案件自查報告(通用19篇)
隨著人們自身素質提升,報告的用途越來越大,報告根據用途的不同也有著不同的類型。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編精心整理的案件自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
案件自查報告 1
根據x郵金管[20xx]96號《關于轉發銀監分局》關于對轄內銀行業金融機構落實案件風險防控措施情況開展調查的通知的通知》文件要求,我局立即組織相關人員學習,并結合郵政金融機構風險管控實際,認真按照《xx銀行業金融機構案件防控工作必備指引》做好自查工作,現將自查的情況匯報如下:
一、堅持按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》以及《州郵政金融業務稽查方案》等重要文件,對郵政金融資金實施有效監控,促進郵政金融業務穩定、健康發展。
二、認真開展省、州局安排的“對銀行帳戶管理及大額現金交易排查”、“對代發工資業務進行排查”、“防范銀行業金融機構內部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業務專項檢查”、“排雷行動”、“金秋行動”,以確保郵政儲匯資金安全,捍衛經營成果。
三、認真落實資金票款安全局長負責制,實行儲匯資金安全管理責任制,年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書》。成立有專門的案件防控領導小組,明確工作職責,實行績效考核制度和問責制度。認真執行人員排查制度,全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度,每個職工均發有舉報卡。
四、嚴格按照省局和州局的.要求的頻次和內容開展儲匯稽查工作,采取突擊檢查、專項檢查與常規檢查相結合,對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。
五、認真按照《關于印發州郵政金融內部控制評價試行辦法的通知》x郵金管〔20xx〕105號和《州郵政金融內控制度評價、現場處罰標準及打分表》要求,積極開展郵政金融內控評價活動。在開展內控評價的同時,對中間業務管理、網點三級權限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現金、銀行賬戶、大額權限審批、特殊業務處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營銷排查等高風險環節開展經常性的檢查,及時排除資金安全隱患,確保儲匯資金安全。
六、為強化郵政金融管理,結合本局實際,先后修定了《xx縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關于對郵政儲蓄大額現金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調整20XX年儲匯周轉金定額明確超限提款權限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應急預案。
七、不足之處:
一是部分班組、支局長以及相關管理人員未認真履行檢查職責;
二是稽查人員雜務較多,稽查頻次和質量未達到要求,稽查深度、力度不夠。
三是操作風險管理制度不夠完善,制度執行不力。
四是安防設施不達標,網點人員配備不足。
五是代理保險業務管理較混亂,缺乏相互監督和制約機制。
通過開展此次自查活動,認真對照《指引》和相關案件防控規定要求,努力做到進一步加強案件防控工作,建立案件防控長效機制,進一步做好案件防控基礎工作,完善制度和措施并提高執行力,確保我局郵政金融業務持續、快速、健康發展。
案件自查報告 2
為了深入貫徹落實銀監會、省銀監局、市銀監分局關于加強防范操作風險,落實案件專項治理的有關文件精神,根據東信聯發192號文件的要求,結合我社的實際情況,我社制定了具體案件專項治理工作自查方案,并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習,我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機,加強制度建設,強化監督檢查,增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性,有效遏制案件高發的勢頭,確保我縣農村信用社安全、合規、穩健經營。同時使廣大員工明確執行規章制度和操作規程的重要性、必要性,進一步認識到違反規章制度操作規程的危害性。
根據實施的方案,在社領導的組織下,我利用工余時間,再次認真地學習了我社制定的《xx市農村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《xx市信用社會計出納人員違規處罰實施細則》、《xx市農村信用合作社安全保衛工作管理實施細則》、《xx市農村信用社經營管理指標百分制考核辦法》、《xx市農村信用社會計出納人員操作規程》、《xx市農村信用社度財務費用管理實施辦法》、《xx市農村信用社干部職工勞動管理與違規處罰實施細則》等規章制度和操作規程。通過學習,加深了對各項規章制度和操作規程的印象,我對照相關的條例,對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環節,以便于及時補缺補漏,及時整改,逐步完善。下面,我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業務方面
1、一年多來,本人擔任農村信用社主辦會計一職,在社主任的領導下,負責本單位的會計、出納工作,協調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的'信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規范,能夠隨著業務的發展,按照新的業務操作流程和規范,結合本社的實際情況,及時制定適宜的、統一的操作規范,以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊,無法經常組織會計、出納人員集中對業務進行培訓。有些規定只能以書面的形式下發到各個網點,交由各人各自學習,這就容易造成內勤人員關于業務操作方面理解不一致,會出現個別崗位能力較為薄弱的現象。
2、作為信用社的主辦會計,既是會計輔導員,又是二級稽查員,我在抓好各項內控制度的落實的同時,能及時發現、解答和解決業務中碰到的疑難問題,做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查,及時發現工作中存在的問題與薄弱環節,及時提出整改意見,督促當事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發現的問題,取得領導的支持,以使各項制度的執行更加到位。但是有時因為事務繁忙,時間安排不夠合理,由于時間有限,對網點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據聯社的相關制度,結合我社的實際情況,編制檢查評分表,明確獎罰,年終依據評分情況進行獎優罰劣,以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計,我能認真核算各項財務收入,嚴格成本管理,認真組織會計核算,正確反映和評價經營成果,為主任的經營決策提供數據。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續,做好網點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規,避免出現遺失。
5、能按照制度規定做好以下日常工作:
一是正確提取各項費用;
二是做好各網點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;
三是結息日做好各網點結息的輔導和事后監督工作;
四是及時核對內部帳,督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;
五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。
六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析,便于主任的經營決策。
6、能夠嚴格執行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規程,堅持會計工作的“十六項基本規定”,保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內部資金和固定資產、零星小額資產的管理。根據實際情況,合理制定各網點的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現金資產的占用。按照有關規定,能加強固定資產購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產盤查,嚴格控制固定資產的規模。但是對閑置的固定資產不能及時做到盤活或處理,比如位于新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因實際需要在網點之間或領用人之間進行調劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經紀律及財務制度,一切開支按照標準實行,需要上報審批的財務費用均待聯社批復后才出帳列支;報銷費用嚴格執行經辦、證明、主任“雙簽”制度,確保每一筆開支真實、合規。帳務處理嚴格按會計制度進行,保證會計處理正確、清楚,對違反財務制度的人和事,能堅持原則,敢于抵制,并及時反映和匯報,自覺維護財經紀律。
9、隨著信用社業務不斷的發展,各種業務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計,一定要有熟悉的業務知識,才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時,注重對新業務知識的學習,不斷提高自己的業務水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學習相關的電腦知識,掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發登記能夠認真負責,及時登記并草擬執行意見,按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員,能積極參與信貸審批會議,認真聽取責任信貸員的相關介紹,及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調查工作,因此意見也只能局限于書面的材料上,不能真正做到對每筆貸款合規性的正確判斷。
二、“三防一保”方面
作為一名金融工作者,深知安全保衛工作的重要性。除了能經常閱讀有關“三防一保”的文件外,還時常關注社會上的一些金融案件,吸取經驗教訓,安全防范意識也逐年增強。不論是營業時間還是非營業時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢,使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節,消除殘留的麻痹思想。
營業前,能協助臨柜上班人員做好營業前的各項準備工作,例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監控系統的運行情況等。營業期間,能用心留意柜臺外的一切可疑人員,協助一線人員做好柜臺服務。營業終了,通常能在看到網點的庫款安全入箱上介后,鎖定門窗,并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現空缺的情況下,我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄,手持安全防衛器械,全程提高警惕,停車時留意觀察外面的情況,確認安全后方才開門下車,杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結,經過一段時間的自我反省,自我檢查,才發現自己還存在著許多的不足之處,許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內,針對自查中發現的問題一一對照相關的制度和操作規范,一一進行整改,確保將每一條款,每一細則,真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發現的問題,給我提出寶貴的意見,我將會虛心接受,及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監督,幫助我進步,使我在工作學習中不斷提高各方面的素質;不斷增強抵御各種腐敗思想的能力,不斷完善自我。為此,我鄭重承諾,我將嚴格遵守單位制定的各項規章制度,嚴守崗位,盡職盡責 ,不干不參與任何違法犯罪行為,否則,甘受單位按章處罰。
案件自查報告 3
一、凡到市赴省進京信訪事項、接待大廳接待的重要上訪事項,都要立案查處。接待大廳自立案件,不少于年信訪總量的15%。
二、上級交辦案件和接待大廳自立案件要及時填好立案登記卡,并根據案件的具體情況確定自辦、聯辦或交辦。交辦案件要及時下發交辦(督辦)函,自辦聯辦案件要制訂好查辦方案,及時查辦。對重大信訪訪問題或疑難信訪案件,實行縣級領導包案處理或接待大廳聯合處理制度。
三、客觀公正辦理信訪案件。辦案過程中,要做到實事求是,秉公辦案,不徇私情。辦案人員若與信訪事項或信訪人有直接利害關系,應當主動回避。
四、按期保質辦結信訪事項。對立案交辦的信訪事項,除法律、法規另有規定的外,承辦機關應當在收到之日起30日內辦結,辦理結案報告經大廳主任審核簽批后,書面上報交辦機關。情況復雜,不能按期辦結的`,應及時向交辦機關說明原因和報告辦理情況,但不得超過90天。
五、自辦案件的結果經辦公會討論后,寫出結果報告。上級交辦案件結案報告,經接待大廳領導簽發后方可打印發出。
六、每一個信訪案件都要形成完整材料,并及時整理歸檔。
七、做好案件的保密工作。不得隨便攜帶案件材料外出,不得對無關人員泄露案情。
案件自查報告 4
一、基本情況
辦案數量和標的額大幅增長,全年共受理案件513件,標的額13.78億元,與去年同期相比分別增長17.39%和125.16%,綜合指標跨入全國優秀仲裁機構的第一方陣;辦案質量和效率穩中有升,共審結案件416件,實際結案率81.09%,其中審限內結案率84.86%,調撤率73.55%;當事人向市中級人民法院申請撤銷或者不予執行案件中僅有一起被法院裁定不予執行,占當年受案總數的0.19%。
二、審理情況
1、調解結案情況。20xx年以調解及撤回方式結案的案件共306件,調撤率達73.55%,比去年增加2.05%,該指標已連續三年增長。調解結案率較高的案件類型包括:物業服務合同糾紛,調撤率為92.68%;建設工程施工合同糾紛,調撤率為73.69%;房屋租賃合同糾紛,調撤率為66.67%。
2、裁決結案情況。20xx年以裁決方式結案的.案件共101件。以裁決方式結案的主要案件類型包括:保險合同糾紛,裁決率為52.17%;買賣合同糾紛,裁決率為41.86%;承攬合同糾紛,裁決率為38.46%。相較去年而言,保險合同糾紛裁決率上升,商品房銷售合同糾紛裁決率明顯下降,承攬合同仍屬于爭議較大的糾紛。
3、案件審理周期。20xx年已結案件平均審理天數為101天。審理周期較短的案件類型為還款協議糾紛、合作合同糾紛和物業服務合同糾紛,平均審理天數分別為7天、49天和55天。審理周期較長的為國有土地使用權出讓合同糾紛、股份轉讓合同糾紛和營運車輛經營合同糾紛,平均審理天數分別為490天、358天和265天。
三、綜合分析
1、案件數量和標的額取得新突破,辦案質量和效率穩中有升。在20xx年本會案件數量和標的額取得大幅增長的基礎上,20xx年受案數量增勢明顯,仲裁標的額歷史上首次突破10億元關口。在案件數量連續兩年創新高的同時,審限內結案率保持穩定,調撤率連續三年穩步上升,司法監督撤銷率小于1%。
2、加強案件督辦,強化案件流程管理。堅持每月召開案件推進會,對辦案秘書在手案件進行結案排期,增強案件審理的計劃性。同時,通過案件推進會對擬結案件實行跟蹤督察,及時指導。案件審理周期相較去年進一步提速15%(20xx年平均審理周期為119天、20xx年平均審理周期為173天)。
3、案件類型多樣化,商事糾紛數量增多。今年受理的案件類型高達40種(20xx年為38種、20xx年為36種),新出現的糾紛類型有工程代建合同糾紛、抵押借款合同糾紛、股份轉讓合同糾紛、股東資格確認糾紛等。案件按合同類型劃分涉及我市城鄉建設、房管、國土和金融等8個行政主管部門。商事糾紛的處理更能彰顯仲裁程序簡便、尊重當事人意思自治、保護當事人商業秘密等優勢。
4、20xx年本會認真貫徹執行辦案責任制考核辦法,不斷提高辦案質效,進一步提升了仲裁公信力。20xx年本會將進一步創新工作機制,探索建立更加科學的疑難案件論證機制,做好對社會有重大影響和新類型案件的審理工作,再創南通仲裁事業發展的新輝煌。
案件自查報告 5
根據司法部《關于深入開展司法行政機關評查案件工作的意見》和省司法廳有關指示精神,按照《全市司法行政系統評查案件活動實施方案》的部署。我局對20xx年1月至今辦結的人民調解、法律援助、司法鑒定、律師、公證、社區矯正工作和基層法律服務工作展開了評查工作。通過對案件指導思想、事實認定、證據收集、程序應用、法律適用、處理結果、文書格式、社會效果等方面進行評查,力爭通過此次評查,提高我區司法行政的執法水平、辦案質量。現將我局開展“案件評查”情況匯報如下:
一、建立案件評查機構,明確評查人員的責任
為將此項工作抓好、抓實、抓出成效,我局專門成立了案件評查工作領導小組,由黨組書記楊偉國同志任組長,副局長魏旭峰、李明、閆改蓮任副組長,各科室負責人為領導小組成員的案件評查工作領導小組。要求各業務科室指導轄1區內的法律援助中心、公證處、各司法所、律師事務所、人民調解委員會、法律服務所對20xx年1月至今辦結的人民調解、法律援助、律師、公證、社區矯正和基層法律服務的案件裝訂歸檔。
二、組織召開工作會議,及時對案件抽查評查工作進行安排部署
我局領導高度重視,把案件評查工作作為全面推進依法行政工作的“突破口”狠抓落實。局機關召開了工作會議,對評查工作進行了專題研究,對評查工作進行具體的安排和部署,并把案件評查工作列為今年績效考核的重要內容,要求各業務科室根據案件歸檔結果寫出案卷目錄,對案件來源、案情介紹、編號等做詳細注明,為抽查評查工作打下了堅實的基礎。
三、研究制定案件抽查評查方案,明確具體評查標準
明確案件評查的指導思想、目標任務、工作內容和工作要求,對強調了評查案件的`范圍、評查案件的內容和重點、評查方法等內容作了明確規定,將案件質量的評定標準分為合格、基本合格、不合格三個等次,并對不同類型案件的評查嚴格按各行業的標準執行,評查工作根據以下六個方面標準進行:
(一)執法思想是否端正。是否以社會主義法治理念為指導,做到以人為本、公平正義、文明執法、服務大局;是2否做到法律效果和社會效果的有機統一。
(二)事實認定是否清楚。辦理的案件事實是否清楚,認定事實的證據是否充分,有無遺漏等。
(三)法律適用是否準確。辦理的案件適用的法律、法規、司法解釋或規章等是否合法有效,適用法律有無沖突,引用法律條文是否適當、準確、完整,法律文書中的說理論述是否正確充分等。
(四)法律程序是否規范。案件的辦理過程是否嚴格按照有關法律、法規規定的程序進行。
(五)實體處理是否公正。實體處理是否合法合理,對當事人是否平等對待。
(六)法律文書是否齊全。法律文書有無遺漏、缺失,載明的內容是否齊全,文字有無差錯等。
該標準易于理解,便于操作執行,確保了案件質量評查工作得以順利開展。
四、從五個方面先進行自我評查
一是看辦案程序是否合法,立案、調查取證、案件辦理、法律文書等手續是否齊全,是否按規定程序執行,是否超時限辦理;
二是看認定事實是否清楚,證據是否確實、充分;
三是看適用法律是否正確,執行是否公平、公正;
四是看法律文書是否規范、齊全,用語是否規范、準確、精煉;五是看當事人的反映,社會效果是否良好。由局案件評查組對案3件質量進行客觀公正的分析,形成案件自查。
五、認真開展案件評查工作
我局從20xx年至今的各項工作案件中抽取了57份案件,案件涉及各個類別,且不重復,具有一定的代表性。案件評查嚴格參照各行業的案件評查標準進行評查,分列出優秀案卷、合格案卷、不合格案卷,對優秀案卷進行表彰,對不合格案卷限期整改。認真剖析存在問題的原因,全面提高辦案質量。并從初評案件中挑選出人民調解、社區矯正、基層法律服務案件各兩件;法律援助、律師、公正案件各一件,列明編號、單位、名稱上報市司法局。
第一階段復查案件工作,我們發現通過對各項案件的評查做到了摸清基本情況、總結工作經驗、查出了待整改的問題,也及時予以了糾正,更明確了今后工作的重點。評查結果顯示案件質量明顯提高,絕大多數案卷事實認定清楚、適用法律準確、證據確鑿充分、執法程序合法。無論是辦案程序、證據調查、辦案技術、文書制作、案卷歸檔、制度建設以及案卷質量等綜合評比有所提高。在下步工作中,我們將從建立長效機制入手,確保我區司法行政機關公正廉潔的執法水平。
案件自查報告 6
我局接到縣檢察院《關于開展對行政執法機關移送涉嫌犯罪案件專項監督活動的工作方案》文件后,認真開展相關工作。現把工作開展情況報告如下:
一、高度重視,認真部署
我局對此次專項監督檢查活動高度重視,成立了專門的領導小組,加強對此項活動的組織領導。并召開專題會議,認真組織人員學習縣檢察院方案要求,研究我局開展該項工作的具體方案,要求監督法制科對20xx年以來查辦的案件進行自查,做好迎接專項監督檢查的各項準備工作。
二、精心組織,開展自查
我局對20xx年以來辦理的所有行政處罰案件進行了認真檢查,對每個案卷逐一梳理,認真篩查是否存在涉嫌犯罪但尚未移送公安機關案件的情況,認真對我局“兩法”銜接工作機制執行情況進行自查,認真對辦理的行政處罰案件情況進行自查。現把自查情況報告如下:
1.無涉嫌犯罪應當移送但未移送公安機關的違法案件。組織工作人員認真學習了國務院頒發的《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》以及《中華人民共和國刑法》關于破壞社會主義市場經濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規定;最高人民法院、最高人檢察院關于破壞社會主義市場經濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋;最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件的追訴標準等規定。并把以上規定與質量技術監督相關法律法規進行對照結合,經過學習、分析,總結,發現質量技術監督行政執法案件移送的范圍主要包括:《中華人民共和國產品質量法》第四十九條、第五十條、第五十二條、第五十七條、第六十一條;《中華人民共和國計量法》第二十八條、第二十九條;《中華人民共和國計量法實施細則》第五十三條、第五十六條;《中華人民共和國標準化法》第二十條、《中華人民共和國標準化法實施抓》第三十四條以及其他有關法律、法規、規章規定的涉嫌構成犯罪應當依法追究刑事責任的案件。
根據以上標準,我局對20xx年以來辦理的案件進行了自查。經自查,20xx年至今,我局共辦理行政違法案件——件,對每起案件進行篩選。至今,我局無一起涉嫌犯罪應當移送但未移送公安機關的違法案件發生。
2.“兩法”銜接工作機制貫徹執行情況良好。
我局一直非常重視行政執法與刑事司法的銜接工作,努力規范各項規章制度的`完善與落實。
一是嚴格執行處罰案件查審分離和集體審理制度。行政處罰案件嚴格按照程序規定進行集體審理,經審理認定涉案貨值、違法情節達到刑事追訴標準的,依法移送公安機關,堅決禁止有案不移、以罰代刑等違法違紀行為的發生。
二是建立健全行政執法監督檢查制度。通過定期案卷評查、重大案件備案審查等方式,切實加強監督檢查工作力度,及時發現和糾正在案件移送工作中存在的違法和不當行為。
三是健全普法長效工作機制。進一步加強對執法人員普法培訓工作力度,增強執法人員對司法移送等法律知識和工作機制的理解和認識,提高執法人員風險責任意識,確保“兩法銜接”工作落到實處。
3.行政違法案件辦理合法
行政執法程序合法。按一般程序辦理的行政案件,都經過立案、調查取證、審理并形成處理意見、告知(聽證)、作出行政處罰決定、送達、執行、結案等程序。案件辦理遵循“先立案,后查處”原則,查處時有2個以上執法人員,并出示行政執法證件,所有立案案件經集體審理并做到查審分離。二定性準確、取證到位。行政案件的辦理能對違法事實認定清楚、全面,證據確鑿,并采取拍照和復印有關資料等方式固化證據,證據間相互佐證,對違法行為定性準確、全面,不避重就輕。三法律適用準確,正確行使自由裁量權。嚴格遵循法律適用原則,做到優先適用上位法、特別法和新法,不存在選擇性適用法條以及增、減法條規定的行政處罰內容的情況,文字表述準確,適用法律寫全稱。針對違法行為的輕重和對社會造成的影響、危害等,正確行使自由裁量權,行政處罰不存在顯失公正的情況。四行政處罰執行符合規定。罰沒款罰收分離,罰沒款一律由指定銀行代收,并出具省財政統一的罰沒收據。對不符合行政處罰減、免條件的,不隨意減、免行政處罰。五文書使用正確、規范。辦理案件使用統一格式的說理式執法文書,文書使用正確,內容不存在違反法律法規規定的情況;文書語言簡潔、規范,不存在隨意使用簡稱、簡寫的情況;文書不存在涂改現象,如確需更改更處由當事人確認。
三、存在問題:
通過自查,主要存在以下問題:
1、質量技術監督工作涉及四十九部法律法規和規章制度,在行政執法方面,由于執法人員的文化程度和自身素質存在差異,在對法律法規的理解上存在偏差,致使行政執法工作還未按照上級要求做到很細化、全面。
2、質監系統的職能多,工作覆蓋面大,專業程度高,造成相應的執法人員和執法裝備很難跟上執法工作的需求,在行政執法中造成不少被動。
3、執法人員在執法檢查時眉毛胡子一把抓,沒有很好的去計劃和有針對性去深查重點,從而造成大案要案、典型案件較少,需進一步開拓案源。
今后,我局將以此次監督活動為契機,進一步完善和細化有關規章制度;加強對執法人員培訓,充實執法隊伍,提高執法人員應急快速反應能力和依法行政能力;加大行政執法力度,狠抓大案要案;進一步探索建立“兩法銜接”的長效機制,促進依法行政,為博興經濟社會又好又快發展保駕護航。
案件自查報告 7
為深入推進社會矛盾化解、社會管理創新、公正廉潔執法三項重點工作,提高司法所人民調解的質量和水平,根據《關于開展評查案件工作的實施意見》的要求,積極開展案件評查自查工作。現將開展案件評查自查情況報告如下:
一、自查情況
(一)加強領導,明確任務
高度重視案件自查工作,由主管領導任組長,司法所、村委會、相關站所負責人組成評查組,嚴格按照相關規定和人民調解案件質量評查標準,對人民調解卷宗進行了一次徹底評查,就受理案件程序是否規范、辦理案件是否合法、案件文書是否完整、檔案管理是否規范等方面進行了認真細致質量檢查評查。
(二)規范評查方式、落實評查標準
1、端正工作態度,強調工作方法。在評查每件案件時,從一個旁觀者的角度去發現問題,客觀地分析出現問題的原因,提出解決問題的建議。
2、嚴格評查標準,明確評查范圍。在案件評查上,突出一個“嚴”字,把好質量關,嚴格依照案卷質量標準執行,逐項對照。既全面評查,又突出重點,確保案件評查工作取得實效。
3、嚴格人民調解文書和檔案管理的規范完整。采取“一看、二改、三講”的方式對調解文書種類、內容、語言進行查改,達到文書種類正確,內容完整,語言表達規范。檔案管理專人、專室,裝訂規范嚴格保密,確保檔案完整和規范。
(三)按照要求,開展自查
按照實施意見的要求,結合實際,通過自查,大部分案件基本符合要求,其主要特點:一是調解程序合法規范;二是取證程序合法,證據合法有效,材料確實充分;三是調解依據充分,人民調解協議效力明確、解決方案合理;四是文字表述清楚,文書、印章使用正確,歸檔符合要求。目前各項工作開展順利,未發生違法違規現象。
二、存在的主要問題
(一)調解文書用語表述不嚴謹
一是案卷封面的案由表述不規范。案由要反映案件的本質特征,它是案件分類、登計的依據。有的隨意表述,卷名和卷內案由名稱不統一,案由名稱、糾紛簡要和協議內容等表述不規范,案件中當事人和糾紛事實描述的不概要、不全面。
二是由于部分調解人員業務不夠精通,文化程度較低,調解記錄書寫潦草,用語不規范,只重視調解成效輕視理論學習和經驗總結。
(二)執法案卷歸檔質量不高。從檢查的情況來看,突出表現在:一是沒有案卷號,卷內目錄不規范。雖然一案一卷,但卷內材料編寫頁碼、排列無序雜亂。二是書寫不工整。個別調解員的書寫潦草,字跡難以辨認。三是案卷紙張不統一,目前我所案卷為A4紙、有其他類型的'證據、證明、回執的未使用規范的粘貼紙張整理粘貼,看起來很不美觀、不協調。四是有些文書歸檔和裝訂未按照統一標準進行,案卷封皮制作、目錄填寫、文書順序、頁碼編寫、案卷裝訂等不規范,有的案卷掉頁散卷,有的案卷僅用復印文書入檔。
對于自查中出現的問題,我們一定要引起高度重視,嚴肅對待,認真處理,在下一步的工作中加以改進解決和防范。
三、今后加強的幾項工作
(一)高度重視案卷評查工作。強化人民調解資料的立卷歸檔工作,每年都將組織一次案件評查,不斷推進和完善規范人民調解行為,提高調解水平。
(二)嚴格執行人民調解程序。結合案件評查的結果,圍繞相關要求,嚴格執行調解程序,切實保障公民、法人和其他組織的合法權益。
(三)認真規范調解案卷制作。案卷是人民調解機關依法實施調解行為的主要體現和載體,案卷文書制作質量的好壞,代表著調解水平的高低,也關系到人民調解組織的形象、法律的威信。
(四)完善調解人員管理,加大調解人員培訓力度,全面提高調解水平,加強普法工作,加大法律、法規宣傳力度,增強法律意識,促進社會依法生產,依法經營。
案件自查報告 8
依紀依法安全文明辦案,是紀檢監察機關查辦案件必須始終堅持的基本原則,是做好辦案工作的重要保障。當前,基層紀檢監察機關在突出主業、不斷加大查辦案件力度的同時,往往忽視案件查辦過程的安全問題,針對《關于近期“走讀式”談話對象非正常死亡事件情況的通報》文件精神,認真自查自糾本室在查辦案件中存在的安全方面問題。進一步做好防范辦案過程中的安全隱患,現將自查自糾情況匯報如下:
一、辦案過程中存在的'問題
(一)在辦案中沒有完全嚴格執行程序、規定。
(二)辦案中無意泄露當事人的信息。
(三)辦案中急于求成,對調查對象采取不文明行為。
二、安全問題的原因分析
分析出現上述情形的原因,主要有以下幾種:
一是安全意識不夠。對案件的安全管理沒有引起足夠的重視,認為案件事情小是不會出事的,存在麻痹和僥幸心理,忽略了辦案安全問題。習慣思維,長期以來,單純地注重辦案、忽視保障黨員合法權利已成為習慣,認為程序僅僅是形式而已,違反程序不過是工作方式和方法上的欠缺,與案件突破的重要性相比,算不上大問題,并不影響案件的實質及處理。
二是畏難情緒。把依紀依法辦案與保持辦案力度對立起來,認為在當前反腐倡廉形勢依然嚴峻的情況下,強調依紀依法辦案,會束縛辦案人員的手腳、弱化辦案力度;有的認為當前辦案手段少,案件越來越難辦,“規規矩矩”辦不了案。
三、安全風險防范措施
為確保辦案安全,消除辦案過程中的一切安全隱患,制定以下措施。
(一)按照規定,規范使用好談話場所,確保辦案安全“零事故”。
(二)強化辦案過程管理,確保安全責任“零風險”。強化安全意識。在每次辦案談話前,強調依紀依法文明辦案,確保辦案安全。在查辦案件工作中,始終把安全作為案情分析的一項重要內容,針對涉案人員的身體和思想狀況,調整談話方案和陪護方案,細化安全辦案工作措施。針對初核和實施固定談話措施,制定安全保障方案,對案件調查期間談話對象的身體狀況、思想情緒乃至飲食情況進行全面詳盡的記錄備案,把安全責任風險化解在萌芽狀態。
(三)嚴肅辦案紀律,確保辦案人員“零違紀”。確保辦案人員在辦案工作中把自查自糾貫穿于依紀依法、安全文明辦案始終,確保辦案人員廉潔辦案、秉公辦案、嚴守辦案機密。
案件自查報告 9
為了進一步落實黨風廉政建設責任制有關規定,進一步強化人民群眾來信來訪的查處質量和辦理效率,根據中央及省、地、縣關于實施黨風廉政建設責任制辦法等相關規定,特制定本制度。
一、辦理原則
1、實行辦理信訪,查辦案件工作責任制。凡上級批轉督辦的信訪件和鎮黨委、鎮人大、鎮政府、鎮紀委直接收到或鎮上主要領導接待受理的群眾來訪,按照分級負責、歸口管理的原則,班子成員及各分管領導要實行誰主管、誰負責、誰查處的工作責任制,組成3人以上調查組進行調查處理,對查處工作負領導責任。
2、實行失察責任追究制,因調查不深入、偏聽偏信、取證、核對證據不到位,敷衍塞責,應付了事,查辦失實,造成當事人重復信訪、上訪,甚至越級上訪者,分管領導和調查人員要負連帶責任,實行責任追究。輕者做出檢討,重者按照黨風廉政建設責任制及相關規定追究領導責任。
3、重要信訪的.查處要按照查前領導辦公會議集中研究,制定調查方案,調查中分管領導要及時匯報調查情況,調查結束后鎮領導辦公會議專門研究討論確定處理意見,分管領導和調查組人員不得自作主張。一般信訪件的查處由各分管領導把關負責,調查處理報告經鎮黨委書記審閱后方可上報。
4、查辦信訪件要嚴格按照“實事清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備”的二十字方針進行辦理。
二、辦理信訪件的基本程序和方法
1、凡信訪件一律由鎮黨委秘書負責拆閱、登記后,轉交黨委書記或紀委書記閱示,批轉各分管領導負責查處。
2、鎮黨委書記依據信訪件所反映問題的性質,嚴重程度和相關情況,做出是否專題研究,組成專門調查組進行調查處理的決定,需專門研究的,應及時召開鎮領導辦公會議研究調查方案,組成工作組,屬于一般性的信訪件可直接批轉分管領導組成調查組負責查處。
3、調查結束后,調查組應及時形成調查報告,提出初步處理意見,重要案件經鎮領導辦公會議討論確定,一般案件經鎮領導辦公會議或鎮黨委政府主要領導審核后,確定處理意見,形成正式調查處理報告,上報備案。
4、調查處理結果的上報:報告形成后,經鎮黨委書記或鎮長,紀委書記把關審核后打印上報。屬縣委、縣政府督查室、信訪室以及縣上主要領導批辦的信件,上報時直接報有關部門和有關領導,報告落款為“中共長赤鎮委員會調查組”。屬縣上有關其它部門轉辦的信件,上報時直接報有關部門,報告落款為“長赤鎮人民政府調查組”。屬縣紀委、監查局轉辦的信件上報時直接報縣紀委,報告落款為“中共長赤鎮紀委調查組”。
三、辦理信訪件的基本要求和應注意的問題
1、堅持原則,執行政策、秉公執紀、廉潔奉公、遵紀守法,認真解決存在問題,切實做好思想工作。
2、保障當事人的權力。根據《黨章》、《憲法》和黨紀政紀的條規、法律法規的規定,查處信訪件要切實保護信訪當事人(包括檢舉人、控告人和申訴人)的合法權益。
3、嚴格保密制度。除查辦案件人員和領導外,辦案人員不得向其它人員泄露檢舉、控告和申訴人員的姓名、信件和調查取證的情況。
4、嚴肅處理打擊報復誣告陷害行為。
5、按照已轉已辦的原則,除個別限定了查辦時限以及案情比較復雜的信件外,其它信訪件從交辦到辦結,上報結果辦理時間最長不得超過30天。
案件自查報告 10
市政府法制辦:
按照《xxx市人民政府法制辦公室關于開展行政處罰案件群眾公議工作專項督查的通知》x府法〔20xx〕25號文件要求,現將我局開展行政處罰案件群眾公議情況匯報如下:
一、率先垂范健全機制
為完善行政執法案件公眾參與機制,調動群眾參與行政執法監督積極性,推動行政處罰依法、規范、公開、合理實施,我市自20xx年8月就全面實施行政處罰案件群眾公議制度,由群眾公議團成員來參與辦理行政處罰案件,履行評議、監督職責,我局在全市執法機構中率先開展群眾公議工作,受到領導和群眾的好評。
為扎實、有序地開展城管行政處罰案件群眾公議活動,我局從制度建設入手,印發了《《xxx市行政處罰案件群眾公議辦法》和《xxx市行政處罰案件群眾公議工作規則》等相關文件,要求所屬各執法大隊每月至少有1件行政處罰案件納入群眾公議,每年群眾公議案件不低于總案件的20%,每個季度至少開展一次群眾公議,從制度上確保城管行政處罰案件群眾公議常態化。
積極推行群眾公議制度與規范自由裁量權陽光運行的各項政策措施相結合,完善《xxx市城市管理行政處罰自由裁量權參照執行標準》,穩步推進城管系統標準化建設,要求做到執法用語、執法流程、行政處罰的標準統一,進一步增強了執法人員的`取證意識和執法規范化意識,使所辦案件經得起群眾的檢驗,讓權力在陽光下運行更為規范。
二、穩步推進成效顯著
截至目前,20xx年我局共計組織了4次行政處罰案件群眾公議,公議了13件行政處罰案件,其中11件案件,公議員一致認為違法事實清楚,證據充分,適用法律法規正確,處理額度合理,對處罰意見無異議,有1件案件公議員經評議認為處罰金額偏低,有1件案件公議員經評議認為處罰金額偏高,我局法制科工作人員會同具體案件辦案人員再研究,認真吸收了公議員的意見,并向群眾公議團成員作了書面說明,同時將處理決定報市政府法制辦備案。
行政處罰案件群眾公議讓公議員走進城管部門,和城管人員展開充分的交流,讓群眾監督城管工作的開展,讓群眾了解城管工作真實情況,讓群眾認識到城管工作的艱辛和困難,促進群眾對城管執法和城管隊伍的理解和支持。
三、暴漏瑕疵整改提升
行政處罰案件群眾公議有力的促進了我局的法制化建設,同時也暴漏了我局案件辦理中存在瑕疵,主要體現在:案件證據單一,自由裁量權執行不夠準確,匯報案情不規范等。我局將采取相應的培訓措施,提高執法隊員的執法水平,完善執法隊員的執法手段,改善執法隊員的執法裝備,實現多方式多途徑采集證據。
規范辦案人員行政處罰群眾公議匯報程序,按照先匯報案號案名,后匯報案情,再匯報處罰依據和自由裁量權的確定等一系列順序來匯報,從而讓群眾公議員聽得懂聽得明白,以便履行評議、監督職責。
今后,我局將更加規范的辦理行政處罰案件,確保行政處罰案件群眾公議在我局進行的更好,以此來促使城管執法工作更上新臺階,提升城管執法公信力。
案件自查報告 11
根據《關于完善法律援助制度的意見》和《xx關于完善法律援助制度的實施意見》,運用案件質量檢查等措施強化未成年人法律援助案件質量管理,提高未成年人法律援助案件質量,根據20xx年至今的工作安排,現將有自查工作情況匯報如下:
一、基本情況
20xx年以來,全區共辦理涉及未成年人的法律援助案件31件,其中刑事指定案件22件,民事9件,提供關于未成年人咨詢100余人次。
二、工作開展情況
(一)接待咨詢方面
為方便群眾求助為目標,強化服務功能,本著“貼近群眾、方便群眾、服務群眾”的原則,努力拓展法律援助工作。在xx鎮xx商貿城設立法律援助臨街窗口,方便接待群眾,并設置了明顯標志,還專門印制了彩色宣傳海報與便民指南供當事人取閱。為了接受當事人監督,我們建立了包括一次性告知制度、限時辦結制、首問負責制、點援制管理辦法、律師值班制度在內的一系列工作制度,并積極推行律師值班制度,保證接待人員具有法律專業知識。我們要求接待人員做到衣著整齊,儀表大方,用語文明,溫和耐心,推行一次性告知制度,對當時咨詢事項進行統一登記。為了保護有些當事人隱私,我們還在大廳設置了等候區與接待區,對涉及未成年人及個別當事人隱私,我們還專門在設置了辦公室,設立了青少年維權崗,以充分保護當事人隱私。同時,我們還充分利用12348法律服務熱線資源,開辟了法律援助接待熱線,向社會公布了咨詢電話。
(二)受理、審批、指派方面
在辦理法律援助案件受理、審批、指派過程中,保證法律援助申請在規定的7天時限內做出批示,對符合法律援助條件的,及時指派律師或基層法律提供法律援助。對于不符合法律援助條件的,也及時告知理由及申請復議途徑。對于農民工申請工傷及討薪法律援助事項,我們專門開辟了“綠色通道”,不要求當事人提供相關經濟困難證明。對于檢察院、法院部門轉交的被羈押的罪犯嫌疑人、被告人提出的法律援助申請,中心也嚴格按照相關規定及時予以提供援助。同時,為了保證規范化建設落到實處,我們按照上級業務部門要求,使用統一的格式文書。對基層法律援助站承辦非訴訟法律援助案件,我們也統一制作了規范化文本供給使用,做到規范操作,文明服務。
(三)案件辦理方面
對于未成年人申請法律援助事項的,一律開辟“綠色通道”,免予經濟困難證明。對公安、檢察院、法院指定的未成年人刑事案件,實行第一時間指派,第一時間介入。在案件辦理過程中,積極運用庭外調解等工作手段,力爭高效、優質人性化解決涉及未成年人的各類糾紛。
為了督促法律援助案件的辦理情況,我們不定時地對開庭審理案件進行到庭旁聽,并隨時向當事人或承辦律師了解案件辦理情況,要求承辦人員必須做到案件材料齊全、程序完好、服務質量優良。對律師辦案過程中遇到的問題,中心也及時予以協調處理,對重大、復雜、疑難案件實行集體討論研究制度,從而有效地提高了法律援助案件承辦質量。為了理順與相關部門的`工作關系,中心積極進行協調溝通。
(四)案件監督方面
為了保證律師承辦案件的質量,我們推行案件跟蹤制度。在告知當事人相關權利、義務的基礎上,明確告知當事人承辦律師以及法援機構人員不得向受援人收取財物及費用,并在《告知單》上附上投訴電話,我們還逐案發放辦案質量跟蹤表,依托局機關建立了投訴事項登記、調查和處理制度。對辦結案件,中心嚴格審查案件材料等是否齊全以及當事人反饋意見,全面對案件進行審查和評估,保證案件質量監督機制落到實處。對審查合格的案件,及時予以發放辦案補貼。此外,中心還不定期地開展案件質量自查活動,并通過走訪,及時溝通提供法律援助過程中可能存在的質量問題,做到早發現、早補缺,有效地保證了案件質量,為規范化建設奠定堅實基礎。
(五)優化援助平臺
加強與區婦聯、團區委、殘聯等單位互動協調對接,建立無縫對接的工作網絡。作為婦兒委成員單位和未成年人保護委員會成員單位,及時解答未成年人相關法律咨詢,積極履行職責,在法律援助工作上站好崗、值好班,承擔起共同關愛、保護未成年人的社會責任。
三、困難與不足:
1、中心人員力量不足。隨著法律援助工作深入開展,中心人員不足的劣勢進一步得以凸顯。目前,由于中心尚未列入參公管理,無法吸引法律專業人員加入到法律援助隊伍。
2、對照本次服務和質量評估標準,中心在個別方面還存在明顯不足:如在接待咨詢方面,由于條件限制,在受理、審查、指派方面,中心還沒有做到定期公布案件指派、安排和辦理情況。在案件辦理方面,對向律師了解辦案情況后,沒有及時給予記錄,在案件監督方面,中心未對辦理法律援助案件取得良好社會效果的法律援助人員進行表彰,也未定期通報辦案質量檢查情況。
針對以上不足之處,我們將在日后工作中給予不斷改進,進一步加強法律援助中心臨街窗口建設,為困難群眾提供更加舒適便捷、優質高效的法律服務。中心也將進一步規范法律援助服務標準和案件質量的跟蹤、監督工作,提高法律援助辦案質量,加強法律援助機構、人員、經費三個基礎保障建設,通過狠抓政治思想教育、加大宣傳力度、抓好法律援助人員的業務培訓等各方面工作,進一步規范基層法律援助站建設,抓好村級法律援助聯絡員隊伍建設,全面推進法律援助工作縱深發展,以促進實現社會的公平與正義,使法律援助制度深入民心。
案件自查報告 12
各位領導:
大家好!按照市紀委有關文件要求,xx市紀委監察局于20xx年8月27日至9月27日,積極組織人員對05年以來的案件認真展開了案件質量自查活動,嚴格按照“二十四字”基本要求對違紀案件,進行了逐卷審閱,拾遺補短,創新提高,進一步完善了案卷材料,確保了案件審理質量。現將案件審理工作及這次自查情況做一簡要匯報。
一、領導重視,審理自查工作高位展開
一直以來,xx市紀委監察局高度重視案件審理工作,把案件審理作為案件查辦工作收尾重頭戲,并提出了“基礎建設上檔次,機構設置講實效,工作程序抓規范,工作內容講科學”的新要求。
一是強化領導。在接到《中共保定市紀委、保定市監察局關于開展好案件質量檢查工作的通知》后,又專門成立了以分管案件審理工作的副書記任組長、主抓案件審理工作的常委任副組長、審理工作人員為具體成員的案件質量自查小組,市委常委、紀委書記張二樂同志做出重要批示,要求審理人員按照文件要求,對照檢查內容認真自查,發現問題,及時糾正,確保此項工作圓滿完成。
二是優化配置。在人手緊張、辦案任務重的情況下,并確定了3名年輕干部從事案件審理工作,成立專門科室,切實承擔起案件審理工作的職責。目前,為審理室配備專用辦公室、專用電腦和激光打印機等辦公設備,共有專、兼治審理人員6名。通過不斷優化審理工作軟硬件辦公環境,有利于工作、管理和服務水平的提高,有效的促進了案件審理質量的提高。
二、認真部署,審理自查工作有序推進
我市對照自查要求逐一進行查擺,有針對性的進行部署,保證了審理自查工作的扎實推進。
(一)合理配置,提高審理水平。我市多年來嚴格落實查審分開的原則,審理和檢查分別由不同兩個紀委常務分管,其中審理工作由呂金山常務分管,同時主抓廉政、糾風等項工作,審理室主任由從事紀檢工作多年、具有豐富的審理經驗的同志擔任,同時安排了兩名業務強、素質高的副科級檢查員從事審理工作,使審理水平提高到一個新的高度。
(二)創新機制,提升服務高度。我們把征求意見、協審、審理助辯等審理模式應用于審理過程中,保證了案件質量,同時還維護了被調查人的'合法權益。我們在審理實踐中還創新了“特聘助審員制度”、“監督審理制度”,此舉受到省紀委書記臧勝業的批示,要求逐步在全省推廣。
(三)嚴肅執紀,做好申訴復查。在工作中,我們始終堅持遵循事實求是的基本原則,把以事實為依據作為正確處理案件的前提和基礎來審核把握。實踐中,我們注意全面客觀地分析案情及導致錯誤的主客觀原因,不以偏概全。在辦理申訴案時,我們注重學習案件處理時期黨和國家制定的政策條規和法律法規,然后對具體案件具體分析,區別對待,把客觀公正的觀念融入到每一起申訴案件的復查工作之中,做到“復查大計、公正第一”。多年來,未出現一起因審理不規范導致申請復議案件。
(四)認真剖析,確保審理質量。我們這次自查采取邊查閱邊解決的方式進行,共查閱了714個卷宗,基本上都達到了“二十四字”方針要求,對發現的個問題及時進行了糾正。如在鄉鎮紀委所辦案件中多數存在卷宗文書欠規范的問題,為此我們立刻制定出一個規范的模板下發各鄉鎮,就在剛上交的卷中收到了很好的效果。
三、嚴格把關,審理自查工作扎實有效
我市紀檢監察機關在案件審理自查工作中,對照檢查內容和要求,嚴格履行審核把關職責,自查工作取得了一定成效。
自查活動中共查結案件643件,其中20xx年查結案件91件,20xx年查結案件96件,20xx年查結案件90件,20xx年查結案件90件,20xx年查結案件163件,20xx年至今查結案件113件。共給予607名黨員干部黨政紀處分。其中黨紀處分531人,政紀處分97人,雙重處分21人。通過自查自糾,我市查結的案件均符合“二十四字”基本要求和案卷規范化要求,案件審結率和黨政紀處分執行率均達到了100%。自查活動使我們在審理程序上更加規范、定性量紀上更加嚴格、證據使用上更加準確,有效地提高了審理工作水平。
通過自查,也暴露出我們在審理工作中的一些不足,比如人員配備有待進一步增強,認識水平有待進一步提高,培訓工作有待進一步加強,配套措施有待進一步改進。在今后的工作中,我們會突出重點、創新舉措、積極進取、創先爭優,不斷增強依紀依法辦案意識,加大對鄉鎮紀委的指導力度,充分履行案件審理職責,推進案件審理工作規范化、制度化、科學化建設,切實提高案件質量和辦案水平。
案件自查報告 13
根據x郵金管[XX]96號《關于轉發xx銀監分局%26lt;關于對轄內銀行業金融機構落實案件風險防控措施情況開展調查的通知%26gt;的通知》文件要求,我局立即組織相關人員學習,并結合郵政金融機構風險管控實際,認真按照《xx銀行業金融機構案件防控工作必備指引》做好自查工作,現將自查的情況匯報如下:
一、堅持按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》以及《xx州郵政金融業務稽查方案》等重要文件,對郵政金融資金實施有效監控,促進郵政金融業務穩定、健康發展。
二、認真開展省、州局安排的“對銀行帳戶管理及大額現金交易排查”、“對代發工資業務進行排查”、“防范銀行業金融機構內部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業務專項檢查”、“排雷行動”、“金秋行動”,以確保郵政儲匯資金安全,捍衛經營成果。
三、認真落實資金票款安全局長負責制,實行儲匯資金安全管理責任制,年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書》。成立有專門的案件防控領導小組,明確工作職責,實行績效考核制度和問責制度。認真執行人員排查制度,全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度,每個職工均發有舉報卡。
四、嚴格按照省局和州局的要求的.頻次和內容開展儲匯稽查工作,采取突擊檢查、專項檢查與常規檢查相結合,對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。
五、認真按照《關于印發xx州郵政金融內部控制評價試行辦法%26gt;的通知》x郵金管〔XX105號和《xx州郵政金融內控制度評價、現場處罰標準及打分表》要求,積極開展郵政金融內控評價活動。在開展內控評價的同時,對中間業務管理、網點三級權限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現金、銀行賬戶、大額權限審批、特殊業務處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營銷排查等高風險環節開展經常性的檢查,及時排除資金安全隱患,確保儲匯資金安全。
六、為強化郵政金融管理,結合本局實際,先后修定了《xx縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關于對郵政儲蓄大額現金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調整20XX年儲匯周轉金定額明確超限提款權限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應急預案。
七、不足之處:
一是部分班組、支局長以及相關管理人員未認真履行檢查職責;
二是稽查人員雜務較多,稽查頻次和質量未達到要求,稽查深度、力度不夠。
三是操作風險管理制度不夠完善,制度執行不力。
四是安防設施不達標,網點人員配備不足。
五是代理保險業務管理較混亂,缺乏相互監督和制約機制。
通過開展此次自查活動,認真對照《指引》和相關案件防控規定要求,努力做到進一步加強案件防控工作,建立案件防控長效機制,進一步做好案件防控基礎工作,完善制度和措施并提高執行力,確保我局郵政金融業務持續、快速、健康發展。
案件自查報告 14
為了推動《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》的深入貫徹執行,進一步規范領導干部從政行為,著力解決涉及領導干部廉潔自律的突出問題,根據省、市、縣紀委關于開展《廉政準則》貫徹執行情況專項檢查工作的要求,重點抓好組織領導、宣傳教育、監督檢查、制度建設等4個方面的工作。我鎮對開展農村黨風廉政建設四個方面的情況進行了全面的自查,現將自查情況報告如下:主要做法是:
一、加強組織領導,落實廉政責任。
我鎮認真組織學習和傳達縣紀檢監查工作會議精神,學習有關領導的重要講話,深刻領會今年開展糾風工作的重要意義,重大作用。提高了廣大干部職工對糾風工作的認識,增強了積極參與的自覺性和主動性。XX黨委、紀委始終把黨風廉政建設和反腐敗工作作為黨建工作的重要任務,不斷增強抓黨風廉政建設的自覺性和緊迫感。黨委堅持把黨風廉政建設當大事、要事來抓,將經濟工作與黨風廉政建設一并安排部署,一并檢查落實。落實領導班子成員“一崗雙責”,要求班子成員在抓好分管工作的同時,抓好所分管部門的黨風廉政工作,按照組織分工,明確黨委成員在黨風廉政建設中的責任,要求9個領導每人負責所包農村黨支部建立農村黨風廉政建設聯系點,積極推行“黨委統一領導,黨政齊抓共管,紀檢組織協調,部門各負其責,依靠群眾支持和參與”的反腐領導體制和工作機制,堅持干部任用、評先表模等黨風廉政“一票否決”制,努力營造人人肩上有擔子,個個身上有責任的齊抓共管的工作格局。我鎮定期開展檢查,聽取工作匯報,進行考核評比,使黨風廉政工作切實做到有部署、有落實、有檢查、有考核。把執行黨風廉政建設責任制情況作為考核領導班子和領導干部的重要內容,考核結果作為領導干部業績評定、獎勵懲處、選拔任用和責任追究的重要依據。
二、強化宣傳教育,夯實思想基礎。
努力做到六個“結合”,抓好反腐倡廉宣傳教育,筑牢黨員干部的思想防線。
一是把反腐倡廉宣傳教育和學習實踐科學發展觀活動相結合。在學習調研階段,一并安排,一并落實,重點學習傳達了縣紀委全會的精神和各項紀律要求,
二是把宣傳教育和機關效能建設相結合。認真宣傳發動,認真剖析效能建設方面存在的廉潔自律問題及原因,認真開展自查整改。
三是把宣傳教育和作風建設相結合。認真組織開展“樹優良作風,促科學發展”主題教育活動,認真查找黨員干部在作風方面存在的問題,督促整改落實,促進全鎮經濟又好又快發展。
四是把宣傳教育和黨委中心組學習相結合。加強對黨紀政紀的學習、宣傳和教育,使領導班子成員帶頭遵守廉潔從政的各項規定。
五是把宣傳教育和開展廉政談話相結合。今年共開展集體廉政談話2次,督促各黨支部認真落實廉政準則,始終保持黨組織的紀律性。
六是把宣傳教育和班子及黨員民主生活會相結合。充分發揚民主,廣泛征求意見,認真開展批評和自我批評,深刻剖析,切實解決廉潔自律上存在的突出問題。
三、抓好監督檢查,確保政令暢通。
今年重點圍繞群眾反映的基層干部違法違紀問題、部門行業不正之風和黨委政府的`中心工作開展監督檢查,既維護了群眾的利益,又促進了黨的方針政策貫徹落實。
一是認真抓好信訪工作。認真落實信訪責任制,按照分級負責的原則,認真抓好信訪案件的督鎮落實。規范村級信訪接待室的建設,由村級紀檢委員主抓信訪工作。各村均做到了“四個落實”,即落實鎮公室地點,落實信訪接待員,落實工作制度,落實工作經費。每月定期召開村級信訪信息員會議,聽取匯報,掌握動態,安排工作。
二是抓好糾風治亂工作。會同有關部門,糾正公款旅游、公務用車、公車私駕、教育收費、醫療購銷中存在的不正之風,結合我鎮實際,重點解決群眾反映強烈的食品藥品安全、環境保護、村企和諧等問題。同時,對涉及收費的單位,一律在公示欄向社會公開鎮事程序、收費依據、收費標準,收費項目。
三是加強村務公開和民主管理的監督檢查。全鎮23個村都建立了規范的村務公開欄,全部實行一月一公開,接受村民的監督,促進農村黨風廉政建設和民主政治建設。我鎮重點加大以農村公路、農村飲水工程為主的農村基礎設施建設的監督檢查力度,全面實行招投標制度,規范工程建設行為。
四、加強制度建設,源頭根治腐敗。
進一步加強制度建設,堅持用制度管人管事,推進源頭治腐縱深開展。
一是建立和落實了黨務 、政務、財務、村務“四公開”制度。在政府機關和鎮直單位實行財務、編制與政務“三公開”,在村級實行黨務、政務、財務、村務“四公開”,接受群眾監督。
二是建立和落實了財務監管制度。實行部門和村級財務預算制度,規范了收支兩條線,在政府機關和鎮直屬單位加強對各項支出資金的監管,同時,機關里還建立了進餐接待、小車管理、財務管理等制度,降低了行政成本。
三是推進農村“雙述雙評”制度建設。要求村兩委班子和班子成員每年年底在村上進行述職述廉,接受評議,對反映存在的問題督促整改。
四是認真落實農村基層黨風廉政建設工作聯系會議制度。每年召開1-2次聯系會議,研究部署黨風廉政和反腐敗相關工作。
五是健全黨員干部監督制度。落實了《黨委議事規則》、《重大事情報告制度》,提高科學民主決策水平;堅持干部督導制,嚴格執行“八個禁止”、“52個不準”的有關紀律規定。
經過全鎮各黨組織和廣大黨員干部的共同努力,我鎮黨風廉政建設和反腐敗工作取得了新的進展。但通過自查自糾,我們在工作中仍然存在一些不容忽視的問題。
一是極少數基層黨組織和黨員干部對反腐敗的重要性和必要性認識不足,抓黨風廉政建設的自覺性不強,措施不力;
二是制度建設有待于進一步規范和完善;
三是少數黨員干部自律不嚴,要求不高;
四是改革創新力度不大,能力不強;五是紀檢監察干部隊伍自身建設有待加強,整體素質還需進一步提高。對于這些問題,我們將在今后的工作中高度重視,認真研究,采取切實可行的措施認真加以解決。
案件自查報告 15
自參加農村信用社工作20多年以來,我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神,認真學習農村信用社的有關法規和各項金融方針政策。通過本次學習聯社印發《農村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[]77號)精神等文件,使我充分了解和明確執行規章制度、內控制度的重要性、必要性。現按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下:
首先在思想上嚴格要求自己,不做違法亂紀之事;不參加任何xx組織,不參加賭博等非法行為。認真執行好農村信用社各項規章制度,堅持各種安全防范措施,按時上下班,保持社容社貌的整潔、工作態度端正,以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中,和同事和睦相處,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員,在工作中能認真履行崗位職責,管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時堅持“四雙”制度,堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業務時,能按規定進行查詢操作;對領取大額現金時,要求出示證件,并及時登記,大額的按權限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定,認真執行;實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅守崗位,不脫崗;實行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時清點,認真核銷;臨時離崗時,印、證入箱,營業終了,認真核對帳務,重要空白憑證入庫保管;按照手工帳簿,認真進行登記;管理好會計憑、會計帳簿、報表,做好會計憑證、報表等裝訂保管工作,確保會計憑證的真實、完整、有效。
但是,通過本次案件專項治理自查,我也從中發現了自己存在不少問題:
1、有時怕麻煩,臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業務時,有時較為粗心,較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,致使憑證要素存在不齊全或不規范等情況。但通過這次自查,我已改正這些問題。在今后的.工作中,我將繼續發揚優點,努力改正缺點,嚴格執行內控制度,堅決不讓感情代替制度,杜絕各類事件發生,以小心謹慎的態度做好每天的工作,有效防范各類事故案件的發生。
案件自查報告 16
根據區檔案局下發的《關于2009年檔案行政執法檢查的通知》要求,區紀委監察局對自身檔案工作進行了認真全面的自查,現將自查情況報告如下:
一、加強領導,真抓實干,確保檔案管理工作有效開展
一是明確領導,責任到位。區紀委監察局領導始終將檔案工作作為一項重要工作來抓,將此項工作列入全年工作議事日程,明確目標,統籌兼顧,合理安排,確保檔案管理工作有效開展。由區委常委、區紀委書記、分管辦公室工作的常委主抓檔案工作,并根據處室人員變動情況,及時調整檔案管理工作人員。目前,我單位專職檔案管理人員名,兼職檔案管理人員名,由各處室人員兼任,做到了檔案工作機構、人員、職責、制度的“四落實”。
二是借助外力,提高效率。針對紀檢監察檔案管理工作任務重、時效性強、比較繁瑣的實際,區紀委監察局在不斷提高自身檔案管理能力的同時,還積極爭取區檔案管理部門的支持。定期向區檔案局通報檔案管理工作情況,加強與檔案局相關科室業務人員的溝通,請教檔案管理工作知識。區檔案局還專門指派了一名指導員具體指導區紀委監察局檔案管理工作,在此我們向區檔案局的相關領導和同事表示感謝。
二、健全網絡,夯實基礎,為檔案管理工作提供有力保障
一是細化管理,健全制度。認真組織處室人員以及專兼職檔案員學習《檔案法》、《檔案法實施辦法》等法規文件,并依照《檔案法》的'規定,先后完善修訂了《綜合檔案室工作職責》、《文書檔案歸檔制度》、《檔案資料借閱制度》、等項檔案管理制度,對檔案的收集、整理、歸檔、立卷、統計、鑒定、查閱、銷毀等各個環節都進行了明確規定。此外,我們還結合區紀委監察局工作實際建立了《密碼工作人員保密制度》、《密碼設備管理制度》等2項特色制度,形成了比較完善的檔案管理工作機制,促進了檔案管理工作的制度化、規范化建設。在健全制度的同時,我們還積極組織參加市、區檔案管理部門組織的各類檔案業務知識培訓,并進一步明確了機關各室在檔案管理工作中的職責和任務,形成了人人重視檔案管理工作,各室參與檔案管理工作的良好局面。
二是加大投入,完善硬件。在硬件投入方面,區紀委監察局在檔案室內配置了干粉滅火器、空調,安裝了防盜門、窗簾,確保了室內干凈通風,達到了檔案室防火、防蟲、防盜、防鼠、防潮、防強光、防霉變的“七防”要求。同時,先后制備了溫濕度計等設備,使檔案室在管理、監測方面有了可靠的物質保障。隨著電子文件檔案管理的逐步普及,在領導的重視下,區紀委監察局將計算機運用于檔案整理工作,為此專門配備了計算機,設立了信息系統的防火墻、訪問控制密碼,并責成專人負責,做到了科學、規范操作,保證了檔案資源的高效、安全利用。
三、依據標準,分類整理,確保檔案管理更加完整、規范
一是及時完成文件歸檔入庫和分類整理工作。對于各類檔案,我們都嚴格按照檔案工作的有關法律法規,對應歸檔的文件材料,做好收集、歸檔工作,做到所有檔案集中管理,各類檔案上架管理。
根據國家檔案相關分類標準,結合自身檔案工作實際,區紀委監察局將檔案分為文書檔案和案件檔案兩類。文書檔案采用年度——組織機構分類法,案件檔案采用年代——問題分類法,分別進行分類組卷,對個別不規范的案卷重新進行了拆裝,整理補齊。今年以來,我們又對歷年檔案進行了清查、統計、整理、鑒定,對應歸檔而未歸檔的文件資料進行了收集、整理、鑒定、補歸檔。
二是加強檔案資料保密工作,嚴防泄密。區紀委監察局始終重視加強對文件材料收集和鑒定銷毀工作的監督、檢查、管理工作。年初與機關各室簽訂《保密承諾書》,確保做好應歸檔文件的傳閱、保存工作。此外,我們還制定實施了多項保密措施,加強對案卷資料的保管、保密力度,并主動接受主管部門的業務指導和督促檢查。
四、認真編研,規范管理,充分發揮檔案資料的利用價值
檔案是歷史的真跡,能給我們的工作提供很多經驗、依據,尤其是案件檔案,是復議申訴案件必不可少的依據。區紀委監察局一貫注重做好檔案資源的開發利用工作。在嚴格貫徹保密法和檔案法的基礎上嚴格執行《借閱規則》,同時最大限度的發揮檔案信息資源的作用,為機關工作服務。
今年以來,我們積極發揮老檔案的作用,如利用近年來的案卷檔案資源,深入分析新時期下全區黨風廉政建設的特點和面臨的問題,從中找出薄弱環節,在今后的工作中予以強化。
通過自查,區紀委監察局檔案管理工作在區檔案局的指導下,認真貫徹執行了《檔案法》、《檔案條例》等相關法律法規,各項工作在原有基礎上又有了新的提升。但在自查過程中,我們也發現了一些問題,如兼職檔案員變動比較頻繁,雖然工作都進行了交接,但某些文件沒能做到及時歸檔。檔案員在業務上離上級部門的要求還有一定的距離,還需進一步的學習。在今后的工作中,我們將繼續加強對相關制度的學習貫徹,同時強化業務培訓,認真落實崗位責任制,努力使區紀委監察局檔案管理工作更加規范化、標準化、科學化。
案件自查報告 17
按照《銀行業金融機構案防工作評估辦法》文件要求,我行領導高度重視,充分認識案件防控、風險排查工作的重要性,根據行長的指導和部署結合我行實際情況,積極做好我行案件防控、風險排查工作。
計財部主要以下面幾點進行排查:
一、財務資金安全方面
1、庫存現金:定時與不定時核對盤點庫存現金。建立清晰的`出納賬,做到賬實賬賬相符。
2、各類銀行賬戶資金:隨時核對我行各類賬戶資金總額,做好資金的管理,避免流動性資金的過多閑置和不足。
3、大額款項:對大額現金收支,銀行大額轉賬嚴格執行相關規定,審核授權通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發生。
4、賬務處理方面:各賬務處理要符合《企業會計準則》與稅收部門的規定。
二、人員管理問題。
財務部現有三位員工,其中兩位員工為試用學習階段,生活作風、工作作風、學習作風上都嚴格遵守相關管理規定,都能做到"愛崗敬業、誠實守信、勤勉盡職、依法合規"。
三、部門改進措施:
通過此次認真自查工作,財務部在今后工作過程中,將加強防范,提高自身對風險的認識,樹立"違規就是風險,安全就是效益"的風險理念,主動、有效地防范風險,確保一旦發現風險存在,能及時在向上級匯報的同時積極進行多方面、多渠道處理,確保第一時間化解風險。強化內控案防管理,為我行各項業務發展營造良好的環境。
案件自查報告 18
根據《XX省農村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和XX市聯社《關于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神,聯社營業部于20xx年3月22起,開展了一次案件防范的專項治理活動,聯社營業部專項治理活動的自查工作已經結束。根據上級聯社的要求、結合營業部的具體情況進行了一次自查,現將自查工作做如下報告:
一、活動開展情況
1、對于此次活動,聯社營業部高度重視,于3月22日成立了防范案件專項治理工作領導小組,主任為組長,各崗位工作人員為成員,并明確成員之間的分工,劃分責任。
2、從3月22日起,每個星期專門抽出一個下午的時間,組織全體員工學習《銀行業案件防范警示教育材料》,學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防范能力和控制風險意識。
3、結合上級聯社的精神和案例學習,對聯社營業部執行內控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查,領導小組復查,確保不走過場。對檢查出的問題,當場予以糾正。
二、內控制度建設及執行情況
1、能夠按著上級聯社的要求,建立建全了各種內控制度,并在工作中自覺地加以遵守。建立業務線與監督線“雙線責任追究”,將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執行有監督。
2、會計出納業務和儲蓄業務的操作基本符合制度要求。
一是能及時進行按著要求進行賬務、庫存現金、內外賬目的核對,沒有白條頂庫和挪用庫款現象;
二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續嚴密、責任分明;
三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續。
四是公、私印章保管規范,隨用隨取,離柜收起。
3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。
4、安全保衛工作設施齊全,責任到人。
三、上年自查發現問題的處理情況
對20xx年的專項治理自查中發現的`印章保管不規范、交接手續不嚴密的問題,我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分,并限期整改。
四、自查中發現的問題
通過這次自查,總體的情況還是好的,但是在自查中還是發現了一些問題。
一是服務工作存在著一定的生、冷、硬的情況;
二是復核制度有時流于形式。
五、整改措施
對于這次自查中的問題,我們首先對當事人給予了經濟上處罰;
二是限令當事人立即整改,并寫出書面保證;
三是在此基礎上,教育營業部全體員工,以此為戒,嚴格履行各項規章制度,把貫徹落實規章制度當成一項長期的自覺的行動。
案件自查報告 19
市生態環境局:
按照市局《關于開展行政執法案卷評查工作的通知》要求,我分局對行政處罰案件進行自查。現將自查情況匯報如下:
一、工作開展情況
(一)高度重視、精心組織。近年來,我局緊緊圍繞全縣中心工作,堅持依法行政、規范執法行為,加強執法監督檢查,完善執法程序,依法公開、公平、公正辦案,在行政執法處罰過程中,堅持兩人以上持證上崗、亮證執法,并嚴格執行行政處罰工作程序,按程序時限辦案,確保行政處罰程序合法。20xx年1月至20xx年7月,我分局已辦結的行政執法案件共49件,其中20xx年36件, 20xx年13件。
(二)依法行政、嚴格執法。
一是嚴格按照《中華人民共和國行政處罰法》和環境保護相關法律法規規定的.程序進行管理和執法,所辦理的案件均屬我局行政執法的職權范圍,無越權處罰、濫用職權的行為;所有辦案執法人員均取得了行政執法資格,做到持證上崗。
二是執法辦案均嚴格按照立案、調查取證、事先告知、審查決定、送達和執行等法定程序依次進行,執法辦案的每個步驟都嚴謹規范,每個環節、每道手續都有相應責任人員簽字認可,每個案件都由相關負責人簽批。
三是行政處罰案件所認定的違法事實既有合法有效的當事人詢問筆錄、書證材料,證據的關聯性、證明力較強,對當事人違法事實認定比較清楚。
四是辦理違法建設案件嚴格按照《河北省生態環境行政處罰裁量標準》執行,所有的行政處罰案件都經過了集體討論決定,適用法律依據正確,適用法律條款準確,作出的處罰決定合法合理。
五是行政處罰案卷文書制作比較規范,案件卷宗整理做到一案一卷,且格式統一、目錄清晰、排序一致、材料齊全、裝訂整齊,案卷比較整潔,并及時進行歸檔保存。
二、存在問題及下步工作
我局行政處罰工作雖然取得了一定成績,但與市局的要求還有一定的差距,在調查取證、筆錄制作、案卷整理等方面還存在一些不足。下一步,我局將從強化環境行政執法監督工作,規范行政執法行為,提高環境行政執法案件辦理質量方面重點做好以下工作。
一是繼續加強執法人員法律法規理論學習,提高執法能力。
二是嚴格執法程序,提高行政處罰案件質量。
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