住房條件,即是建立住房公積金制度的更本宗旨,也是這個制度健康發展的重要保證。

      (3)防范貸款管理風險,采取有效措施控制內險,為加強貸款管理,積極開展貸款業務工作,制定貸款管理措施,規范貸款操作行為,建立貸款催收有效機制的工作,控制逾期貸款風險,減少不良資產,及時發現貸款中存在的風險問題。

    住房公積金管理中心自查報告2

      按照《全省“不忘初心、牢記使命”主題教育專項整治工作方案》部署,為著力解決政務服務不優相關問題,切實提高政務服務工作質效,住房公積金結合工作實際,開展了相關專項整治自檢自查工作,現將工作情況總結如下:

      一、落實“辦事不求人”不到位問題。

      按照《20xx年全市深化機關作風整頓優化營商環境實施方案》及《全省政務服務不優問題專項整治工作實施方案》工作要求,住房公積金第一時間組織召開了“公積金辦事不求人工作動員會”同時制定了《公積金中心“辦事不求人”工作措施》,根據中心要求業務部門也組織召開了“服務窗口辦事不求人工作會議”,會議上重新修改了《公積金服務承諾制度》。中心為解決政策信息不公示、不透明的問題,中心通過政務公開網、中心門戶網站等網絡載體公開發布了最近便民政策;在大廳特設立了政策公示版,將中央、省住建廳、地方等有關公積金事業新政策正式文件張貼,在將信息透明化的同時還加強了惠民政策的宣傳力度。

      二、落實“最多跑一次”不到位問題。

      為解決審批環節多、時限長、效率低,群眾辦事多次跑、多頭跑的問題。住房公積金中心認真貫徹落實優化營商環境相關戰略部署,持續深化“放管服”改革、“最多跑一次”改革,著力補齊短板。共簡化審核流程5項,精簡審核要件11個,減少辦理環節3個,取消各類無謂證明材料和復印件30余項,逐步實現“多證合一”和“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。目前我市新注冊企業在辦理工商登記的同時即同步完成公積金繳存登記,日常歸集托收、扣款等環節由中心與銀行在住建部資金結算平臺“閉環”操作,繳存單位和職工“一次不用跑”;提取業務只需提供結婚證、還款流水、個人征信等要件和身份證、銀行卡,資金即可實時結算并秒級到賬;貸款業務隨時調用新系統掃描錄入的共享材料,過去申請表單位蓋章、銀行審批、新房評估等環節和工資收入、單身證明及所有資料復印件全部取消。公積金3大類38項服務事項中,除抵押、按揭、商轉公3項貸款業務因相關部門審核需5個工作日完成外,符合條件的其它業務均可做到即時辦結、一次辦結或網上辦結,實現“最多跑一次”的事項達92.1%。

      三、落實“四零”服務承諾不到位問題。

      為提高服務質量和群眾滿意度,重點解決“門難進、臉難看、事難辦”“門好進、臉好看、事不辦”等窗口服務突出問題。公積金中心長期組織窗口業務人員禮儀培訓,加強軟件的同時,中心按業務流程設置了政策咨詢區、自助服務區和休息等候區等功能區域,安裝了電子指示牌,增設了叫號機、業務評價系統和書寫臺、眼鏡架、醫藥箱、意見箱、投訴(舉報)電話等便民服務設施。在服務大廳設置政策咨詢臺和服務導辦臺,由政治素質高、業務能力強的工作人員負起“首問”責任,對前來咨詢的辦事職工和群眾細致耐心的`解答,并引導到相關服務大廳辦理業務。為方便職工查詢公積金賬戶余額,在二樓設置了兩臺賬戶查詢機,各大廳都設有業務流程圖版,一樓陽光大廳電子顯示屏隨時滾動播放“四零”服務承諾內容和各項政策要求,職工群眾辦事實現了“一次取號、一窗受理、一次提交、一次辦結”,切實做到“軟件上水平、硬件上檔次”。

      四、政務服務熱線打不通、不解決問題。

      以新系統上線后公積金將12329服務熱線客服設立專職專人的科室,經自查沒有出現一直占線、無人接聽、自動掛斷,或接聽后不能有效指導或及時反饋等問題。當前群眾咨詢的滿意度也很良好。

      五、服務窗口辦事群眾長時間扎堆排隊問題。

      中心為推進綜合服務建設,以新系統上線為契機,將原有的歸集大廳和支取大廳合并為綜合服務大廳,同時做到“前臺綜合受理、后臺分類審批、綜合窗口出件、一窗既辦”,同時開展每周六上午延時服務,增加專人咨詢窗口,建立領導坐班制度。切實解決服務窗口設置不合理、成擺設,閑忙不一,有的窗口排長隊,有的窗口長期無業務的嚴重問題。

      六、機關、企事業單位違規指定代辦點,收取高額費用,侵害群眾利益的問題。

      市住房公積金經辦中心為服務型窗口單位,現下設立礦區、雞東、密山、虎林四個管理部,F47項公積金業務,均無收費項目,特此承諾。

    住房公積金管理中心自查報告3

      一、領導重視,內審機制不斷完善

      (一)根據《關于進一步加強各鎮、街道內部審計工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號)文件要求建立獨立內審機構,本單位已成立內部審計工作小組,本中心財務等工作嚴格遵守財政紀律。

      (二)健全完善內控制度,今年逐步完善了單位內控制度,堅持廉政風險防控常態化的長效機制。并完善了內控制度,制定了《防范資金管理風險實施細則》《XX市住房公積金 資金支付操作規程》,進一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內部審計準則和內部的審計人員職業道德規范,依法審計,忠于職守,能夠做到獨立、客觀、公正、保密。

      二、有效落實,展開內審工作

      (一)內審小組在主任的領導下,圍繞本中心工作積極開展審計工作,對本單位的經營收支及有關經濟活動進行審計,對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規范、出效益”為根本出發點和落腳點,由事后審計向事前和事中審計延伸,實現全過程監督。

      (二)本單位經濟運營良好,嚴格執行財政紀律,審計中未發現經濟決策不民主,不科學,決策失誤,造成國有資產損失的情況。

      (三)審計中未發現有嚴重違反財經法規,私存私放財政資金或其他公款,亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發錢物等情況。應財政要求進行了小金庫清理,不存在任何小金庫現象。

      (四)單位往來款已經全部清理。

      (五)單位三公經費實行嚴格控制,控制在上年度的50%左右。

      (六)經審計局和財政局核定,中心向全社會發布了《XX市20xx年度住房公積金財務公告》。XX市住房公積金中心業務稽核小組對我中心的20xx年底有公積金業務做了全面稽核檢查。中心領導班子十分重視,對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。

      通過對一年審計工作的自查,內審工作機制與程序不斷的在完善了規范化,在經費管理方面,由于財政管理制度也逐漸規范化,中心資金已全部納入預算內政府性基金管理。在住房公積金管理方面,根據浙江省和XX市的要求嚴格執行,加大執行力度,力求將內審工作更加良好有序的開展下去。

      三、內審小組的工作思路

      (一)加強內部控制的力度,充實審計人員,提高人員素質。建立健全內部審計工作的規章制度,積極創造條件,保證內部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓學習,不斷提高全體工作人員的內控意識和業務素質。

      (二)加強內部審計信息建設,運用計算機技術提高審計效率,改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統”,實現了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理,這為住房公積金實現計算機輔助審計提供了良好的`先決條件。我中心內審小組應充分利用這一有利條件,加強計算機控制和內部審計信息建設。

      (三)嚴格執行崗位廉政風險防控機制。今年,我中心已全面建立了從領導到職工的崗位廉政風險防控系統,建立了崗位流程圖和權力清單,今后,要嚴格執行廉政防控制度和內部控制制度。

      (四)重點開展資金運作審計,提高住房公積金社會效益和經濟效益,加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調整,為確保住房公積金的保值增值,住房公積金管理機構必須加強資金運作。因此,住房公積金內部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構在轉存定期存款、發放個人住房貸款等資金運作中,應規定內部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。

    住房公積金管理中心自查報告4

      山西省住房和城鄉建設廳:

      根據省廳《關于開展全省住房公積金提取使用及資金安全情況檢查的通知》,我中心經過精心準備,認真組織,嚴格自查,現將有關情況匯報如下:

      一、提取手續嚴格,辦理程序合規

      1、無利用虛假材料騙提。中心通過查閱提取檔案,調查提取人申請信息,核實提取資料的真實性,經過詳細排查,未發現利用虛假材料騙提情況。

      2、無超額度提取。中心嚴格遵守呂梁市人民政府辦公廳《關于印發呂梁市住房公積金提取管理辦法的通知》呂政辦發[20xx]41號、《關于實行住房公積金階段性提取的通知》呂房金[20xx]13號和《關于進一步放寬住房公積金提取的通知》呂房金[20xx]14號等文件執行,未有超額度提取行為。

      3、其他情況。全市20xx年辦理提取123706筆,金額407459.83萬元。在辦理如此大的提取規模和提取資金過程中,中心未接收到有關提取違規行為的舉報投訴信息。

      二、貸款資料真實,辦事流程合法

      1、無虛假材料騙貸行為。中心通過查閱檔案資料,核查貸款人信息、個人信用記錄、繳存情況,并聯系房地產開發企業核實材料真偽,未發現有利用虛假材料,騙取貸款行為。

      2、無超額度、超期限發放貸款行為。中心嚴格按照呂梁市人民政府辦公廳《關于印發呂梁市個人住房公積金貸款管理暫行辦法的通知》呂政辦發[20xx]39號、《呂梁市住房公積金中心關于加大住房公積金貸款支持住房消費有關問題的.通知》呂房金[20xx]7號、《關于個人住房公積金貸款委托模式變更后業務操作規程的補充通知》呂房金[20xx]9號和《關于商業銀行個人住房貸款轉個人住房公積金貸款的補充通知》呂房金貸[20xx]23號等文件執行,未出現超額度、超期限發放貸款行為。

      3、其他情況。全市20xx年發放貸款1140筆,金額31149萬元。20xx年12月起,我市全面開展個人住房公積金貸款業務,并補充商轉公貸款模式,由原來的“先還后貸”變更為“先貸后還”,獲得了廣大繳存職工的歡迎。至今,我中心未接收到群眾關于貸款問題的舉報投訴信息。

      三、資金安全保障,風險防控有效

      1、無違規轉存行為。中心嚴格按照《關于加強住房公積金財務管理及會計核算有關事項的通知》呂房金[20xx]15號文件執行,設立住房公積金存款專戶,嚴格按需調撥使用,無違規轉存行為。

      2、無違規挪用行為。中心嚴格按照《住房公積金會計核算辦法》財會字[1999]33號和省建設廳、財政廳《關于規范住房公積金財務管理與會計核算有關問題的通知》晉建金函字[20xx]486號文件要求,認真貫徹落實,無違規挪用行為。

      3、其他情況。20xx年1月份,我中心審計部門針對20xx年全市住房資金安全使用情況進行審計,未發現有擠占、挪用等違法違規行為。

      我市將20xx年12月1日至20xx年1月30日定為清理檔案及開展業務的公積金自查階段,組織市中心、各縣市區管理部工作人員分別進行了自查及回頭看,通過自查,中心及各縣市區管理部各項業務嚴格按照有關政策法規制度執行,未發現利用虛假材料辦理有關業務的行為,在審計中也未發現有違法違規違反制度使用住房公積金金行為,也未接收到群眾有關投訴舉報現象。

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