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    財政經費自查報告

    時間:2023-03-24 11:18:56 自查報告 我要投稿
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    財政經費自查報告

      隨著社會不斷地進步,需要使用報告的情況越來越多,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。相信許多人會覺得報告很難寫吧,以下是小編為大家整理的財政經費自查報告,希望對大家有所幫助。

    財政經費自查報告

    財政經費自查報告1

      根據《關于印發“三公”經費專項檢查實施方案的'通知》精神,我局組織了人員進行了嚴格的自查工作,現就自查情況報告如下:

      一、因公出國(境)經費

      我單位無年初預算安排因公出國(境)經費,同時也未發生因公出國(境)經費支出。

      二、公務用車購置及運行經費

      (一)20xx年度我單位公務用車購置及運行經費年初預算金額為160000元,截止20xx年11月底實際支出147565.69元,不存在在專項項目經費中超預算列支公務用車購置及運行經費等。

      (二)公務用車用油、保險和維修嚴格執行政府采購程序。

      (三)實行單車核實制度,臺賬記錄車輛實際消耗情況。

      (四)無在企業和下屬單位報銷車輛運行相關費用情況。

      (五)20xx年我單位我單位無公務用車購置。

      三、公務接待經費

      (一)20xx年我局公務接待經費年初預算金額為23000元,截止11月底實際發生金額11360元,未超出年初預算額度。我單位根據《四川省黨政機關國內公務接待管理辦法》制訂了相應的《都江堰市投資促進局招商引資公務接待工作財務管理實施細則》,嚴格控制開支標準和接待范圍。

      (二)對公務接待實行事前審批,承辦重大活動接待任務是按程序報政府審批。

      (三)基本上嚴格執行會議定點管理辦法。

      四、無截留、挪用、擠占財政專項資金情況

      五、無以各種名義用公款旅游或變相公款旅游情況

    財政經費自查報告2

    市財政局:

      根據石嘴山市監察局、財政局《關于開展三公經費專項檢查的通知》要求,我室對執行“三公經費”情況進行了認真自查,現將情況報告如下:

      一、20xx年1-8月份“三公經費”執行情況

      1-8月份“三公經費”合計支出11.48萬元,是20xx年“三公經費”控制數的68%。其中:公務接待費4.98萬元,比20xx年同期節約2萬元,是20xx年“三公經費”公務接待費控制數的125%;會議費0.82萬元,是20xx年“三公經費”會議費控制數的13.67%;車輛運行費5.68萬元,是20xx年“三公經費”車輛運行費控制數的81.14%。

      無用公款大吃大喝,或進行高消費、娛樂等情況發生。

      二、存在問題

      (一)公務接待費超出了年度控制標準。超標主要原因:20xx年度控制數指標太低。我室20xx年公務接待費決算數為11.16萬元,20xx年公務接待費控制數為4萬元,控制數僅為20xx年的35.84%,指標數偏低。

      (二)車輛運行費指標數偏低。20xx年決算數為6.86萬元,20xx年控制數為7萬元。相比20xx年,車輛運行費略有增加,原因是20xx年1-3月份實有車輛數1輛,20xx年全年2輛車。

      三、采取的.控制措施

      今年以來,我室高度重視,召開了主任辦公會議及全體會議,專題部署安排了“三公經費”的使用和管理。

      (一)提高工作效能,節約行政成本。提高行政成本意識,超前謀劃,保質高效完成各項工作任務。

      (二)加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,盡量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的盡量簡化。

      (三)加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區外參加會議及考察的人數。不安排沒有實際意識的考察學習活動。

      (四)加強對公務車輛的管理。規范和控制公務用車修理、用油等行為,每月對公務車耗油、修理、過路過橋等費用進行公示,接受群眾監督。按時審核車輛外出情況,加強車輛使用監督,最大限度提高單車使用效率。

      (五)加強對會議接待的管理。減少公務活動中不必要的接待,對公務活動中能不接待的盡量不接待,對確需要發生的公務接待,則視來賓及活動安排情況,能簡化接待就簡化接待,能降低標準就降低標準

    財政經費自查報告3

      學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作,是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件的有力保障。為加強我校公用經費管理,規范公用經費支出行為,提高資金使用效益,為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉,有計劃合理地使用學校的生均公用經費,認真做到勤儉辦學的方針,根據上級有關要求和柏莊鎮中心校的安排,我校從大局出發,從小處著手,現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下。

      一、加強領導,提高認識,落實責任

      學校認真學習了教育局有關通知要求和中心校的工作安排,充分認識到生均公用經費的合理使用的重要性。學校成立了以校長為組長的生均公用經費自糾自查領導小組,成員名單如下:

      組 長:張文軍

      成 員:張慶良 王文國 李素娟 鄭運海 桑艷偉

      二、公用經費管理使用情況

      1、我校加強財務管理,嚴格執行《會計法》和上級有關財務制度的規定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規定統領統支,不存在以各種名義向學生收取班費、資料費、補課費等亂收費行為。

      2、認真履行報賬制度,力求資金的規范使用,無挪用、擠占、截留等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票,做到手續完備,有經手人簽字,都經過校長簽字。

      3、無違反規定套取上級公用經費專項資金問題。

      4、對經費的使用做到不合理的開支堅決不開支。

      5、學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長,副校長、主任、教師代表為監督員的領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。

      7、我校在使用公用經費時,嚴格按上級的要求認真對待每一項支出,切實做好年初經費預算,并嚴格按預算進行開支。根據實際需要確需進行調整的,均按相關要求先擬寫經費使用調整報告,經上級批準后才調整使用。

      8、對大宗物資的采購都要通過領導小組和教師代表并由兩人以上進行采購。每月對經費支出情況進行公示并在校務公開欄進行張貼,無私設小金庫現象。經費使用堅持陽光作業,杜絕暗箱操作,切實把每一分錢用到刀刃上。

      三、學校生均公用經費收支及薄弱資金收支(涉農資金)見附表

      四、取得的成績

      1、學校財務管理規范

      學校財務管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度,嚴格執行編制預算制度。學校按要求及實際情況編制年度預算,并通過教代會,預算合理后上交主管部門。在資金使用上,做到專款專用,不存在擠占其它費用的現象。在開支中,嚴格按預算執行,按照少花錢多辦事的原則,做到不超支、不欠賬。

      財政部門下撥的公用經費主要用于學校正常的教育教學,包括辦公費,水電費,培訓費,差旅費,校舍維修費等。為保證我校財務專款專用,不擠占挪用,購買物品的發票必須有經手人簽字,校長簽字方可有效,確保了我校財務的真實、合法、準確、完整,提高財務管理的透明度。

      2、完善學校固定資產的購進、管理制度。對于學校固定資產的購買,都先召開教代會討論通過,形成決議后才進行購買。對固定資產的使用要求做好維護、維修工作,確保固定資產的使用價值得到充分體現。

      3、學校在每學期將公用經費使用情況作為校務公開、財務公開的重要內容在校內公開,接受師生和群眾的監督。

      4、學校收費行為合法合理,有據可查,無違反國家規定擅自設立收費項目,無違法違紀行為。

      五、存在的問題

      通過開展本次公用經費自糾自查,在順利完成工作的同時也存在不少的問題:

      1、我校公用經費能按上級相關規定進行合理使用,但在經費使用中仍有存在不足之處。

      2、我校由于地處農村,教師工作任務繁重,財務人員不但要做好財務工作還有繁重的教學工作任務。有時一些急用的物品購買時,采購人員不能及時索取發票,導致財務人員不能及時收集整理票據。有時因學校工作的實際需要,不能很好的按經費使用計劃來進行操作。從而經費使用與年初預算有所縮小,但仍存在一定差距。

      3、義教經費有效的.促進了學校的發展,解決了一些實際困難,但是由于學校的辦學條件一般,需要投入的地方太多,導致公用經費的使用出現短暫的緊缺。

      4、公用經費支出結構也有不太合理,雖然無亂發獎金、補貼現象,但公用經費中也有不足之處。

      六、今后的打算

      為使經費的使用能更好地服務于教育事業,能按計劃進行使用,我校將不斷完善管理制度,加強經費使用管理,堅持做好以財務公開為主要內容的校務公開,自覺接受全體教師及社會各界的監督,大宗購物必須經校務會討論通過,由二人以上進行采購。所采購物品必須索取相關票據,經嚴格審查簽字后交付財物保管人員登記,再持票據到財務人員處報賬。經費的使用要合理,堅決杜絕不合理的開支。切實做好年初預算,確保經費能按計劃使用。

      在今后工作中,我們應使預算做到統籌兼顧、保證重點,量入為出,精打細算,將學校的長遠規劃與短期安排相結合,勤儉節約,努力提高日常公用經費的使用效益及生活費的使用效益。

    財政經費自查報告4

    市財政局:

      根據石嘴山市監察局、財政局《關于開展三公經費專項檢查的通知》要求,我室對執行“三公經費”情況進行了認真自查,現將情況報告如下:

      一、1-8月份“三公經費”執行情況

      1-8月份“三公經費”合計支出11.48萬元,是“三公經費”控制數的68%。其中:公務接待費4.98萬元,比同期節約2萬元,是“三公經費”公務接待費控制數的125%;會議費0.82萬元,是“三公經費”會議費控制數的13.67%;車輛運行費5.68萬元,是“三公經費”車輛運行費控制數的81.14%。

      無用公款大吃大喝,或進行高消費、娛樂等情況發生。

      二、存在問題

      (一)公務接待費超出了年度控制標準。超標主要原因:度控制數指標太低。我室公務接待費決算數為11.16萬元,公務接待費控制數為4萬元,控制數僅為的35.84%,指標數偏低。

      (二)車輛運行費指標數偏低。決算數為6.86萬元,控制數為7萬元。相比,車輛運行費略有增加,原因是1-3月份實有車輛數1輛,全年2輛車。

      三、采取的控制措施

      今年以來,我室高度重視,召開了主任辦公會議及全體會議,專題部署安排了“三公經費”的使用和管理。

      (一)提高工作效能,節約行政成本。提高行政成本意識,超前謀劃,保質高效完成各項工作任務。

      (二)加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,盡量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的盡量簡化。

      (三)加強對考察及差旅費的.管理。控制出市、區外參加會議及考察的人數。不安排沒有實際意識的考察學習活動。

      (四)加強對公務車輛的管理。規范和控制公務用車修理、用油等行為,每月對公務車耗油、修理、過路過橋等費用進行公示,接受群眾監督。按時審核車輛外出情況,加強車輛使用監督,最大限度提高單車使用效率。

      (五)加強對會議接待的管理。減少公務活動中不必要的接待,對公務活動中能不接待的盡量不接待,對確需要發生的公務接待,則視來賓及活動安排情況,能簡化接待就簡化接待,能降低標準就降低標準

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